portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
2022691924
540,00 EUR
22.03.2019
Predmet: šatník úzky na nohách
160242
faktúra
Limas s.r.o.
2120132641
29,98 EUR
18.03.2016
Predmet: čerstvé mäso, mäsové výrobky
90/2022
faktúra
VG ELEKTRO s.r.o.
2121598809
339,50 EUR
28.07.2022
Predmet: Rozvodnica 32-16 A /Sp 4x230V hlavný vypínač stavenisková
007/2013
faktúra
Franta Rudolf
22818766
187,20 EUR
31.07.2013
Predmet: Osvetlenie ihriska.
15/2017
objednávka
VOLUMA s.r.o.
25288976
29.05.2017
Predmet: Služby verejného obstarávania k projektu Zberný dvor Hontianske Moravce pre technologickú časť podľa cenovej ponuky.
031/2017
objednávka
VOLUMA s.r.o.
25288976
09.10.2017
Predmet: Služby verejého obstarávania k projektu Zberný dvor Hontianske Moravce
208/2021
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.R.O.
25877666
20,33 EUR
10.11.2021
Predmet: zicherky
94/2018
faktúra
LUMAG CZ s.r.o.
26091496
2 376,90 EUR
14.05.2018
Predmet: Vibračná doska
162/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
106,92 EUR
21.08.2024
Predmet: tonery tlačiareň TSP
228/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
83,40 EUR
19.11.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
244/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
23,52 EUR
23.12.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
8/2025
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
114,51 EUR
07.02.2025
Predmet: tonery do tlačiarne
4/2015
objednávka
Alza cz
27082440
16,59 EUR
09.03.2015
Predmet: Mobilný telefón Samsung E1200R Black
127/2022
faktúra
Alza cz, a.s.
27082440
394,78 EUR
28.07.2022
Predmet: ceny Beh zdravia 2022
21.6.2023
faktúra
Alza cz, a.s.
27082440
386,30 EUR
26.07.2023
Predmet: ceny beh zdravia
108/2023
faktúra
Alza cz, a.s.
27082440
28,43 EUR
26.07.2023
Predmet: ceny Beh zdravia
109/2023
faktúra
Alza cz, a.s.
27082440
16,07 EUR
26.07.2023
Predmet: ceny Beh zdravia
126/2023
faktúra
ELEDO s.r.o.
27682111
225,00 EUR
26.07.2023
Predmet: ND kanalizácia
38/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
27888757
1 061,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 6/2013.
147/2023
faktúra
ZABI CZECH s.r.o.
28630548
265,18 EUR
23.10.2023
Predmet: kolečko pryžové 62NNLD
60/2023
faktúra
Centrum veterinární péče s.r.o.
28785789
69,05 EUR
03.05.2023
Predmet: sáčky na psie exkrementy
221/2017
faktúra
Bazsó Arpád
30070341
20,98 EUR
23.08.2017
Predmet: Predaj reziva
178/2019
faktúra
Bazsó Árpád
30070341
17,14 EUR
30.07.2019
Predmet: Predaj reziva
286/2019
faktúra
Bazsó Árpád
30070341
32,40 EUR
14.01.2020
Predmet: Predaj reziva
25.4.2012
zmluva
Ing. Milena Korcová
30197996
700,00 EUR
15.05.2012
Predmet: zmluva o poskytnití služby
12013013
faktúra
Ing. Milena Korcová
30197996
700,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za audit účtovnej závierky rok 2012.
12014010
faktúra
Ing. Milena Korcová
30197996
700,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Overenie účtovníctva a účtovnej závierky r.2013 .
12015026
faktúra
Ing. Milena Korcová
30197996
757,42 EUR
24.04.2015
Predmet: Audit + cestovné
810160046
faktúra
OP-TIM s.r.o.
30223661
1 341,36 EUR
03.05.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2-50
817160071
faktúra
OP-TIM s.r.o.
30223661
16,46 EUR
03.05.2016
Predmet: Štrk 0-22 dunaj triedený 1,77 t/m3
810160053
faktúra
OP-TIM s.r.o.
30223661
1 150,92 EUR
03.05.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2-50
810160056
faktúra
OP-TIM spol s.r.o.
30223661
466,99 EUR
19.05.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2-50 94 kusov
257/13
faktúra
HONTAPEX SPOL s.r.o.
30226716
100,56 EUR
19.06.2013
Predmet: Oprava nakladača UNC 750.
362/14
faktúra
HONTAPEX SPOL. s.r.o.
30226716
160,56 EUR
12.09.2014
Predmet: Valec, ložisko, krúžok.
436/15
faktúra
Hontapex spo.s.r.o.
30226716
1 290,83 EUR
25.09.2015
Predmet: Oprava nakladača UNC 750
393/15
faktúra
HONTAPEX s.r.o.
30226716
71,76 EUR
25.09.2015
Predmet: Servisná prehliadka k nakladaču Locoust L- 750
378/16
faktúra
HONTAPEX spol. s.r.o.
30226716
374,52 EUR
10.10.2016
Predmet: Oprava nakladača L-750 podľa servisnej prehliadky č. 1909 + č.2009
37/2012
zmluva
BITUNOVA spol, s.r.o.
30228247
10 260,00 EUR
10.09.2012
Predmet: asfaltovanie miestnej komunikácie na ulici Cintorínska a pri škole
2014100932
faktúra
BITUNOVA SPOL. s.r.o.
30228247
2 777,28 EUR
03.12.2014
Predmet: Oprava miestnej komunikácie - ulica Kostolná, oprava krytu penetračným makadamom s trojitým preliatím cestným asfaltom.
2014100933
faktúra
BITUNOVA SPOL. s.r.o.
30228247
4 735,20 EUR
10.12.2014
Predmet: Oprava miestnej komunikácie - ulica Kostolná .
93/2018
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Komunitný plán sociálnych služieb obce
202/2019
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
15,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Vyhodnotenie priorit Komunitného plánu sociálnych služieb obce.
13010092
faktúra
PROBAT- Vyletel Pavel
30450781
184,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Autobatérie do požiarnej ávie.
13040362
faktúra
PROBAT - Vyletel Peter
30450781
397,00 EUR
03.05.2013
Predmet: pn215/75-17,5 DR3 Matador.
13040362
faktúra
PROBAT - Vyletel Peter
30450781
397,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Pneumatiky.
13121570
faktúra
PROBAT- Vyletel Pavel
30450781
84,50 EUR
10.01.2014
Predmet: ak 74 Ah 12 V Hagen- pneumatiky
14070745
faktúra
PROBAT - Pavel Vyletel
30450781
219,70 EUR
18.08.2014
Predmet: PN 185/65-15 T MP44 Matador, PN 2 15/75, 5DR3 Matador (pneumatika AVIA, Peugeot)
14111310
faktúra
PROBAT - Pavel Vyletel
30450781
472,00 EUR
02.12.2014
Predmet: pn 10,0/75-15,3 10 PR F 201- polodrapak Ruská
14000352
faktúra
PROBAT - Pavel Vyletel
30450781
97,00 EUR
02.12.2014
Predmet: pn 10,0/75-15,3 10 PR F 201 - polodrapák Ruská
16060600
faktúra
Probat - Pavel Vyletel
30450781
145,00 EUR
15.06.2016
Predmet: pn215/75 - 17,5 DR3 Matador
4400077
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
32 795,31 EUR
12.09.2014
Predmet: Rekonštrukcia II a výstavba chodníkov.
15/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30794536
0,00 EUR
25.11.2021
Predmet: aktivačná činnosť
35/2022
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30794536
0,00 EUR
21.11.2022
Predmet: pomoc v hmotnej núdzi - aktivačná činnosť
3/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30794536
847,80 EUR
09.04.2024
Predmet: Dohoda č. 24/33/054/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v obci
E2222 08U02
zmluva
Environmentálny fond
30796491
169 788,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianské Moravce
8/2025
zmluva
Environmentálny fond
30796491
12 765,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie.
1
dodatok
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s I. článkom odsekom 5. Zmluvy sa Zmluva, z dôvodu doplnenia rozpočtu, ktorý má tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy a z dôvodu doplnenia údajov z dokumentov, ktoré boli zo strany príjemcu predložené FOndu po zrealizovaní verejného obstarávania, podľa IV- článku odseku 3 a/alebo odseku 4. Zmluvy /doplnenie opisu projektu, údajov o dodávateľovi, o dodávateľskej zmluve a pod. / mení nasledovné : a) v časti Príloha č. 1 Zmluvy tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 dodatku b.)prílohe č.3 sa stáva neoddeliteľnou prílohou Zmuvy
21/2024
zmluva
Environmentálny fond
30 796 491
12 765,00 EUR
16.12.2024
Predmet: ZMLUVA Č. 241574 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE, Financovanie Nákup minibágra s príslušenstvom pre obec Hontianske Moravce
032/2012-IZ-5.O/V
zmluva
Fond sociálneho rozvoja
30854687
0,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci medzi FSR a Obcou pri implementácii márodného projektu Terénna sociálna práca v obciach
032/2012-IZ-5.0/V
zmluva
Fond sociálneho rozvoja
30854687
0,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Sociálna práca.
251/2014-IZ-4.0IV
zmluva
Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia
30854687
644,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci - Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia.
N20160323003D01
zmluva
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30854687
0,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci projektu terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014
4/2024
zmluva
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30854687
0,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
64/2021
faktúra
GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš
30891141
23,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Klinový remeň
291/2019
faktúra
Jozef Balogh - Stolárstvo Horné Semerovce
30987776
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Vonkajšie vchodové dvere.
178/2023
faktúra
JOZEF BALOGH Stolárstvo
30987776
8 427,00 EUR
24.10.2023
Predmet: dvere, okná Dom smútku
2015/0054
faktúra
Vladimír Gregáň, Revízia a montáž EZ
31024311
1 163,38 EUR
09.03.2015
Predmet: Oprava a údržba VO v obci.
66/2020
faktúra
Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ
31024311
60,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Požičovňa striekacie zariadenie Wagner
2013/0129
faktúra
Vladimír Gregáň Revízia a montáž EZ
31024611
113,81 EUR
03.05.2013
Predmet: Montáž astrohodín v obci.
2014/0086
faktúra
Vladimír Gregáň, Revízia a montáž EZ
31024611
459,85 EUR
15.05.2014
Predmet: Oprava a výmena svietidiel v obci.
2014/0310
faktúra
Vladimír Gregáň, Revízia a montáž EZ
31024611
885,24 EUR
07.11.2014
Predmet: Montáž a oprava verejného osvetlenia v obci.
2015/0253
faktúra
Vladimír Gregáň Revízia a montáž EZ
31024611
784,20 EUR
10.09.2015
Predmet: Oprava osvetlenia na futbalovom ihrisku podľa objednávky, montážne náklady- plošina, montážne náklady. elektrikár, materiálne náklady, cestovné náklady
2016/0180
faktúra
Vladimír Gregáň revízia a montáž EZ
31024611
531,53 EUR
19.05.2016
Predmet: Svietidlo 30 W LED Cree, Krabica 88x88x35 mm IP 54, poist. svorka 4mm, Schrack, poist. sklo 5x20 1, 6A F 35
2016/0251
faktúra
Vladimír Gregáň revízia a montáž EZ
31024611
86,29 EUR
04.08.2016
Predmet: Výložník VBS1/2000 jednoduchý
307/2019
faktúra
Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ
31024611
546,48 EUR
23.01.2020
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby stromčeka v obci
915/2011/UZ
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
31320155
39 982,00 EUR
30.08.2011
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere
1454/2011/D
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
31320155
05.09.2011
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
2159901013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,60 EUR
10.09.2015
Predmet: Matričné tlačivá - Žiadosť o uzavretie manželstva.
201635924
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
83,93 EUR
04.08.2016
Predmet: Licencia na používanie ESET.
166/2018
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
59,93 EUR
14.08.2018
Predmet: Licencia používania ESET Internet Security