portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
209/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
144,00 EUR
11.12.2020
Predmet: popisovače
37/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
549,36 EUR
29.03.2021
Predmet: kancelársky tovar
84/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
570,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
144/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
8,99 EUR
07.12.2021
Predmet: štetce
143/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
360,89 EUR
07.12.2021
Predmet: kancelársky tovar
164/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
92,29 EUR
07.12.2021
Predmet: kriedy
169/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
1,98 EUR
07.12.2021
Predmet: motúz
189/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
277,20 EUR
07.12.2021
Predmet: papier a respirátory
26/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
392,07 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelársky tovar
28/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
180,36 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
29/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
152,25 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
31/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
52,08 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
69/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
195,08 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
87/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
274,03 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
93/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
71,54 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
146/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
378,05 EUR
24.01.2023
Predmet: kancelársky tovar
150/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
22,32 EUR
24.01.2023
Predmet: toaletný papier
154/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
409,37 EUR
24.01.2023
Predmet: kancelársky tovar
167/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
166,07 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelársky tovar
168/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
340,80 EUR
26.01.2023
Predmet: papier
172/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
85,32 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
181/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
230,35 EUR
26.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
186/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
40,66 EUR
26.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
26/24
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
456,26 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
54/24
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
470,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
70/24
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
75,50 EUR
05.06.2024
Predmet: Papier krepovaný
91/24
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
369,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Školské potreby
39/13
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Balík služieb
36/14
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
11.08.2014
Predmet: balík služieb-Premium
27/15
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
18.09.2015
Predmet: balík služieb
172/15
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
19.05.2016
Predmet: balík služieb prémium
153/16
faktúra
Dráčik DIVI, s.r.o.
46118985
615,87 EUR
28.02.2017
Predmet: hračky
204/18
faktúra
Dráčik DIVI, s.r.o.
46118985
255,93 EUR
04.07.2019
Predmet: hry
254/23
faktúra
Dracik DIVI, s. r. o.
46 118 985
763,27 EUR
05.06.2024
Predmet: Hračky
108/18
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
309,14 EUR
30.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
201/18
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
214,08 EUR
04.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
26/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
37,80 EUR
10.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
72/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
246,48 EUR
10.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
105/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,71 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
159/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
98,93 EUR
18.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
192/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
114,42 EUR
30.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
15/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
134,22 EUR
04.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
47/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
25,20 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
79/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
665,77 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
86/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
58,25 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
90/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
386,47 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
102/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
172,09 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
150/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
145,15 EUR
10.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
155/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
11,00 EUR
10.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
173/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
139,24 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
204/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
151,20 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
207/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
92,23 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
41/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
319,61 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
59/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
60/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
201,60 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
85/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
130,68 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
106/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
111/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
461,96 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
138/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,96 EUR
27.10.2021
Predmet: hyg. potreby
156/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
105,43 EUR
07.12.2021
Predmet: rúško a zakladač
167/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
126,00 EUR
07.12.2021
Predmet: utierky ZZ
180/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
94,85 EUR
07.12.2021
Predmet: utierky a čistiace prostriedky
181/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
53,82 EUR
07.12.2021
Predmet: toaletný papier
38/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
82,50 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
49/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,40 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
80/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
120/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
152,28 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
128/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
56,65 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
166/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
635,81 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
169/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: utierky
171/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
246,07 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
178/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
18,72 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace potreby
189/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
59,10 EUR
26.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
189/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
59,10 EUR
26.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
211/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
22/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
259,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za čistiace prostriedky
70/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,46 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
84/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
31,92 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
97/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
221,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
109/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
9,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Tekuté mydlo