portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/25
faktúra
Lindstrom
35742364
41,70 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
67/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
26.02.2025
Predmet: lesný hospodár 1/25
66/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 1/25
65/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
26.02.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 1/25
64/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
26.02.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
63/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
26.02.2025
Predmet: vodné a stočné Voľnočasové centrum
62/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
158,00 EUR
26.02.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
61/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 1/25
60/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 8/24
59/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
26.02.2025
Predmet: vodné a stočné KD
58/25
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatky SLOVGRAM
57/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
26.02.2025
Predmet: ZS elektricka energia
56/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
26.02.2025
Predmet: údržba kanalizácie 1/25
55/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,22 EUR
26.02.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
54/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
748,41 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia
53/25
faktúra
SPP
35815256
630,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
52/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
51/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
50/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn lekareň
49/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
26.02.2025
Predmet: ŠK plyn
48/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn 591
47/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn 591
46/25
faktúra
SPP
35815256
2 286,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn OcU
34/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn lekareň
45/25
faktúra
SPP
35815256
806,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn ZS
44/25
faktúra
SPP
35815256
1 809,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn MŠ
43/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn KD
42/25
faktúra
MMDS, s.r.o.
55419895
500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: spracovanie podlimitnej zák. a žiadosti o fin.prispevok
41/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
214,33 EUR
25.02.2025
Predmet: povrchová voda
40/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
25.02.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
39/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
25.02.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 2/25
38/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
25.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2/25
37/25
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
277,00 EUR
25.02.2025
Predmet: monitor, prepinač,HDMI to DP redukcia
36/25
faktúra
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
1 690,02 EUR
25.02.2025
Predmet: náter parkiet v KD
35/25
faktúra
Ing. Peter Gerši-GC Tech.
36880574
475,05 EUR
25.02.2025
Predmet: kancelársky papier
19/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
33/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
6,00 EUR
25.02.2025
Predmet: poplatok za vystavenie faktúry
32/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
65,24 EUR
25.02.2025
Predmet: ZS elektricka energia
31/25
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
42,75 EUR
25.02.2025
Predmet: reprezentačne
30/25
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
1 438,95 EUR
25.02.2025
Predmet: pivné sety
29/25
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
639,60 EUR
25.02.2025
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
28/25
faktúra
TEMPO KONDELA s.r.o.
36409154
150,99 EUR
25.02.2025
Predmet: skriňa
27/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
10,84 EUR
25.02.2025
Predmet: voda osada
26/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn 591
25/25
faktúra
SPP
35815256
650,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
24/25
faktúra
SPP
35815256
2 359,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn OcU
23/25
faktúra
SPP
35815256
832,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn ZS
22/25
faktúra
SPP
35815256
1 866,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn MŠ
21/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn kulturny dom
20/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
5
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
2 740,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Objednávame si arboristické práce podľa cenove ponuky zo dňa 17.2.2025
OcÚ/PŠ/2025/148/558
zmluva
PZ Sokol
34008608
500,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva č. 5/2025 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce vo výške 500 EUR
OcÚ/PŠ/2025/147/557
zmluva
OO SRZ Plavecký Štvrtok - Láb
31874185
2 000,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva č. 2/2025 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce vo výške 2000,- EUR
3
objednávka
Piliar Jozef
35313331
3 798,36 EUR
24.02.2025
Predmet: Objednávame si dopravné značenia podľa cenovej ponuky zo dňa 6.2.2025
18/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
14.02.2025
Predmet: plyn 591
17/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
14.02.2025
Predmet: ŠK plyn
16/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
14.02.2025
Predmet: ZS elektricka energia
4
objednávka
Roman Mackovič - ELEKTRO-PLUS
41717651
738,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Objednávame si opravu hlavného prívodu elek.energie na zberný dvor
OcÚ/PŠ/2025/134/391
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 200,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu PLŠ"
OcÚ/PŠ/2025/133/390
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 200,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ materskej školy PLŠ"
15/25
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
300,00 EUR
12.02.2025
Predmet: dodanie a montáž elektromerov
14/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné a stočné KD
13/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
25,80 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné a stočné KD
12/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
12.02.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
1
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
109 187,52 EUR
12.02.2025
Predmet: Úprava znenia čl. V. Cena diela
11/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
10/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
OcÚ/PŠ/2025/124/329
zmluva
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
106 524,41 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Atletická rovinka v obci Plavecký Štvrtok"
9/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné a stočne ZS
8/25
faktúra
PAPERA
46082182
677,54 EUR
10.02.2025
Predmet: čistiace prostriedky, OcU, KD, Ekocentrum, kanc.potreby
7/25
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
73,00 EUR
10.02.2025
Predmet: USB čítačka, konfigurácia
6/25
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
92,25 EUR
10.02.2025
Predmet: leták-rozpis zvozu
5/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
8,66 EUR
10.02.2025
Predmet: internet
4/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
10.02.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 1/25
3/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
10.02.2025
Predmet: prenájom zariadenia
2/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
10.02.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 1/25
1/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
10.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 1/25
OcÚ/PŠ/2025/105/285
zmluva
Peter Kašuba
46087079
12 727,20 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Prekládka a modernizácia oplotenia severnej časti oplotenia športového areálu"
916/24
faktúra
ARTEZ, o.z.
42119499
400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: MOPS školenie
915/24
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
26,24 EUR
03.02.2025
Predmet: finančný spravodaj 2024