portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2216/13
faktúra
MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová
46419292
41,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci-6 pacientov - za rok 2013
B/0415/12
faktúra
J-Medic s.r.o.
46435255
13,88 EUR
10.05.2012
Predmet: Vypracovanie 2 posudkov pre posudzovanie odkázanosti na soc.službu
0137/13/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46437181
2 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Umiestnenie 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch Zimného štadióna Petržalka, M . C. Sklodowskej 1/A, 841 04 Bratislava, v termíne 04. 03. - 30. 04. 2013 .
B/0720/13
faktúra
DAMP, s.r.o.
46437181
2 000,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Propagácia BSK - Zimný štadión Petržalka, ul. M. C. Sklodowskej - za obdobie 04.03.-30.04.2013
2015-408-SKO
zmluva
DaneceCool, s.r.o.
46438921
2 000,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Tanečné sústredenie"
2016-648-KP
zmluva
DanceCool s.r.o.
46438921
2 500,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „TANEČNÉ SÚSTREDENIE“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0088/14/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie umiestnenia 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch budovy "Zimný štadión Petržalka" na ulici .C. Sklodowskej 1/A v Bratislave v termíne od 24.2.2014 do 31.3.2014 .
B/0490/14
faktúra
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
13.05.2014
Predmet: 2ks reklamných bannerov-Zimný štadión Petržalka 24.2. -31.3.2014
2017-289-KP
zmluva
XELA s.r.o.
46483683
4 000,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislava tours 2017“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
2019-1013-OIČaVO
zmluva
Kancelária verejného obstarávania, s.r.o.
46 488 189
65 690,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľovi poskytovať služby bližšie špecifikované v bode 1.2 tohto článku tejto zmluvy na zabezpečenie realizácie komplexu činností v oblasti verejného obstarávania, na optimalizáciu a zefektívnenie nákupných procesov objednávateľa, vrátane ich štandardnej systémovej podpory a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby cenu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2016-198-OIČSMaVO
zmluva
Verve s.r.o.
46490400
23 699,96 EUR
06.05.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb za podmienok dohodnutých v zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK") na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č. 6 Bratislava na základe požiadaviek objednávateľa určených touto zmluvou technickým vybavením, ktoré má k dispozícií, poskytovateľ vrátane dodávky čistiacich a doplnkových tovarov potrebných na výkon predmetu zmluvy. Podlahová plocha upratovania a čistenia priestorov spolu predstavuje 5 758 m2 , z toho: administratívna budova BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave s rozlohou 5 410 m2 a vysunuté pracovisko BSK na Jankolovej ul. 6 v Bratislave s rozlohou 348 m2. Rozsah a intervaly upratovacích a čistiacich služieb vymedzuje príloha č.l tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2018-1061-FIN
zmluva
Wellness activities, s.r.o.
46514767
5 000,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Retro NIGT RUN 2018" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2016-580-INTRCT
zmluva
Cherry Promotion, s.r.o.
46520201
4 990,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201623067_Z Predmetom zmluvy je nákup informačných a propagačných predmetov s potlačou.
0523/13/EO
objednávka
Best FM Production, a.s.
46520813
5 562,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Reklamný priestor v čase od 01.08. do 31.12.2013 v celkovom počte 309 spotov (45 sek). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 5562 Eur s DPH.
B/1443/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/1527/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/1861/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Reklamný priestor
B/1995/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 080,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/2205/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 026,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
0048/14/EO
objednávka
Best FM Production, a.s.
46520813
12 906,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamného priestoru pre propagáciu BSK v celkovom rozsahu 681 spotov v dĺžke 45 sek/1 spot v období 01.02.2014 - 31.12.2014 v celkovej výške 12.906 EUR vrátane DPH (celková výška je s 85% zľavou). Ponuka reklamnej spolupráce tvorí súčasť objednávky. Špecifikácia: 02/2014 - 60 spotov, 03/2014 - 63 spotov, 04/2014 - 60 spotov, 05/2014 - 60 spotov, 06/2014 - 63 spotov, 07/2014 - 69 spotov, 08/2014 - 60 spotov, 09/2014 - 60 spotov, 10/2014 - 69 spotov, 11/2014 - 57 spotov, 12/2014 - 60 spotov.
B/0309/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Reklamný priestor vo vysielaní - február 2014 - 60 spotov
B/0476/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 190,40 EUR
13.05.2014
Predmet: Reklamný priestor vo vysielaní-na zákl.objednávky
B/1426/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Kampaň v Rádiu Best FM 42014
B/1427/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1428/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 190,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie
B/1429/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 303,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1430/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1431/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1688/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 303,20 EUR
12.12.2014
Predmet: regionálne informácie v Rádiu BEST FM-10/2014
B/1864/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 076,40 EUR
14.01.2015
Predmet: Regionálne informácie v Rádiu BEST FM-11/2014
B/1909/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Regionálne informácie v Rádiu BEST FM-12/2014
0288/18/EO
objednávka
Best FM Production, a.s.
46520813
23 760,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie činností Ú BSK, priorít Akčného plánu a PHSR BSK prostredníctvom vysielacieho času rádia Best FM.
2017-976-KP
zmluva
WayDan, s.r.o.
46532218
1 000,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "MFF Ekotopfilm- Envirofilm 2017 - foto a video dokumentácia" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2016-914-OIČSMaVO
zmluva
EMUNDO, s.r.o.
46533486
17 480,16 EUR
22.12.2016
Predmet: 1. Na základe tejto Zmluvy Povinný zriaďuje v prospech Oprávneného 1/ ako vlastníka pozemku uvedeného v bode 2. článku I. Zmluvy a Oprávneného 2/ ako vlastníka pozemku uvedeného v bode 3. článku I. Zmluvy vecné bremeno spočívajúce v obmedzení Povinného, ako vlastníka Pozemku strpieť: - prechod a prejazd motorovými vozidlami vlastníkmi a užívateľmi pozemkov špecifikovaných v bodoch 2. a 3. článku I. Zmluvy, a to na časti Pozemku špecifikovanej v geometrickom pláne č. 10/2015, vyhotovenom zhotoviteľom GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, IČO: 3666726, zo dňa 26.06.2015 (ďalej len Geometrický plán). Vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“ a vzťahuje sa aj na všetkých právnych nástupcov Oprávnených ako vlastníkov pozemkov špecifikovaných v bodoch 2. a 3. článku I. Zmluvy.
2016-443-KUL
zmluva
HITCHHIKER Cinema, s. r. o.
46540474
9 000,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Cesta lesom“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-444-KUL
zmluva
HITCHHIKER Cinema, s. r. o.
46540474
7 500,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Korupčná výchova“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-415-KUL
zmluva
HITCHHIKER Cinema, s. r. o.
46540474
10 000,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: "Komunardi" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2017-741-KP
zmluva
HITCHHIKER Cinema, s. r. o.
46540474
3 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Čiary" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-585-KUL
zmluva
HITCHHIKER Cinema, s. r. o.
46540474
9 000,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: "Biele vrany a hrdinovia medzi nami" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016").
2019-736-FIN
zmluva
HITCHHIKER Cinema, s. r. o.
46540474
2 000,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Čiary (druhá fáza produkcie)" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2020-617-FIN
zmluva
HITCHHIKER Cinema, s. r. o.
46540474
2 000,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2020 na úhradu časti nákladov projektu: "Čiary - distribúcia" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
0031/14/EO
objednávka
Elektronickekurzy.sk
46549684
1 188,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Elektronické kurzy pre všetkých zamestnancov BSK: "E-learning - 48 rôznych kurzov", platnosť kurzov bude celý rok 2014. Celková suma nepresiahne 1188,00€ vrátane DPH.
B/0081/14
faktúra
Elektronickekurzy.sk
46549684
1 188,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Za prístup k elektronickým vzdelávac. kurzom na portáli www.elektronickekurzy.sk
2017-244-KUL
zmluva
Lukáš Fabián
46562893
300,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie a verejné vykonanie (ďalej aj ako „vykonanie“) autorského diela/umeleckého výkonu (ďalej aj ako „dielo“), ktoré autor na základe tejto zmluvy vytvorí a vykoná pre nadobúdateľa za odmenu.
0138/14/EO
objednávka
Welle, s.r.o.
46579991
246,60 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenia ubytovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Zabezpečenie ubytovania v rozsahu 3 dní (2 noci) pre 12 osôb - študentov a pedagogický sprievod v termíne 7.-9.4.2014. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
B/1809/14
faktúra
Welle, s.r.o.
46579991
246,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS-ubytovanie študentov a pedagog.partners. škôl z Rakúska-07.04.-09.04.2014
0045/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
300,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Tlmočnicke služby v maďarskom jazyku, pri príležitosti návštevy Gyoru, dňa 22. 1. 2013, v časovom horizonte približne od 8:00 hod do 16:00 hod.
0064/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy malského veľvyslanca, dňa 28.1.2013 od 16,00 - 18,00 hod.
0095/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v maďarskom jazyku dňa 12.02.2013 od 12.00 hod do 14:00 hod na úrade BSK pri príležitosti návštevy maďarskej delegácie.
B/0063/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
300,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Za tlmočenie-22.01.2013 - pri príležitosti návštevy Gyoru
B/0139/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Za tlmočenie - 28.01.2013 - malský veľvyslanec
0115/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Preklad 2 normovaných strán z čínskeho jazyka a 1 normovanú stranu z anglického jazyka. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0197/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Za tlmočenie-12.02.2013-maďarská delegácia
0143/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
187,50 EUR
14.03.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v španielskom jazyku pri príležitosti návštevy argentínskych Slovákov v dňoch 2.3.2013 a 3.3. 2013.
0165/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
262,50 EUR
20.03.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku pri príležitosti stretnutia predsedu BSK p. Freša s p. Christopherom Toddom , riaditeľom slovenského oddelenia DG Regio EK na Úrade BSK.
B/0268/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Za súdny preklad - 19.02.2013
B/0361/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
187,50 EUR
05.04.2013
Predmet: tlmočenie-02.03.-03.03.2013-návšteva argentískych Slovákov
B/0394/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
262,50 EUR
24.04.2013
Predmet: Tlmočenie Aj 13.03.2013 (DG Regio EK)
0294/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
150,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v ruskom a anglickom jazyku dňa 24.4.2013 na Úrade BSK - dvaja tlmočníci- dve hodiny, pri príležitosti prijatia bielorusko-ukrajinsko-poľskej delegácie.
0393/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
15,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu textu A4 zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka.
B/0698/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
150,00 EUR
12.06.2013
Predmet: tlmočenie Aj,Rus.j - 24.4.2013
B/0879/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
15,00 EUR
01.07.2013
Predmet: preklad zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka
0492/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
40,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Preklad textu 2x A4 zo slovenského jazyka do chorvátskeho jazyka.
B/1136/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
40,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Za preklad a korektúru do HR jazyka
0512/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku dňa 17.7.2013 od 11,00 hod. na Úrade BSK, Sabinovská 16,Bratislava pri príležitosti prijatia chorvátskeho veľvyslanca.
B/1261/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Tlmočenie do EN jazyka - 17.7.2013 na Ú BSK
B/2143/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
112,50 EUR
14.01.2014
Predmet: Za tlmočenie do GER jazyka
B/2144/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
7,50 EUR
14.01.2014
Predmet: Za preklad do GER jazyka
0034/14/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
900,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Tlmočenie do chorvátskeho jazyka v termíne od 20.1. - 23.1.2014 cca 24 hodín x 37,50 €, v celkovej sume 900 € bez DPH, subjekt nie je platcom DPH.
0082/14/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
30,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás preklad 1 strana A4 zo slovenského do nemeckého jazyka a 1 strana A4 zo slovenského do maďarského jazyka. Celková suma 30 € bez DPH. Dodávateľ nie je platcom DPH.
B/0091/14
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
900,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za tlmočenie do HR jazyka
0108/14/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
405,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu 27 normostrán z angličtiny do slovenčiny.
B/0215/14
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
30,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Za preklady do GER a HUN jazyka
B/0377/14
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
405,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Preklad do slovenského jazyka
0261/15/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
975,00 EUR
29.05.2015
Predmet: Objednávka na zabezpečenie tlmočníckych služieb počas zahraničnej návštevy delegácie z Keňe pod vedením guvernéra z Nairobi v dňoch od 17.-20.5.2015 na BSK. Tlmočenie z a do anglického jazyka, počet hodín nepresiahne 26 hod. a celková suma fakturácie nebude vyššia ako 975 € s DPH.
2018-679-CRaK
zmluva
Vinkovič s.r.o.
46607994
2 500,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na úhradu časti nákladov projektu: "Hroznový olej, nový produkt z hrozna" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
0194/14/EO
objednávka
Sonic Studio s.r.o.
46629912
19 900,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Technické zabezpečenie interaktivity a udržateľnej aktualizácie on-line odborného fóra destinačného manažmentu a databáz cestovného ruchu a regionálnych podujatí na turistickom webportále Bratislavského regiónu (podľa prílohy č.1, ktorá je deoddeliteľnou súčasťou objednávky) pre potreby projektu Destinatour 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov a názvom projektu "DESTINATOUR 2013". Náhľad faktúry zašlite, prosím, vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0682/14
faktúra
Sonic Studio s.r.o.
46629912
19 900,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Projekt DESTINATOUR 2013 - tech. zabez. interaktivity a udrž. aktulizácie online odbor.fóra na turist. webportále BA regiónu
2017-785-CRaK
zmluva
Beeli s.r.o.
46646515
57 840,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Projektové práce pre investičný projekt „Vinohradnícka cyklocesta“.
2017-1145-CRaK
zmluva
Beeli s.r.o.
46646515
0,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.09.2017 Zmluvu o dielo na projektové práce pre investičný projekt "Vinohradnícka cyklocesta". Na základe dohody Zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy dohodou ku dňu 30.11.2017.