portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
157/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,00 EUR
18.05.2023
Predmet: telekomunikačné služby
156/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,00 EUR
18.05.2023
Predmet: zemný plyn
155/2023
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
18.05.2023
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
154/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
447,86 EUR
18.05.2023
Predmet: elektrina
153/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 558,67 EUR
18.05.2023
Predmet: elektrina
152/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
337,74 EUR
18.05.2023
Predmet: elektrina
151/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
228,41 EUR
18.05.2023
Predmet: elektrina
150/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
112,34 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
149/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
371,91 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
148/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
624,68 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
147/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 287,47 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
146/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
886,80 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
145/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
241,93 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
144/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
80,00 EUR
18.05.2023
Predmet: aSc dochádzka - aktualizácia
143/2023
faktúra
SVOP, spol. s.r.o
30775264
40,80 EUR
18.05.2023
Predmet: knižnica online prístup
142/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
34,74 EUR
18.05.2023
Predmet: prenájom rohoží
141/2023
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
100,80 EUR
18.05.2023
Predmet: školenie BOZP, PO
140/2023
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
394,67 EUR
18.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
139/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
119,30 EUR
18.05.2023
Predmet: kancelárske potreby
138/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
321,84 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
137/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
18.05.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby 05/2023
136/2023
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
204,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
135/2023
faktúra
ZO RVC samosprávy v Nitre
34006656
43,50 EUR
18.05.2023
Predmet: publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023
134/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 123,80 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
133/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
560,93 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
132/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
178,00 EUR
18.05.2023
Predmet: kancelárske potreby
131/2023
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: ALF family, AlfBook, Alfík, Vabank - licencia
130/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
18.05.2023
Predmet: hygienické potreby ŠKD
129/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
169,61 EUR
18.05.2023
Predmet: hygienické potreby ZŠ
128/2023
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
96,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Požiarno-technická služba - vedenie, udržiavanie dokumentácie PO
127/2023
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
18.05.2023
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
126/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
749,90 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
125/2023
faktúra
NOVOCASING NITRA s.r.o.
36530506
87,12 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
124/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
256,93 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
123/2023
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
87,00 EUR
18.05.2023
Predmet: online knižnica
122/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
613,42 EUR
18.05.2023
Predmet: vodné a stočné
121/2023
faktúra
exe, a.s.
17321450
79,20 EUR
18.05.2023
Predmet: licencia Office Std 2021 Sngl LTSC
120/2023
faktúra
Arboservis s.r.o.
53112750
600,00 EUR
18.05.2023
Predmet: hodnotenie stromov a inventarizácia
119/2023
faktúra
Arboservis s.r.o.
53112750
1 250,00 EUR
18.05.2023
Predmet: odborné ošetrenie dvoch Sofor japonských
118/2023
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
605,60 EUR
18.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky do dávkovačov umývačky riadu ŠJ
34-45/2023
objednávka
objednávky
15.05.2023
Predmet: objednávky
117/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 139,00 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
116/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
618,90 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
115/2023
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
73,99 EUR
21.04.2023
Predmet: paraván
114/2023
faktúra
Novogal a.s.
00199567
36,24 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
113/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
235,26 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
112/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
861,07 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
111/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 078,45 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
110/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 874,40 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
109/2023
faktúra
NOVOCASING NITRA s.r.o.
36530506
87,12 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
108/2023
faktúra
National Pen
313,19 EUR
21.04.2023
Predmet: zápisník s perom
107/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
337,74 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
106/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
228,41 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
105/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,00 EUR
21.04.2023
Predmet: zemný plyn
104/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
47,45 EUR
21.04.2023
Predmet: prenájom rohoží
103/2023
faktúra
Penzión Žitava
50890271
1 025,00 EUR
21.04.2023
Predmet: prenájom priestorov
102/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,00 EUR
21.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
101/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
21.04.2023
Predmet: vývoz fekálií
100/2023
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
132,60 EUR
21.04.2023
Predmet: predplatné modul Mzdy a personalistika
99/2023
faktúra
FONI book s.r.o.
45958602
73,43 EUR
21.04.2023
Predmet: knižky
98/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
21.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
97/2023
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
14,80 EUR
21.04.2023
Predmet: pracovný zošit - Hravá biológia 7 - pracovný zošit
96/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
467,69 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
95/2023
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
122,40 EUR
21.04.2023
Predmet: oprava elektrickej pece
94/2023
faktúra
PROJEKT-MARKET s.r.o.
50284053
178,56 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
93/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
337,74 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
92/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
228,41 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
91/2023
faktúra
FONI book s.r.o.
45958602
73,43 EUR
21.04.2023
Predmet: knižky: Remeslo má zlaté dno
90/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
531,92 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
89/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
50,22 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
88/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 839,80 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
87/2023
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
99,60 EUR
21.04.2023
Predmet: školské pomôcky
86/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
96,20 EUR
21.04.2023
Predmet: kancelárske potreby
85/2023
faktúra
Mediachain, s.r.o.
44704852
112,80 EUR
21.04.2023
Predmet: Banner
84/2023
faktúra
mypinbuttons s.r.o
09039147
27,90 EUR
21.04.2023
Predmet: odznaky - zápis do 1. triedy
50/2023-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
749,90 EUR
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
49/2023-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
241,93 EUR
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
48/2023-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
47/2023-ŠJ
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
605,60 EUR
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
46/2023-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ