portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Svätý Jur
Bratislavský kraj, okres Pezinok
zverejnené dokumenty: 24523
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
536
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
66,60 EUR
14.05.2025
Predmet: kancelársky materiál
535
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
103,32 EUR
14.05.2025
Predmet: MsÚ toner
534
faktúra
Centrálny depozitár cenných pa
31338976
73,80 EUR
14.05.2025
Predmet: Obnovenie kódu LEI
533
faktúra
Svätojurská dychovka - spolok
31773362
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: vystúpenie Svätojurskej dychovky HODY
532
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
227,55 EUR
14.05.2025
Predmet: PO, BOZP 5-6/2025
531
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
76,27 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Bratislavská
530
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
388,94 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Pezinská
529
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
768,01 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Veltlínska
528
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
98,29 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení Zdravotné stredisko
527
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
397,18 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MsÚ + knižnica
526
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
91,87 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení ŠJ
525
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
92,25 EUR
14.05.2025
Predmet: výlep a tlač billboardu "Hody 2025"
524
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
912,86 EUR
14.05.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 4/2025
523
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
1 451,40 EUR
14.05.2025
Predmet: toalety - Hody
522
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
13,12 EUR
14.05.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 4/2025
521
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová 5/2025
520
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
280,00 EUR
14.05.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 4/2025
519
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
518
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
235,42 EUR
14.05.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
517
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín 4/2025
516
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 4/2025
515
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,61 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 4/2025
514
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 4/2025
513
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 4/2025
512
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
301,84 EUR
14.05.2025
Predmet: elektrina HODY 2025
511
faktúra
SOZA
00178454
453,87 EUR
14.05.2025
Predmet: licencie na hud. produkciu HODY 2025
510
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
147,60 EUR
14.05.2025
Predmet: Posúdenie PD k rekonstrukcii Felcánova ul.
509
faktúra
Organizujeme s.r.o.
50885197
-4 200,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Dobropis k fa 2025011 HODY - organizácia
508
faktúra
Organizujeme s.r.o.
50885197
37 300,00 EUR
14.05.2025
Predmet: HODY - organizácia
507
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
696,28 EUR
14.05.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 4/2025
506
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
130,17 EUR
14.05.2025
Predmet: odvoz opadu Panonsky háj
505
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
430,50 EUR
14.05.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 4/2025
504
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
366,70 EUR
14.05.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z122/9052/2025
zmluva
S.A.food s.r.o.
51149613
500,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z121/8975/2025
zmluva
Mgr. Eva Vajdová
169,50 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z120/8974/2025
zmluva
Ivana Hranická
0,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku Z 148/12880/2020 z 21.09.2020
103
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
261,62 EUR
12.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás rastlinný materiál na výsadbu verejnej zelene v počte 130 ks. Cena bez DPH: 212,70 € Celková cena vrátane DPH: 261,62 €
503
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
2 268,12 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 04/2025
502
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
07.05.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 4/2025
501
faktúra
DV AUDIO s.r.o.
45905959
5 166,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Hody prenájom ozvučenie, osvetlenie, pódium
500
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 114,00 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
499
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
184,50 EUR
07.05.2025
Predmet: stavanie mája
498
faktúra
O.A.S. Impex Slovakia s.r.o.
36730645
448,37 EUR
07.05.2025
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
497
faktúra
RENESANS, spol.s.r.o.
35717963
780,00 EUR
07.05.2025
Predmet: HODY - fotografovanie
496
faktúra
EXPORT DPS spol. s r.o.
31392164
300,00 EUR
07.05.2025
Predmet: HODY - vystúpenie DAIW
495
faktúra
Oprava práčok - umývačiek riad
35265221
115,00 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava práčky Veltlínska - Kačačnice
494
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 05/2025
493
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
07.05.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 05/2025
492
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 05/2025
491
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
07.05.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 05/2025
490
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 05/2025
489
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 05/2025
488
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 05/2025
487
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
07.05.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 05/2025
486
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 05/2025
485
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
07.05.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 05/2025
484
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
07.05.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 05/2025
483
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 05/2025
482
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 05/2025
481
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 05/2025
480
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 05/2025
479
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 05/2025
478
faktúra
Západoslovenská distribučná a.
36361518
741,13 EUR
07.05.2025
Predmet: pripojenie Bábkové divadlo
477
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
21 627,24 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 4/2025
476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,90 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 5/2025
475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 5/2025
474
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
242,11 EUR
07.05.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
473
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
1 279,20 EUR
07.05.2025
Predmet: sadenice kvetov
472
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
79,46 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz plasty
471
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
457,60 EUR
07.05.2025
Predmet: palivo PHM
470
faktúra
OOCR Malé Karpaty
50110641
4 345,80 EUR
07.05.2025
Predmet: Členské poplatky
469
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
64,75 EUR
07.05.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
468
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
07.05.2025
Predmet: záloha dát
467
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
05.05.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 05/2025
466
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
2 056,31 EUR
05.05.2025
Predmet: Odvoz odpadu
465
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
05.05.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
464
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
05.05.2025
Predmet: služby za internet 5/2025
463
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
60,00 EUR
05.05.2025
Predmet: kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
462
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,29 EUR
05.05.2025
Predmet: Vyúčtovanie 51251 Prostredná 29
461
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 179,47 EUR
05.05.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 04/2025