portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF302/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
61,91 EUR
18.12.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 11/24, Konica227
DF297/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
18.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
DF296/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
34,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Pracovné zošity.
DF294/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
419,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
DF294/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
419,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Tonery.
DF293/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,02 EUR
18.12.2024
Predmet: Wifi systém.
DF292/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
18.12.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
DF291/2024
faktúra
ROBOWE, s.r.o.
47441232
7 150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: nterkatívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65"
DF290/2024
faktúra
Vondráček Daniel
87014432
26,33 EUR
18.12.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook.
PF247/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
405,31 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF246/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 188,18 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF245/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
142,77 EUR
18.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF244/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF243/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF242/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
94,41 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF241/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
207,45 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF240/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
169,02 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF239/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
446,58 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF238/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
35,10 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF237/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
143,82 EUR
18.12.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF236/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
407,49 EUR
18.12.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
10/2400110
objednávka
MKE s. r. o.
56634501
190,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Vykonanie inžinierskej činnosti hospodárskeho pavilónu a kotolne MŠ Ulica Petra Jilemnického 660/2:
ZMŠ006/2024
zmluva
Ing. Jana Trúsiková
45662347
6 600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
ZMŠ005/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
3 690,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
10/2400109
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
287,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Kúpeľňové poličky.
10/2400108
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
16.12.2024
Predmet: YOLI hracia konzola SK
10/2400107
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
48,30 EUR
16.12.2024
Predmet: Posteľné vybavenie.
10/2400106
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
500,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby a hygienické potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb podľa potreby a vlastného výberu.
10/2400105
objednávka
Stanislav Houdek
73554723
197,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Posteľné oblečenie.
10/2400104
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
554,32 EUR
09.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby.
10/2400103
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
06.12.2024
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich ročná fakturácia
10/2400102
objednávka
Bc. Jana Sedláčková
220,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie.
PF235/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF234/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF233/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
242,45 EUR
04.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF232/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF231/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF230/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
761,19 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF229/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
224,56 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF228/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
454,22 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS