portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF028/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
165,95 EUR
13.02.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF027/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
58,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF026/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
139,48 EUR
13.02.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF025/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
417,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF024/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF023/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF022/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
327,98 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF021/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
917,08 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF020/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
500,53 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF019/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
589,44 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF018/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
155,07 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF017/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
119,03 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF016/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
171,60 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF015/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
91,86 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené ŠJ PJ
11/2500014
objednávka
JSRrec. s.r.o.
50314602
210,70 EUR
13.02.2025
Predmet: Knihy.
DF008/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 01/25.
DF007/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
56,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2024-preplatok MŠ+ŠJ AS
DF006/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
28,46 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2024-nedoplatok MŠ+ŠJ PJ
DF005/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 751,36 EUR
06.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu, vyúčtovanie 2024-preplatok
DF004/2025
faktúra
P&M Goodies s.r.o.
50152734
193,20 EUR
06.02.2025
Predmet: Občerstvenie.
DF003/2025
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
61,50 EUR
06.02.2025
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg.
DF002/2025
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2025.
DF001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2025.
PF014/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: kolské ovocie-ŠJ PJ
PF013/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF012/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
190,52 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF011/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
52,58 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF010/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF009/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF008/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
77,75 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF007/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
233,94 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF006/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
137,50 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mrazené ŠJ PJ
PF005/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
267,88 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF004/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
713,79 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF003/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
272,22 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF002/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
134,35 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF001/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
42,80 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
11/2500013
objednávka
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
2 214,00 EUR
24.01.2025
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v MŠ Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33, Žarnovica a diagnostiku.
DF344/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/24 MŠ AS.
DF343/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/24 MŠ PJ.
DF342/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 12/24.
DF341/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
23.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 12/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF340/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 816,58 EUR
23.01.2025
Predmet: Za dodávku tepla 12/2024 MŠ+ŠJ AS.
11/2500012
objednávka
P&M Goodies s.r.o.
50152734
193,20 EUR
15.01.2025
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie z KZ.
11/2500011
objednávka
Ing. Erika Kusyová
41654196
120,00 EUR
15.01.2025
Predmet: konzultácie k certifikátom a schánkam na UPVS.
11/2500010
objednávka
Foltán s.r.o.
31402577
7 352,55 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávky potravín Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
11/2500009
objednávka
Narias s.r.o.
51095416
12 467,35 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávku potravín Zemiaky, zelenina, ovocie na obdobie 07.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
11/2500008
objednávka
Limas s.r.o.
48294454
5 849,05 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávku potravín Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
11/2500007
objednávka
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13 057,47 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávky potravín Potraviny, nápoje a príbuzné produkty na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
11/2500006
objednávka
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
15 758,17 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávky potravín Mlieko, mliečne výrobky, vajcia na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
11/2500005
objednávka
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
6 481,37 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávky potravín Hlboko mrazené výrobky na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
PF261/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
101,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF260/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
50,41 EUR
03.01.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF258/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
164,47 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF259/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
231,90 EUR
03.01.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF257/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
661,13 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF256/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
70,61 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF255/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
146,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF254/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,86 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF253/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
731,89 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF252/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
637,44 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF251/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
274,80 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF250/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF249/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF248/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
153,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF339/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Služby eGov za rok 2025.
DF338/2024
faktúra
MKE s. r. o.
56634501
190,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Vykonanie inžinierskej činnosti hospodárskeho pavilónu a kotolne.
DF337/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
217,55 EUR
03.01.2025
Predmet: Tonery.
DF336/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
48,30 EUR
03.01.2025
Predmet: Posteľné vybavenie.
DF335/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
287,40 EUR
03.01.2025
Predmet: Kúpeľňové poličky.
DF334/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
657,06 EUR
03.01.2025
Predmet: Poistenie budov MŠ AS, MŠ PJ na rok 2024 (PZ 6829336419, 6822940226, Komunálna poisťovňa), MS01/2012
DF333/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
4 369,20 EUR
03.01.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 12/2024.
DF332/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
583,12 EUR
03.01.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 12/2024.
DF331/2024
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
185,50 EUR
03.01.2025
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 10-12/2024.
DF330/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Yoli hracia konzola
DF329/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
140,39 EUR
03.01.2025
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 10-12/2024.
DF328/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
279,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Za služby BOZP A OPP 10-12/2024.
DF327/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
03.01.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-december 2024.
DF326/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
62,49 EUR
03.01.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/24, Konica227
DF325/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,60 EUR
03.01.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/24, ineo224e