portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Veľká Čalomija
Banskobystrický kraj, okres
zverejnené dokumenty: 6322
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0061194123
faktúra
Kosit West s.r.o.
1 711,36 EUR
17.08.2023
Predmet: odvoz komunálneho odpadu júl 2023
34
faktúra
Dušan Fürhoffer
41,00 EUR
17.08.2023
Predmet: plavák - ČOV
20231010
faktúra
T-MAPY s.r.o.
240,00 EUR
18.08.2023
Predmet: servisné poplatky 30.9.2023-29.9.2024
5022300712
faktúra
Ekoreal, s.r.o.
691,12 EUR
21.08.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu mesiac júl
2446493
faktúra
Lindström s.r.o.
14,45 EUR
21.08.2023
Predmet: výmena rohoží
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
149,67 EUR
21.08.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230813
faktúra
Peter Horník, spol. s.r.o.
58 887,70 EUR
22.08.2023
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ZŠI vo Veľkej Čalomiji
0700773628
faktúra
Allianz SP, a.s.
326,21 EUR
24.08.2023
Predmet: havarijné poistné Dacia Lodgy
22402062
faktúra
NOMIland s.r.o.
492,00 EUR
07.09.2023
Predmet: vybavenie do MŠ
2023221
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
1 222,28 EUR
07.09.2023
Predmet: inštalačný materiál
230283
faktúra
Klub priateľov zvierat
8,00 EUR
07.09.2023
Predmet: paušálny mesačný poplatok
8334464120
faktúra
Slovak Telekom a.s.
62,65 EUR
07.09.2023
Predmet: telekomunikačné služby
7566075337
faktúra
ZSE Energia a.s.
120,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn Obescný úrad
7566075336
faktúra
ZSE Energia a.s.
96,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn Denný stacionár
7566075338
faktúra
ZSE Energia a.s.
514,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
20230287
faktúra
Peter Jámbor - Jámbi
165,00 EUR
07.09.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
23095695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
07.09.2023
Predmet: správa a fungovanie siete
20230185
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
2 998,80 EUR
07.09.2023
Predmet: implementácia projektu "Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
2300803
faktúra
Urbáni&Partners s,r.o.
60,00 EUR
07.09.2023
Predmet: právne služby august
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
724,76 EUR
11.09.2023
Predmet: poistenie majetku
4192080290
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
24,00 EUR
11.09.2023
Predmet: administratívny poplatok
1520230910
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
11.09.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
20231055
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
11.09.2023
Predmet: služby Grep
1231008414
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
53,20 EUR
13.09.2023
Predmet: nedoplatok Ocu, 12 b.j., mš
1232207871
faktúra
ŠEVT a.s.
23,42 EUR
13.09.2023
Predmet: Tlačivá mš
8334553166
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
14.09.2023
Predmet: telekomunikačné služby
7301586238
faktúra
Lekáreň RPT, s.r.o.
33,50 EUR
19.09.2023
Predmet: vinylové rukavice
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
151,15 EUR
19.09.2023
Predmet: služby orange
2454800
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
19.09.2023
Predmet: prenájom rohoží
112023
faktúra
Zemka s.r.o.
606,51 EUR
19.09.2023
Predmet: prenájom amfiteatra
2301250
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
180,00 EUR
27.09.2023
Predmet: kontorla bezpečnosti telocvične
2231220152
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
22,45 EUR
27.09.2023
Predmet: voda kultúrny dom
2231220020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
46,78 EUR
27.09.2023
Predmet: voda denný stacionár
2231221244
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
18,71 EUR
27.09.2023
Predmet: voda 9 b.j.
2231221203
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
261,91 EUR
27.09.2023
Predmet: voda 17 b.j.
2231221204
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
106,63 EUR
27.09.2023
Predmet: voda 9 b.j.
1090726/2023
faktúra
Aga24, s.r.o.
20,90 EUR
27.09.2023
Predmet: detský hrací stan
1502301800
faktúra
FaxCOPY a.s.
21,01 EUR
27.09.2023
Predmet: kancelárske potreby
2231222227
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5,62 EUR
03.10.2023
Predmet: voda ihrisko
2231222229
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
03.10.2023
Predmet: voda matrská škola
223122223
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
03.10.2023
Predmet: voda dom služieb
223122223
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
03.10.2023
Predmet: voda dom služieb
2231222232
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
31,80 EUR
03.10.2023
Predmet: vodadom smútku
2231222233
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
31,80 EUR
03.10.2023
Predmet: voda zdravotné stredisko
2231222241
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
215,15 EUR
03.10.2023
Predmet: voda 8 b.j.
2231222237
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
420,94 EUR
03.10.2023
Predmet: voda 12 b.j.
702023
faktúra
Základná škola internátna
545,70 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
692023
faktúra
Základná škola internátna
642,00 EUR
03.10.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
682023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
03.10.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
672023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
14942023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
104,00 EUR
03.10.2023
Predmet: vlajky
230316
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.10.2023
Predmet: mesačný paušál
2300908
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
03.10.2023
Predmet: právne služby
742023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
03.10.2023
Predmet: režijné néklay mš III.Q.
229/2023
objednávka
Budai Stav, s.r.o.
9 227,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Stavebno - technické úpravy učební ZŠ internátna, Veľká Čalomija
2302556400
faktúra
Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
26,40 EUR
10.10.2023
Predmet: Finančný sparvodajca 2024
20230321
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
10.10.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
1142023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
10.10.2023
Predmet: poradenská činnosť čov
8336243586
faktúra
Slovak Telecom
63,10 EUR
10.10.2023
Predmet: telekomunikačné služby
20231177
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
10.10.2023
Predmet: služby Grep
942023
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia- Nimród
1 204,70 EUR
10.10.2023
Predmet: strava dôchodcovia
23187
faktúra
Gabriel Zachar -PEGA PLAST
66,00 EUR
10.10.2023
Predmet: servis okien a dverí
22402946
faktúra
NOMiland
600,10 EUR
10.10.2023
Predmet: učeb. pomôcky, hračky
1520231010
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
10.10.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
5923023330
faktúra
Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
18,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Finančný spravodajca 2023 2. preddavok
22023
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
1 131,60 EUR
16.10.2023
Predmet: elektroinštalačné a údržbárske práce
1231009479
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
53,72 EUR
16.10.2023
Predmet: vyučovanie elektrina Ocu. mš, 12 b.j.
8336327789
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
16.10.2023
Predmet: telekomunikačné služby
2464904
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
16.10.2023
Predmet: pranájom rohoží
1/10/2023.,
zmluva
Mgr. Gabriel Kanta
500,00 EUR
17.10.2023
Predmet: vystúpenie na Deň dôchodcov
42023
faktúra
Mgr. Gabriel Kanta
500,00 EUR
19.10.2023
Predmet: hudobná produkcia Deň dôchodcov
1174
faktúra
Knetwelt
41,60 EUR
19.10.2023
Predmet: plastelína mš
117/2023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
120,00 EUR
20.10.2023
Predmet: technická revízia ČOV
20231001
faktúra
VERTOM s.r.o.
160,00 EUR
20.10.2023
Predmet: zemné práce
6816107019
faktúra
Komunálna poisťovňa
338,01 EUR
31.10.2023
Predmet: havariné poistenie VK 520AY
115
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
81,20 EUR
03.11.2023
Predmet: materiál
230351
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.11.2023
Predmet: mesačný paušál
1020230185
faktúra
KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie, s.r.o.
200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: verejné obstarávanie - na dodávateľa elektriny
20230772
faktúra
ADACOM progate, s.r.o.
5 369,52 EUR
03.11.2023
Predmet: servisné práce na striji nakladač Bonatti MP3 na traktore FERRATI Vega
2301023
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
03.11.2023
Predmet: právne služby