portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
09/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
09.11.2023
Predmet: Zariadenia výpočtovej techniky, systémové práce
08/23
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
98,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Klavírna stolička
07/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
92,53 EUR
09.11.2023
Predmet: Migrácia soft.Korwin na nové PC
06/23
objednávka
DJ 94 s.r.o.
52919846
75,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Laserový toner pre Xerox workcentre
05/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
81,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
04/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Web hosting
03/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
09.11.2023
Predmet: Doména
02/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
79,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí
01/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
102,54 EUR
09.11.2023
Predmet: Diagnostika spomalenia tvorby výstupov v soft.Korwin
42/22
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
274,18 EUR
09.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
41/22
objednávka
Music City - Audiomaster CZ a.s.
28206649
3 599,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Digitálne piano KAWAI CA99W
40/22
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46114343
64,30 EUR
09.11.2023
Predmet: Notový materiál pre Hudobný odbor
39/22
objednávka
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 323,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Coppélia - baletizol do tanečnej sály
38/22
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
724,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Hudobný odbor
37/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad 3 - 1 ks
36/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Servisné práce - výpočtová technika
35/22
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
09.11.2023
Predmet: Toaletný papier 144 ks
34/22
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
154,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky, zásobníky na utierky - 6 ks
33/22
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Hudobný život č. 2/2023 - 12/2023
32/22
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Služba eGOV-Zmluvy na rok 2023
31/22
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia na užívanie informačného systému iZUŠ na rok 2023
30/22
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
147,38 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
29/22
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
104,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
28/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 500,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
27/22
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
26/22
objednávka
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Office 2021 Profesional Plus
25/22
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
24/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 504,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
23/22
objednávka
Ing. Martin Čerňanský - Heligónková škola
43567053
17,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Noty pre heligónku
22/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M2 Autoevalvácia školy a školského zariadenia
21/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 750,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
20/22
objednávka
Soňa Sirotná, Papiernictvo
43695311
15,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Fólie laminovacie, popisovače
19/22
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
161,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
18/22
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
17/22
objednávka
Danill, a.s.
36540871
98,31 EUR
09.11.2023
Predmet: Pomôcky - hudobné traky - 6 ks, guma hladká tkaná 60 mm široká
16/22
objednávka
Mamtextile s.r.o.
06874100
117,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené plátno - metráž
15/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
450,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
14/22
objednávka
HAMAVISS, s.r.o.
46 396 772
99,20 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené tašky 38 x 42 cm, dlhé uško - 100 ks
13/22
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
82,03 EUR
09.11.2023
Predmet: Migrácia softvéru Korwin
12/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
11/22
objednávka
DELTACOM COMPUTERS
43860826
95,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Náplň do tlačiarne EPSON
10/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
759,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
09/22
objednávka
VYVY s.r.o.
52733700
137,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
08/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
06/22
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
05/22
objednávka
Marián Bobiš
405 35 282
50,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Opravné práce na sociálnych zariadeniach
04/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
50434926
40,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
03/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
532,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
02/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
08.11.2023
Predmet: Web doména
01/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
08.11.2023
Predmet: Webhosting
23VF00196
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 94/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2023 Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
622304435
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 93/2023Mes.popl.-Korwin podpora:102023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
10230463
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
321,47 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 92/2023Dodávka tepla 10/2023 Položky: Dodávka tepla 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 321.47 Eur,
2023470
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 91/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
272023
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 90/2023Fa za ladenie 9 ks klavírov Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
202315645
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 89/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
ZC004/2023
oznam
Rolinec Company, s.r.o.
0,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti IT
Obj.č. 22/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup notbooku
Obj.č. 20/21
objednávka
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie
Obj.č. 18/21
objednávka
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 080,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 17/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
07.11.2023
Predmet: renovácia notbooku + inštalácia OS
Obj.č. 14/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 200,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 11/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 000,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 10/21
objednávka
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
169,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Základný modul funkčného vzdelávania
Obj.č. 21/2021
objednávka
Ondrej Rybár NETRON
37325159
07.11.2023
Predmet: Licencia antivírus
2470693
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 88/2023Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
1591402868
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 87/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -9/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622303737
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 86/2023Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
202314256
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 85/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
20239079
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
83,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 84/2023Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 83.50 Eur,
3682023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 83/2023Fa za služby BOZP za III.Q 2023 Položky: Fa za služby BOZP III.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2023422
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 82/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230421
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 81/2023Dodávka tepla 09/2023 Položky: Dodávka tepla 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230338
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 80/2023Dodávka tepla 07/2023 Položky: Dodávka tepla 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
ZC003/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
2460463
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,73 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 79/2023Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur,
202308245
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 78/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 77/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
3230000617
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
89,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 76/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M4 Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,