portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8218003926
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,68 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby pevnej siete
0882018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 100,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Opilovanie stromov Vlčkovské,Andelok
18100516
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
83,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Školské potreby HN
180100285
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
72,07 EUR
05.10.2018
Predmet: Práca bagrom, materiál ČOV
201816
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
83,62 EUR
05.10.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
05.10.2018
Predmet: Zemný plyn
2018139
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
164,98 EUR
05.10.2018
Predmet: Kancelárske potreby
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.10.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801086599
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 032,48 EUR
02.10.2018
Predmet: ZF Jedálne kupony
084/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
100,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
20180013
faktúra
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Administratívne spracovanie podkladov k dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2023
1869421
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,38 EUR
20.09.2018
Predmet: Prenájom rohoží 13.8.-9.9.2018
18090077
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
44,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky laminátový plagát
184670
faktúra
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 318,92 EUR
20.09.2018
Predmet: Silo 900 litrové
43/2018
objednávka
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
20.09.2018
Predmet: Silo 900 litrové/nákup počas roka 2018
42/2018
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom : "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Tekovská Breznica - Vlčkovské"
41/2018
objednávka
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
19.09.2018
Predmet: Prepracovanie komunitného plánu v zmysle novely Zákona 448/2008 o sociálnych službách na roky 2018-2023
180100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
214,28 EUR
19.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál/cement,asfaltová zmes
18546
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
100,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
21802785
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
174,24 EUR
18.09.2018
Predmet: Oblúkový stojan na bicykle Economy
Z-SK027320
objednávka
EMPORO, s.r.o.
44562195
17.09.2018
Predmet: Oblúkový stojan na bicykle 4 ks
40/2018
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
17.09.2018
Predmet: Archívna spona, prenášač,zošívačka
1002898
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
68,42 EUR
13.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál /kábel,svorka
1800582
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2018
3291801634
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 908,48 EUR
12.09.2018
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2018068
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
1 992,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Výroba a montáž brány na ihrisko TJ Sokol
39/2018
objednávka
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
12.09.2018
Predmet: Výroba a montáž brány na ihrisko TJ Sokol
10/2018
faktúra
Jozef Blaha
13,50 EUR
11.09.2018
Predmet: Kniha - Na krídlach času
8801079221
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
215,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
083/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
9/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2018
zmluva
Peter Kasan a man.PharmDr. Eva Kasanová,rod.Ondrejková
210,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva
10180040
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
76,13 EUR
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
38/2018
objednávka
goWork industrie s.r.o.
47993324
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky na rok 2018
8215980296
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,18 EUR
10.09.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8216022316
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,53 EUR
07.09.2018
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
06.09.2018
Predmet: Zemný plyn
2018110
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
58,78 EUR
28.08.2018
Predmet: Kancelárske potreby
079/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava VO
1860229
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
24.08.2018
Predmet: Prenájom rohoží 16.07.2018 - 12.08.2018
18036
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
665,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2018008
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
600,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Organizácia a zabezpečenie kultúrneho podujatia 4. ročník Annabálu
2018019
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
82,65 EUR
23.08.2018
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
180100231
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
144,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Demontáž prístrešku pri ZŠ
180100232
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 027,74 EUR
23.08.2018
Predmet: Oplotenie ihriska od ČOV po bránu
182697
objednávka
Partystany -Jičín s.r.o.
03440818
972,03 EUR
23.08.2018
Predmet: Záhradný pártystan PVC Štandard Plus
180100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
510,88 EUR
23.08.2018
Predmet: Oprava cesty pred rod.domom Belúsky/betonovanie múrika
37/2018
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23.08.2018
Predmet: Práca a materiál počas roka 2018
6/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
478,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Prevedené maliarske práce v MŠ po vytopení
43000094873
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094872
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094871
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094869
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094868
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094867
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094866
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094865
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094860
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094859
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094858
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094856
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094855
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094854
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094850
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094847
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094841
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094846
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1800546
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
15.08.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800503
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
3291801447
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 954,08 EUR
15.08.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
18800094
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
18 648,18 EUR
15.08.2018
Predmet: Oprava MK - križovatka Závoz,ryha oproti pekárni,pri Belúskom
18018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní, reklamná plocha v knihe
36/2018
objednávka
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní Reklamná plocha v knihe Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní
1020180074
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
100,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
2811142216
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
106,61 EUR
13.08.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia VO
8214014702
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,74 EUR
13.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
18800093
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
46 076,80 EUR
08.08.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií MK do cintorína, MK pri starej lesnej správa
8214057587
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,44 EUR
07.08.2018
Predmet: Služby pevnej siete
20180093
faktúra
BELLIS COSMETICS
48311456
275,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Vytvorenie virtuálnej prehliadky