portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ARM720230054236
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
134,65 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 124/2023Vešiakový panel Spice Položky: Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 134.65 Eur,
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
ARM720230053488
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 121/2023Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks Položky: Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 526.40 Eur,
622304945
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
92,53 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 120/2023Konzultačné práce - servis Korwin Položky: Ostatné služby DATALAN údržba SW, 1.000000 ks, Suma položky 92.53 Eur,
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 118/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
2084983497
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 117/2023Chladnička Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur,
202311136
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 116/2023Hyg.potreby - papierové utierky Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,
622304662
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
18,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 115/2023Mes.popl.-Korwin podpora:112023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
FV-11/2023
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 114/2023Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 128.50 Eur,
23VF00212
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 113/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2023 Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
2491428
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 112/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
230106839
faktúra
Houseland s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 111/2023Písací stôl Mijas biely - pre TO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,
3231710
faktúra
Pece spol. s r. o.
36618233
169,10 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 110/2023Hrnčiarska hlina a glazúra pre VO, dopravné Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Dopravné , 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,
FV2300649
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 109/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 63.81 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
202318969
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 108/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023 Položky: Fa odmeň.zam-cov 2023/2024, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
10230504
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
569,22 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 107/2023Dodávka tepla 11/2023 Položky: Dodávka tepla 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 569.22 Eur,
2023520
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 106/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
20231398
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 104/2023Mand.certifikát QESI na 3 roky 28.11.2023-27.11.2026 Položky: Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-27.11.2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.62 Eur, Mand.cert.QESI 28.11.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur,
ARM720230048808
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 103/2023Kancelárske kreslo GINA - 2 ks Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur, Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 223.50 Eur,
163646666
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 102/2023Nákup dhim-podnožky, reproduktor, stolička, mikr., a struny Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 354.64 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 140.17 Eur, Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 347.18 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,
2231303
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 101/2023Toner pre WorkCentre 7345 - čierny Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,
2231302
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 100/2023Tlačiareň OKI MC883dn A3 Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 1657.00 Eur,
A1982378
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
178,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2023Fa za učebné pomôcky-maliarske plátno, popl.za dobierku Položky: Fa za učebné pomôcky-mal.plátno, 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur, Ostatné fin.náklady-poplatky banke, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
2481031
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
65/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2023Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
57/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Office 365A pre vyučujúcich
56/23
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Gitara 2 ks, púzdro na gitaru 2 ks
55/23
objednávka
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava okna v tanečnej sále
54/23
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Kábel Gembird a Sandberg adaptér
53/23
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
624,29 EUR
25.01.2024
Predmet: Digitálna kamera Panasonic, pamäťová karta, statív Bosch
52/23
objednávka
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
220,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Hudobniny AMADEO s.r.o.
51/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne OKI 4 ks
50/23
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Časopis Hudobný život 2/2024-12/2024
49/23
objednávka
Peter Csolle
37 447 840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava rozvodu vody pred zborovňou
48/23
objednávka
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Služba eGov-Zmluvy na rok 2024
47/23
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Licencia informačného systému IZUŠ na rok 2024
46/23
objednávka
Ruy s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Náhradný diel na saxofón Otto Lik Tone edge 7
45/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Vysoká komoda Janela, 2 ks
44/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Lenovo V 15 G4 - 2 ks
43/23
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
154,69 EUR
25.01.2024
Predmet: Kancelársky papier 30 bal., Toner TN116 1 ks
42/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
134,65 EUR
25.01.2024
Predmet: Vešiakový panel, biely 80/118/30cm
41/23
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Toaletný papier Perfex Giga pack
40/23
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Chladnička ETA
39/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný odbor - nožný prepínač, gitarové pásy, adaptér, káble, kombo, tlmič, ladička, slúchadlá, shaker, tamburína, blany na bicie, rohož pod bicie, bubenícka stolička, detské perkusie, zvončeky
38/23
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby na upratovanie
37/23
objednávka
KITEX s.r.o.
366 451 25
229,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Koberec Tilburg 1418 s obšitím
36/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Papierové skladané utierky ZZ
35/23
objednávka
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Xylofón Thomann THX 3,5 A - hudobný odbor
34/23
objednávka
PECE spol. s r.o.
36618233
169,10 EUR
25.01.2024
Predmet: Materiálové zabezpečenie vyučovania výtvarného odboru - hlina, glazúra, lepidlo
33/23
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Notový materiál pre vyučovanie hudobného odboru
32/23
objednávka
Slovenská obchodná a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Poplatok SOPK za vydanie MQC
31/23
objednávka
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Mandátny certifikát QESi - 3 roky
30/23
objednávka
Houseland,s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Písací stôl Mijas
29/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Kancelárske kreslo GINA 2 ks
28/23
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
28/23
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
27/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný obdor - struny, podnožky, reproduktor, stojan, mikrofóny, klavírna stolička
26/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
92,53 EUR
25.01.2024
Predmet: Služby k programu Korwin
25/23
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
178,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre výtvarný odbor
24/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne Workcentre 7345
23/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Relácia "Monitor" - propagácia školy
22/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
09.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie s príslušenstvom
21/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,95 EUR
09.11.2023
Predmet: Tlačiareň OKI
20/23
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
19/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
83,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
18/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
89,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Ms Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení
17/23
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Školské tlačivá - s vodotlačou štátneho znaku, sériou a číslovaním
16/23
objednávka
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
216,66 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Výtvarný odbor
15/23
objednávka
Jozef Oslanec - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelársky nábytok do riaditeľne - na mieru
14/23
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
49497065
345,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
13/23
objednávka
Mgr. František Hejnák
49497065
200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Elektronické učebnice na Hudobnú náuku sada DVD
12/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Inštalácia OS Windows 11 na 2 PC, systémové práce
11/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" v TV Panoráma - propagácia školy
10A/23
objednávka
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
09.11.2023
Predmet: SOFTIP licencia, databáza, služby
10/23
objednávka
e-licencie s.r.o.
51183081
69,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia Office 2021 Professional na 2 PC