portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 650,75 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
134/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
1 004,10 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
133/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
196,39 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
132/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
26,10 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
131/2024-ŠJ
objednávka
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
296,50 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
130/2024-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
325,57 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
129/2024-ŠJ
objednávka
Frutti s.r.o.
55364918
51,03 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
128/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
435,56 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
127/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
218,12 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
406/2024
faktúra
Richard Šrobár - Literra
33580511
88,20 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
405/2024
faktúra
BifFood Slovakia s.r.o.
34152199
421,36 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
404/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
228,22 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
403/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 047,80 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
402/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
23.10.2024
Predmet: nájom kopírovacieho stroja
401/2024
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
246,00 EUR
23.10.2024
Predmet: publikácia
400/2024
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
20,00 EUR
23.10.2024
Predmet: publikácia
399/2024
faktúra
Tomáš Salgó Stolárstvo
30059259
650,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Stolárske práce - policový systém
398/2024
faktúra
CAT Systems s.r.o.
36253243
181,26 EUR
23.10.2024
Predmet: kontrola zvonenia, kontrola akumulátorov
397/2024
faktúra
CAT Systems s.r.o.
36253243
360,37 EUR
23.10.2024
Predmet: revízia a oprava požiarnej rozhlasovne
396//2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
169,45 EUR
23.10.2024
Predmet: kancelárske potreby
395/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
570,55 EUR
23.10.2024
Predmet: vodné a stočné
394/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
23.10.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
393/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
23.10.2024
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
392/2024
faktúra
Door Master, s.r.o.
35901098
2 333,00 EUR
23.10.2024
Predmet: vchodové dvere do budovy ŠKD
391/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 292,18 EUR
23.10.2024
Predmet: elektrina
390/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
423,95 EUR
23.10.2024
Predmet: elektrina
389/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
23.10.2024
Predmet: plyn
388/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
72,00 EUR
23.10.2024
Predmet: balíček BezKriedy Plus
387/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
23.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby
386/2024
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
90,00 EUR
23.10.2024
Predmet: publikácia
385/2024
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
149,40 EUR
23.10.2024
Predmet: školské pomôcky
384/2024
faktúra
BifFood Slovakia s.r.o.
34152199
338,90 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
383/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
497,44 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
382/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
36,72 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
381/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Prostriedok na umývanie riadu ŠJ
380/2024
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
185,13 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
379/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
35,50 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
378/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
159,52 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
377/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
2 091,88 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
376/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
371,68 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
375/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 999,40 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
374/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
208,38 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
373/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
372/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
419,17 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
371/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
112,12 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
370/2024
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
208,80 EUR
23.10.2024
Predmet: vývoz fekálie
369/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
181,20 EUR
23.10.2024
Predmet: Školenie pracovníkov
368/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
23.10.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
367/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,66 EUR
23.10.2024
Predmet: hygienické potreby ZŠ
366/2024
faktúra
ELT Slovakia s.r.o.
54504040
689,43 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
365/2024
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
254,32 EUR
23.10.2024
Predmet: revízia a kontrola hasiacich prístrojov s hydrantov v ŠJ
364/2024
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
858,52 EUR
23.10.2024
Predmet: revízia a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
363/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
54,08 EUR
23.10.2024
Predmet: Kópie na paušál black, color
362/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
23.10.2024
Predmet: elektrina
361/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
23.10.2024
Predmet: elektrina
360/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
23.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
359/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
358/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
146,20 EUR
23.10.2024
Predmet: kancelárske potreby
357/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
441,01 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
356/2024
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
149,00 EUR
23.10.2024
Predmet: publikácia
355/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
314,00 EUR
23.10.2024
Predmet: kancelárske potreby
354/2024
faktúra
Richard Šrobár - Literra
33580511
42,00 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
353/2024
faktúra
DREVINA NZ, s.r.o.
36552917
537,00 EUR
23.10.2024
Predmet: dvere
352/2024
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
7,20 EUR
23.10.2024
Predmet: zsdvory.sk (jednoduché presmerovanie)
351/2024
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
19,08 EUR
23.10.2024
Predmet: zsdvory.sk (sk doména)
350/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
144,74 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
349/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
655,94 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
348/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
347/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
216,76 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
123-153/2024
objednávka
všeobecný materiál
9 578,79 EUR
22.10.2024
Predmet: objednávky
126/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
36,72 EUR
22.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
125/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
124/2024
objednávka
Ján Vanya
55231586
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
123/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
122/2024
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
240,27 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
121/2024
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
421,36 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
120/2024
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
119/2024
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
338,90 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
109-122/2024
objednávka
všeobecný materiál
20 186,37 EUR
03.10.2024
Predmet: všeobecný materiál
346/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
369,96 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ