portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
463,67 EUR
07.03.2022
Predmet: Konfiguácia Wifi siete
52/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
62,50 EUR
22.03.2022
Predmet: Systémové práce
160/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
1 870,40 EUR
18.08.2022
Predmet: Tablety pre učiteľov 16ks
Obj_162022
objednávka
Rolinec Company s.r.o.
50434926
224,70 EUR
14.09.2022
Predmet: Externý zdroj Samsung T7/2TB/SSD/Externí/2.5"/Modrá/3R
246/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
284,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Wifi sieť systémové práce, montáž, kabeláž
284/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
137,70 EUR
13.01.2023
Predmet: Tablet pre učiteľa
288/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
499,67 EUR
13.01.2023
Predmet: CD prehrávač Sony, Erg.myš, Reproduktory
21/2023
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
194,74 EUR
27.02.2023
Predmet: Internetová sieť
86/2023
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
234,90 EUR
05.06.2023
Predmet: Oprava Wifi siete
Obj_022024
objednávka
Rolinec Company s.r.o.
50434926
4 510,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Notebooky 10 ks
Z_022024
zmluva
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Poskytovanie servisu výpočtovej techniky
19/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
4 512,40 EUR
08.02.2024
Predmet: Notebook Lenovo 10 ks
45/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekom.techniky 2/24
64/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Servis a správa výpočetovej a telekom.techniky 3/24
65/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
58,94 EUR
19.04.2024
Predmet: Napájací kábel 2 ks
84/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Servis a správa VT 4/24
103/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Servis a s práva výpočetovej techniky
131/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Servis a správa VT a tel.techniky
146/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
648,18 EUR
19.09.2024
Predmet: NTB Acer AC27-1800
172/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Servis a správa VT a TT 9/2024
173/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
38,12 EUR
11.10.2024
Predmet: Rozvodový panel
192/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Servis a správa IT a VT 10/2024
Dodatok č. 1
dodatok
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Cena a platobné podmienky
219/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
30.12.2024
Predmet: SErvis a správa VT a TT 11/2024
230/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
109,80 EUR
13.01.2025
Predmet: Wifi Camera do PC miestnosti
233/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Servis a správa výpíočtovej a telekom.techniky 12/24
15/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,73 EUR
20.02.2025
Predmet: Servis a správa VT a )TT 1/2025
45/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT 3/2025
61/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
22.05.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT 4/2025
192/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
504434926
244,80 EUR
19.10.2022
Predmet: Externý zdroj 2 TB, myš 5ks
32/2020
faktúra
Intermedic SK s.r.o.
50454854
184,20 EUR
21.04.2020
Predmet: Sedacie vaky
125/2021
faktúra
Intermedic sk s.r.o.
50454854
103,70 EUR
21.07.2021
Predmet: Sedací vak do tried-oddychová zóna
130/2021
faktúra
Intermedic SK s.r.o.
50454854
149,70 EUR
21.07.2021
Predmet: Sedacie vaky do tried-oddychová zóna
10/2018
zmluva
Telocivkari sk o.z.
5045921
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke-dočasné užívanie 4 ks športových vozíkov
190/2019
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
990,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Škola v prírode 1.st. ZŠ
145/2020
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
2 732,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Škola v prírode 2020
3881
zmluva
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
3 528,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Škola v prírode
139/2022
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
3 789,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Škola v prírode pobyt
25/2017
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
49,60 EUR
27.03.2017
Predmet: revízia hasiacich prístrojov, revízna správa
24/2018
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
61,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
34/2019
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
37,60 EUR
20.03.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov - revízna správa
26/2020
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
119,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
33/2021
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
86,40 EUR
16.04.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
42/2022
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
74,88 EUR
07.03.2022
Predmet: Kontrola a revízia hasiacich prístrojov
43/2023
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
116,40 EUR
23.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
58/2024
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
100,80 EUR
19.04.2024
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
34/2025
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
103,32 EUR
04.04.2025
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
190/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
210,00 EUR
12.12.2018
Predmet: autobus.doprava - exkurzia Brhlov
41/2021
faktúra
Občianske združenie SASA
50658981
22,50 EUR
30.04.2021
Predmet: Časopis - Speci Deti 1
36/2020
faktúra
Rudolf Sklenár ml.
50811908
117,90 EUR
21.04.2020
Predmet: tepovanie kobercov
133/2021
faktúra
Rudolf Sklenár ml.
50811908
147,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Čistenie a teponie kobercov
159/2021
faktúra
Rudolf Sklenár ml.
50811908
79,50 EUR
04.10.2021
Predmet: Tepovanie kobercov
177/2021
faktúra
Rudolf Sklenár ml
50811908
123,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Tepovanie kobercov
082019
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
15 979,06 EUR
26.09.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí
1/2019
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
17 907,58 EUR
28.11.2019
Predmet: Úprava cenovej ponuky k zmluve
118/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
3 190,56 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí - materiál (časť)
125/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
9 241,92 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried-práce, materiál strop
135/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
5 475,10 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia triedy-elektroinštalácia, podlaha, svietidlá
042020
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
22 706,67 EUR
20.04.2020
Predmet: Renovácia tried
01/2020
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
17 091,26 EUR
04.06.2020
Predmet: Zmena ceny
79/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
4 983,85 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy
80/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 262,22 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia elekotroinštalácie v triede + revízia
81/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 094,33 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy-stropy
82/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
7 937,06 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy - materiál, rekonštrukčné práce
83/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 813,80 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy (zárubňa, svietidlá, maľovanie)
126/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
5 649,18 EUR
16.09.2020
Predmet: renovácia triedy (časť byty)
153/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
2 670,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Oprava plota
2/2021
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
26 393,65 EUR
01.07.2021
Predmet: Rekonštrukcia tried-elektroinštalácia, stierky, podlahy, osvetlenie ( 3. poschodie, 3 triedy)
132/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
6 952,44 EUR
10.08.2021
Predmet: Rekonštrukcia tried na 3 poschodí-oprava elektroinštalácie-materiál, demontáž podlahy, drážkovanie
139/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
6 919,08 EUR
14.09.2021
Predmet: Rekonštukcia tried na 3. poschodí
144/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
6 901,20 EUR
14.09.2021
Predmet: Rekonštukcia tried 3. poschodie
150/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
6 411,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Rekonštrukcia triedy 3.posch.
158/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 200,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Revízia elektroninštalácie a doprava (rekonštrukcia)
162/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
3 449,92 EUR
04.10.2021
Predmet: Rekonštrukcia údrbárskej miestosti-elektroinštalácia, osvetlenie, stierky, podlahy, izolácia Vysprávky-radiátory 3. poschodie,
1/2021
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
27 183,72 EUR
27.10.2021
Predmet: zmena ceny za vykonané dielo-zvýšenie cien
176/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
247,20 EUR
03.11.2021
Predmet: Oprava zárubne
1/2022
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
412,08 EUR
07.02.2022
Predmet: Elelktroinštalácia, sietidlá,zásuvky-inštalácia(miestnosti pre AU)
40/2023
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 170,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava elektromerového rozávdzača
Obj_062023
objednávka
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 170,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia lelktr.rozávdzačov v budove školy
69/2020
faktúra
T J invet s.r.o.
50991698
114,80 EUR
11.09.2020
Predmet: Chir.ochranné rúška