portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2714
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF117/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
30.11.2023
Predmet: Služobný internet
DF116/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
192,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kostým pre mažoretky
DF115/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF114/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF113/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
798,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF106/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF112/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
59,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Občerstvenie pre členov ZU futbal na majstrovský zápas
DF111/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
444,13 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF110/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
85,84 EUR
30.11.2023
Predmet: Vodné stočné MŠA - futbal
DF109/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
214,44 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF108/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF107/2023
faktúra
Základná škola
37831852
110,40 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF105/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,77 EUR
30.11.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF104/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
30.11.2023
Predmet: Služobný internet
DF103/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
26,04 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF102/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
16,86 EUR
30.11.2023
Predmet: Vodné a stočné MŠA - futbal
DF101/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF100/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF099/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
654,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF098/2023
faktúra
osbyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
CVC17/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-146/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
CVC16/2023
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke malej TV pre záujmové útvary a jednorazový vstup
CVC15/2023
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke malej TV pre záujmové útvary
CVC14/2023
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
0,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
22/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
80,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Objednávka občerstvenia na majstrovský zápas U13 a U15.
DF097/2023
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
122,64 EUR
02.11.2023
Predmet: Nákup farby pre potreby ZU futbalové
DF096/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
1 151,16 EUR
02.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov U13 + U15, na majstrovské zápasy
21/2023
objednávka
RADANSPORT, s.r.o.
26098806
80,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka športového materiálu pre činnosť záujmových útvarov
20/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovský zápas vonku
19/2023
objednávka
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
2 000,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Preprava majstrovských zápasov = futbal jeseň
18/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 500,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka prepravy na majstrovské zápasy futbal jeseň
17/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka prepravy na letný športový tábor
DF095/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF094/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
157,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovské zápasy
DF093/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF092/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF091/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF090/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
12.09.2023
Predmet: Služobný internet
DF089/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF088/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF087/2023
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
755,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne
DF086/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF085/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF084/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF083/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
07.09.2023
Predmet: Služobný internet
DF082/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Technik Po a BOZP
DF081/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF080/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
07.09.2023
Predmet: Softip Limited PAM
DF079/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF078/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Preprava členov detského športového letného tábora
DF077/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF076/2023
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF075/2023
faktúra
Základná škola
37831852
51,80 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady za veľkú TV
DF074/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF073/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF072/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
07.09.2023
Predmet: Služobný internet
DF071/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF070/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
CVC13/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb. Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
CVC12/2023
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 289,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na letný detský tábor
CVC11/2023
zmluva
Základná škola
37831852
60,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov veľkej TV súťaž Karate
DF069/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
28.06.2023
Predmet: ASC agenda komplet 2024
16/2023
objednávka
Základná škola
37831852
60,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka priestorov veľkej TV pre súťaž Karate
15/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
30,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka medailí
14/2023
objednávka
Florbal, s.r.o.
44887001
50,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka florbalových loptičiek
13/2023
objednávka
Radoslav Haring, Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Monitor v TV Panoráma
12/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
90,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka medailí
11/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
20,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka medailí
10/2023
objednávka
Maad.sk, s.r.o.
46870733
180,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka pohárov na súťaž v karate
DF068/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
606,66 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF067/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF066/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF065/2023
faktúra
Základná škola
37831852
324,30 EUR
21.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF064/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,26 EUR
21.06.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF063/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
27,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Medaile na vlastnú florbalovú súťaž
DF062/2023
faktúra
Florbal, s.r.o.
44887001
46,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Florbalové loptičky
DF061/2023
faktúra
Radoslav Haring, Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
21.06.2023
Predmet: TV Panoráma Monitor
DF060/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
21.06.2023
Predmet: Služobný internet
DF059/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
882,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF058/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby