portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 66/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
1 382,18 EUR
08.09.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalové zápasy marec - jún 2014
15/2014
objednávka
Stanislav Matonok
40534758
2 000,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávka na prepravu členov záujmového útvaru prípravka a dorast počas mesiacov september - november 2014
DF 96/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
307,20 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za prepravu futbalový zápas ZC_Braväcovo a späť
DF 97/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
411,60 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom ZC-Tisovec a späť
DF 98/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
402,00 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas ZC-Tornaľa-ZC
DF 113/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
192,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Fa za prepravu ZÚ futbal ZC_NB_Sliač_a späť
DF 114/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
311,76 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom
15/2017
objednávka
Stanislav Matonok
40534758
1 000,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Futbal dievčatá
12/2018
objednávka
Stanislav Matonok
40534758
300,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru Futbal dievčatá na majstrovské zápasy
DF046/2022
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
240,00 EUR
05.05.2022
Predmet: FA za pom pom pre ZU Mažoretky
DF036/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
120,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Nákup sukničiek a lodičiek pre ZU Mažoretky
DF037/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
265,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Batony pre ZU Mažoretky
07/2023
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
270,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Objednávka batonov pre ZU Mažoretky
08/2023
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
120,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Objednávka sukničiek + lodička pre členky ZU Mažoretky
DF116/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
192,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kostým pre mažoretky
23/2023
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
200,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Objednávka kostým pre mažoretky
09/2025
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
500,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Objednávka kostýmov pre členky záujmového útvaru Mažoretky
DF066/2025
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
460,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Objednávka kostýmov pre členov záujmového útvaru Mažoretky
DF015/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
504,00 EUR
27.02.2024
Predmet: FA za trénerskú činnosť
DF023/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a dospelí
DF042/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Trénerké služby
DF079/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a muži
DF069/2027
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast Muži
22/2018
objednávka
Martina Ivaničová
41648595
1 750,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Objednávka kancelárskej stolovej zostavy EXPRES 3
DF 133/2018
faktúra
Martina Ivaničová
41648595
1 702,68 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za kancelársky nábytok - písacie stoly, skrinky policové, kontajnery
CVC 19/2014
zmluva
Občianske združenie Bike team NB
42198968
0,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
CVC 10/2014
zmluva
Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom
42499500
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Dohoda o elektronickom doručovaní
DF 166/11
faktúra
Deltacom Computers s.r.o.
43860826
22,40 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: nákup materiálu
DF014/2012
faktúra
Deltacom Computers s.r.o
43860826
107,94 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za nákup materiálu pre zariadenie
DF 15/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
107,94 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za materiál
DF 22/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
4,99 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za nákup materiálu
02/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na január 2012 podľa výberu.
04/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na mesiac február 2012 podľa vlastného výberu.
05/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na marec 2012 podľa vlastného výberu.
09/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac apríl 2012 podľa vlastného výberu.
DF 32/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
131,83 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za materiál a kancelárske potreby
DF 50/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
39,87 EUR
19.05.2012
Predmet: Faktúra za dodaný tovar.
15/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
05.06.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac máj 2012 podľa vlastného výberu.
20/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
0,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac jún 2012 podľa vlastného výberu
DF 91/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
63,84 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 101/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS S.R.O.
43860826
120,93 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar
24/2012
objednávka
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
5,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu na mesiac september 2012
28/2012
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
40,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na október pre potreby CVČ podľa výberu.
DF 131/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
2,10 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za tovar pre potreby CVČ
DF 144/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
36,10 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 145/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
29,69 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
30/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
100,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu
31/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
250,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávka tovaru na december 2012
DF 167/2012
faktúra
DELTACOM-COMPUTERS sr.o.
43860826
94,19 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 186/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
242,92 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za kancelárske potreby
08/2013
objednávka
Deltacom Computers, s.r.o.
43860826
200,00 EUR
25.06.2013
Predmet: Nákup cien na vedomostné olympiády
DF 75/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
180,72 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za nákup cien za súťaže-olympiády
019/2013
objednávka
Deltacom Computers
43860826
100,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu
DF 142/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
94,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za materiál
17/2015
objednávka
Deltacom Computers
43860826
180,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu podľa vlastného výberu
DF 111/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
179,40 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 196/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
876,92 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za kancelárske potreby, laminátor, skartovač
35/2018
objednávka
Deltacom Computers s.r.o
43860826
900,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Objednávka materiálu podľa osobného výberu
09/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka na valcovanie a kosenie ihriska
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk
11/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
100,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihríask
13/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
120,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihrísk
DF037/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
69,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF040/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF045/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF047/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
165,60 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF051/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF055/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
14/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
16/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
18/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
19/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
20/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF062/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Kosenie ihrísk
11/2015
objednávka
Sportisimo sk. s.r.o
44156979
32,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Objednávka 1 ks. futsalová lopta pre potreby súťaží vo futsale pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ
027/2024
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica
4429931
300,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Objednávka na zasklenie okna
DF118/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica
4429931
202,44 EUR
05.11.2024
Predmet: Zasklenie a výmena okna
04/2025
objednávka
Mestský podnik služieb
4429931
20,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka začipovania kukanádoby
DF018/2025
faktúra
Mestský podnik služieb
4429931
29,50 EUR
14.02.2025
Predmet: RFID štíkok
28/2018
objednávka
Mestský podnik služieb
44299311
100,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávka kontajneru na odvoz a likvidáciu odpadu CVČ