portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
112/2024
objednávka
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
13.12.2024
Predmet: Dlažba
24521/20240316
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
29.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - záloha dlažba
24522/20240328
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
0,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Dlažba - vyúčtovacia faktúra
11/2023
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
23076/230171
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
183,36 EUR
02.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
24086/240150
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
234,96 EUR
15.02.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
23241/20230148
faktúra
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
80,04 EUR
28.06.2023
Predmet: Kladivá do mulčera
6/2024
objednávka
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
15.01.2024
Predmet: Oprava - traktor KUBOTA
24064/20240006
faktúra
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
338,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Náhradné diely traktor
2/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
60,41 EUR
13.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
23012/22300046
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
58,86 EUR
21.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
90/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
189,13 EUR
24.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
22543/22303603
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
189,13 EUR
20.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
93/2024
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
89,86 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
24426/22403159
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
89,88 EUR
16.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
24130/20240043
faktúra
Nízkoenergetické stavby, s.r.o.
36492817
270,90 EUR
16.04.2024
Predmet: Interiérové dvere OcÚ
40/2023
objednávka
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
26.05.2023
Predmet: Autobusová doprava - výlet dôchodcov
23243/0702023
faktúra
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
1 102,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava - výlet dôchodcov
24314/2450294
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
467,30 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo
24315/2450291
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
909,72 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo Bunde
22167/20220260
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
137,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Vlajka, zástava
22333/20220875
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
16,90 EUR
28.10.2022
Predmet: Vlajka SR
27/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
28.04.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
33/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
705,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zhotovenie výrobkov s tématikou obecného erbu
23183/20230332
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
256,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
50/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
27.06.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
23284/20230518
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
646,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Výrobky s tématikou obecného erbu
23286/20230534
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
278,20 EUR
26.07.2023
Predmet: Čísla domov súpisné
24004/20231174
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
875,50 EUR
02.02.2024
Predmet: Reprezentačné
24277/20240609
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
6,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Súpisné číslo
24350/20240769
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
66,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre pre víťazov - "Dovidenia leto"
24351/20240759
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
32,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre víťazov - "Chminianskonovoveský beh"
24420/20240878
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
56,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Portrét prezidenta SR
24526/20241156
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
17,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Novoročné pozdravy
13/20223
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36499361
0,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
49/2023
zmluva
KARPATOVKA, s. r. o.
36499757
15,17 EUR
12.06.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 718 zo dňa 22.02.2016
23/2023
zmluva
DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o.
36500372
450,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.04.2020
24222/202402476
faktúra
Kovsmol, s.r.o.
36501921
267,07 EUR
25.06.2024
Predmet: Železo - brána dielňa
9/2023
objednávka
MOVIR, s.r.o.
36505862
550,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Železo
23059/3230055
faktúra
MOVIR, s.r.o.
36505862
533,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Železo
22228/22169
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
294,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Tonery
22/2023
zmluva
KRASIL, s.r.o.
36511773
330,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006
45/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Softshelové bundy s kapucňou pre DHZ
23223/20230972
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Softshelová bunda DHZ
24244/20240985
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
216,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Tričko s potlačou DHZ
24/2023
zmluva
ABEROTT, s.r.o.
36517160
480,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2006
97/2024
objednávka
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
24441/320242773
faktúra
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
40/2022
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
30/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
54/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
88/2024
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
24433/7112423583
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
117,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
79/2023
zmluva
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
14.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Vybavenie detského ihriska"
99/2023
objednávka
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
14.12.2023
Predmet: Stavebné práce v rámci zákazky "Vybavenie detského ihriska"
23602/20323177
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
02.01.2024
Predmet: Realizácia detského ihriska pri MŠ - projekt MŠ
24052/240274
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
79,50 EUR
08.02.2024
Predmet: Vidličky dezertné
24361/242673
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
45,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál - akcia "Dovidenia leto"
24362/242691
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
36,80 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál - akcia "Dovidenia leto"
24492/243657
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
223,35 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - vianočná akcia
74/2023
zmluva
mateco Slovakia s.r.o.
36620114
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Rámcová nájomná zmluva - prenájom plošiny
23392/223154284
faktúra
mateco Slovakia s.r.o.
36620114
314,44 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom plošiny
22376/1226151
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
74,44 EUR
21.12.2022
Predmet: Kalové čerpadlo
22394/1226363
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
134,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Oprava vodovodného potrubia - materiál
13/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
150,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vodárenský materiál
23071/1230612
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
149,59 EUR
20.02.2023
Predmet: Materiál
148/1231746
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
165,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodárenský materiál
37/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
26.05.2023
Predmet: Vodárenský materiál
23265/1233098
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
175,15 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál - budova pri ihrisku
56/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
600,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Materiál ihrisko
87/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
10 000,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kotolne a kúrenia v priestoroch obecného úradu
23529/1235287
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
634,48 EUR
07.12.2023
Predmet: Materiál ihrisko
23535/1235369
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
294,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Batéria šatne ihrisko
23547/1235450
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
160,56 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál kúrenie zdravotné stredisko
23548/1235452
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
9 760,25 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kotolne OcÚ
23570/1235772
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
72,25 EUR
02.01.2024
Predmet: Termostat
24313/1242935
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
76,53 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
24321/1243175
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
102,55 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
24424/1244080
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
132,43 EUR
16.10.2024
Predmet: Materiál
24457/1244740
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
328,36 EUR
26.11.2024
Predmet: Materiál ihrisko