portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF221/2021
faktúra
WilTec s.r.o.
50732064
67,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Kancelárske kreslo
92/2021
objednávka
WilTec s.r.o.
50732064
67,40 EUR
31.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie
060/2023
objednávka
LS Trans
50756362
1 000,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Preprava detí na korčuliarsky kurz
DF175/2023
faktúra
LS Trans
50756362
1 000,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Preprava detí
DF019/2024
faktúra
LS Trans
50756362
130,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Doprava detí v rámci Košíc
DF213/2024
faktúra
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
092/2024
objednávka
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
013/2022
objednávka
Ing. Lucia Hanková
50892118
1 145,30 EUR
09.02.2022
Predmet: Exteriérová informačno - vzdelávacia tabuľa - v rámci programu Erasmus +
DF029/2022
faktúra
Ing. Lucia Hanková
50892118
1 374,36 EUR
25.02.2022
Predmet: Učebná pomôcka v rámci programu E+
DF071/2021
faktúra
ORYX
51029651
87,40 EUR
27.04.2021
Predmet: Vš. služby vrámci programu Erasmus +
015/2022
objednávka
ORYX
51029651
64,76 EUR
25.02.2022
Predmet: Tlač brožúr v rámci projektu Erasmus+
DF030/2022
faktúra
ORYX
51029651
64,76 EUR
25.02.2022
Predmet: Tlač brožúr v rámci projektu Erasmus plus
030/2022
objednávka
Jamil s.r.o.
51030845
1 697,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Pobyt Škola v prírode
DF066/2022
faktúra
Jamil s.r.o.
51030845
1 697,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Pobyt "Škola v prírode"
DF073/2020
faktúra
Smillingo s.r.o.
51112655
74,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky on-line
20/2020
objednávka
Smillingo s.r.o.
51112655
74,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky on-line
85/2021
objednávka
Exact Invest s.r.o.
51119838
97,90 EUR
28.10.2021
Predmet: Všeobecný materiál
DF190/2021
faktúra
Exact Invest s.r.o.
51119838
97,90 EUR
08.11.2021
Predmet: Všeobecný materiál
040/2023
objednávka
Exact Invest s.r.o.
51119838
41,80 EUR
31.08.2023
Predmet: Skladaný toaletný papier
DF114/2023
faktúra
Exact Invest s.r.o.
51119838
41,80 EUR
05.09.2023
Predmet: Skladaný toaletný papier