portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/12
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
119,66 EUR
05.10.2012
Predmet: Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ
289/2012
faktúra
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
119,66 EUR
28.11.2012
Predmet: Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ
117/15
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
113,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Kalibrácia teplomerov v ŠJ
301/2015
faktúra
Ing. Ivan Leško
14383730
113,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Kalibrácia teplomerov v ŠJ
69/2019
objednávka
Ing. Ivan Leško- GAROMA
14383730
126,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Kalibrácia teplomerov v ŠJ
277/2019
faktúra
Ing. Ivan Leško- GAROMA
14383730
126,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ
0026
objednávka
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
71,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodanie HDD Seagate Barracuda 500GB sATAIII (hardwe)
81/2011
faktúra
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
70,80 EUR
11.04.2011
Predmet: Dodanie HDD Seagate Barracuda 500GB sATAIII (hardwer)
98/2024
objednávka
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
1 050,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Procesor PC Intel Core i5-14500, RAM 64 GB, miditover, zdroj 550W.
221/2024
faktúra
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
1 050,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Procesor PC Intel Core i5-14500, RAM 64 GB, miditover, zdroj 550W.
07/02/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
2,53 EUR
11.02.2014
Predmet: nájom nebytových priestorov - učebne IKT o výmere 77m² na účely organizovania vzdelávania v rámci projektu "Profesijný a krierový rast pedagogických zamestnancov"
1/2014
dodatok
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia prenajimateľa
dodatok č.2_MPC
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predĺženie doby nájmu do 31.10.2015
15/13
objednávka
TK Libri, s. r. o.
17054346
90,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Ceny na zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
46/2013
faktúra
TK Libri, s.r.o.
17054346
88,97 EUR
04.04.2013
Predmet: Ceny na zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
13/14
objednávka
Libriti, s.r.o.
17054346
89,21 EUR
12.03.2014
Predmet: Ceny (MTZ) na zabezpečenie OK Európa v škole
44/2014
faktúra
Libri, s.r.o.
17054346
89,21 EUR
12.03.2014
Predmet: Ceny (MTZ) na zabezpečenie OK Európa v škole
05/05/2020
zmluva
Združenie používateľov SADS SANET
17055270
50,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET
25/2022
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2022
1/12
objednávka
AUTOMAPE, s.r.o.
17146771
170,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Servisná prehliadka auta a výmena motorového oleja
9/2012
faktúra
AUTOMAPE - spol. s r. o.
17146771
139,58 EUR
26.01.2012
Predmet: Servisná prehliadka služobného vozidla
02/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
5 802,40 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mlieko a mliečne výrobky
06/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
4 022,95 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - potraviny ostatné
21/08/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
05/01/2016
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov podľa objednávky
06/01/2016
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka ostatných potravín podľa objednávky
05/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - mlieko a mliečne výrobky
06/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - potraviny ostatné
13/12/2019
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávky tovaru - mlieko a mliečne výrobky
03/01/2022
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru- mlečné výrobky a ostatné potraviny
02/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
485,10 EUR
11.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
08/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
722,37 EUR
16.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
84/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
8,79 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny.
48/15
objednávka
PhDr. Elena Martinčoková- ANEL
17160634
788,06 EUR
17.07.2015
Predmet: Učebnice na vyučovanie anglického jazyka pre žiakov ZŠ
0007
objednávka
ELEKTROMIX - Antón Dzupina
17212201
300,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Oprava práčky Samsung, napojenie práčky Whirlpool, oprava vysávača Rowenta a kávovaru Orava
100/2011
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
74,40 EUR
09.05.2011
Predmet: Oprava práčky Samsung, napojenie práčky Whirlpool, oprava vysávača Rowenta a kávovaru Orava
102/12
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
16.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
275/2012
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
9/13
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
50,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
70/2018
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
67,70 EUR
04.12.2018
Predmet: Dodanie termostatu a výmena ohrievacieho tela sporáku ŠJ
259/2018
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
67,70 EUR
03.01.2019
Predmet: Dodanie termostatu a výmena ohrievacieho tela sporáku ŠJ
18/2019
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
58,99 EUR
01.04.2019
Predmet: Oprava práčky ŠJ
17/2020
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
42,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Dodanie ohrievacieho telesa
60/2020
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
42,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodanie ohrievacieho telesa
125/2021
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
37,50 EUR
27.12.2021
Predmet: Termostat(náhradný diel)
340/2021
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
37,50 EUR
07.01.2022
Predmet: Náhr. diel - termostat.
38/2024
objednávka
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
17212201
67,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Náhradné diely na prietokový ohrievač zn. HAKL.
100/2024
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
17212201
67,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Náhradné diely na prietokový ohrievač HAKL.
160/12
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
28.12.2012
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
373/2012
faktúra
Jozef Mičo-KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
15.01.2013
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
113/13
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
124,80 EUR
02.12.2013
Predmet: Oprava oplechovania strechy nad blokom F
117/13
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 183,20 EUR
02.12.2013
Predmet: Zhotovenie a montáž prístrešku na vchodom do budovy školy - blok E
312/2013
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
124,80 EUR
08.01.2014
Predmet: Oprava oplechovania strechy nad blokom F
315/2013
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 183,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Zhotovenie a montáž prístrešku na vchodom do budovy školy - blok E
8/2015
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
255,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Prezentačné stojany (stendy) 4 ks
39/2015
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
246,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Prezentačné stojany (stendy) 4 ks
93/15
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 300,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Výroba a montáž prístrešku nad vchodom do budovy školy - blok B a 2 stojanov na vlajky
314/2015
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 363,20 EUR
28.12.2015
Predmet: Výroba a montáž prístrešku nad vchodom do budovy školy - blok B a 2 stojanov na vlajky
6/12
objednávka
ALNA - A
17216044
280,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Bojlér na ohrev vody
54/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
189,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Tatramat ohrievač vody
39/12
objednávka
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
95/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
12.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
66/12
objednávka
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
06.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
179/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
23.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
71/12
objednávka
ALNA - A
17216044
218,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Odpadkové koše 15 ks, vrecia na odpad 100 l 1 balenie, vrecia na odpad 30 l 5 balení, stojan na odpadkové vrecia 6 ks, prachovky teleskopické 4 ks
74/12
objednávka
ALNA - A
17216044
778,60 EUR
15.08.2012
Predmet: Pracovné stroje a nástroje: Motorová kosačka 5200 BR v sume 489,90 €, Motorová píla MS 170 v sume 199,- €, Rebrík hliníkový v sume 29,90,- € - 3 ks.
202/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
218,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Odpadkové koše 15 ks, vrecia na odpad 100 l 1 balenie, vrecia na odpad 30 l 5 balení, stojan na odpadkové vrecia 6 ks, prachovky teleskopické 4 ks
203/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
719,66 EUR
06.09.2012
Predmet: Pracovné stroje a nástroje: motorová kosačka 5200 BR, motorová píla MS 170, rebrík hliníkový - 3 ks.
100/12
objednávka
ALNA - A
17216044
393,00 EUR
11.10.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
268/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
393,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
144/12
objednávka
ALNA - A
17216044
515,90 EUR
06.12.2012
Predmet: Zváračka inventor Raibow 150 a teplovzdušná pištoľ Extol
146/12
objednávka
ALNA - A
17216044
49,96 EUR
06.12.2012
Predmet: Oprava ohrievača Hakl PH 3,5
326/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
515,90 EUR
27.12.2012
Predmet: Zváračka inventor Raibow 150 a teplovzdušná pištoľ Extol
161/12
objednávka
ALNA - A
17216044
842,30 EUR
28.12.2012
Predmet: Údržbársky materiál
166/12
objednávka
ALNA - A
17216044
495,54 EUR
28.12.2012
Predmet: Inštalačný materiál, elektro tovar, chladnička Indesit, rádiomagnetofón Sencor a prenosný telefón Alcatel
343/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
49,96 EUR
02.01.2013
Predmet: Oprava ohrievača Hakl PH 3,5
360/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
842,30 EUR
08.01.2013
Predmet: Údržbársky materiál
372/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
489,54 EUR
15.01.2013
Predmet: Inštalačný materiál, elektro tovar, chladnička Indesit, rádiomagnetofón Sencor a prenosný telefón Alcatel
23/13
objednávka
ALNA - A
17216044
162,08 EUR
27.03.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
24/13
objednávka
ALNA - A
17216044
191,70 EUR
27.03.2013
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál