portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 82/2019
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
16,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prenájom telocvične 6/2019
20/2014
objednávka
Štefan Polc
1030189897
150,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu
32/2015
objednávka
Katsudo, PaeDr. Vladimír Dzurenda, CSc.
10734180
230,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Objednávka materiálu pre záujmový útvar Karate, chrániče
DF 165/2015
faktúra
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO
10734180
230,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za chrániče, obi katsudo pre záujmový útvar karate
22/2012
objednávka
Kornel a syn
10932640
400,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Tovar / ceny na vedomostné olympiády
DF 89/2012
faktúra
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
371,66 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa za nákup tovaru/cien na vedomostné olympiády
09/2013
objednávka
Kornel a syn
10932640
300,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Nákup cien na vedomostné olympiády podľa vlastného výberu
DF 82/2013
faktúra
Karol Repiský - KORNEL A SYN
10932640
184,28 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za materiál-ceny za súťaže a olympiády
19/2014
objednávka
Štefan Hudec KOMPRAC
11927232
130,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Objednávka kominárskych prác a výmena dymovodov
DF 141/2014
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
83,22 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za kominárske práce
021/2013
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
100,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Objednávka občerstvenia na celookresnú akciu " Zober loptu a nie drogy "
DF 137/2013
faktúra
Kosmeľ Milan, Ing.
17803331
83,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za občerstvenie na akciu Zober loptu a nie drogy
23/2014
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
80,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka občerstvenia na celookresnú akciu Zober loptu a nie drogy - futsal
DF 123/2014
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
80,10 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za občerstvenie akcia "ZOber loptu a nie drogy"
Z CVC 04/2011
zmluva
SOZA
178454
76,48 EUR
03.03.2011
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o požití hudobných diel ich verejným predvádzaním VP 11/02288/001
CVC 02/2012
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
76,48 EUR
29.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel verejným predvádzaním
CVC 05/2013
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
40,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Hromadna licenčná zmluva
CVC 05/2014
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
40,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
10/2015
objednávka
Ing. Peter Galuška
18465765
160,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Objednávka 12 kusov hokejbalových dresov pre členov záujmového útvarui Hokejbal
02/2021
objednávka
Dual Trade, s.r.o.
24790141
140,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Objednávka detských tričiek na športovú súťaž
21/2023
objednávka
RADANSPORT, s.r.o.
26098806
80,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka športového materiálu pre činnosť záujmových útvarov
25/2018
objednávka
SportObchod s.r.o.
26904241
80,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Objednávka bedmintonových košíkov pre ZU Bedminton
05/2016
objednávka
Poháry Bauer s.r.o
27187284
90,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávka medailý na okresné športové súťaže
13/2017
objednávka
Poháry Bauer s.r.o
27187284
400,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Objednávka medailí na vlastné športové súťaže
05/2025
objednávka
Master sport, s.r.o
27792064
60,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka florbalových a stolnotenisových loptičiek
16/2022
objednávka
Sport-potreby sk
28626249
100,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Objednávka športových potrieb
011/2013
objednávka
Štrba - dopravca
30176018
350,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Objednávka na prepravu detí na trase Žarnovica - Záhorská Bystrica
DF 95/2013
faktúra
Štrba - Dopravca
30176018
342,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ romsky folklór Nová Baňa - Žarnovica - Bratislava, späť
32/2012
objednávka
Ing. Milan Maslen - Rekostav
30463050
500,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 v areály záujmového útvaru Bike team
DF 172/2012
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
500,00 EUR
18.12.2012
Predmet: ZFa za prácu strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike Team
12/2014
objednávka
Rekostav Ing. Milan Maslen
30463050
150,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike team - úprava trate
DF 68/2014
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp
30463050
150,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za prácu strojom Komatsu cyklotrať pre ZÚ Bike team
DF 08/2012
faktúra
A.S.A.
30793238
6,64 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa - členský poplatok
DF 5/2013
faktúra
A.S.A. - Asociácia slovenského aerobiku
30793238
6,64 EUR
07.02.2013
Predmet: Ročný členský príspevok
DF 2/2014
faktúra
ASA
30793238
6,64 EUR
11.02.2014
Predmet: Ročný členský poplatok 2014
DF 9/2014
faktúra
Únia materských centier, o.z.
30847508
33,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Sympatizačný poplatok - organizovanie akcie: Míľa pre mamu, máj 2014
10/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328659
380,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 1/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
553,38 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 53/2018
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
372,08 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
18/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
380,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 91/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
378,24 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov
20/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
600,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
DF 121/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 189/2018
faktúra
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
378,24 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
34/2018
objednávka
Edenred Slovaka, s.r.o.
31328695
400,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 16/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
15/2019
objednávka
Edenred Slovakia tiket
31328695
600,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
23/2019
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
420,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
07/2020
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
420,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka stravných lístkov
11/2020
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
650,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka stravných poukážok pre interných zamestnancov
08/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
31328695
720,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
18/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
31328695
100,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
22/2022
objednávka
Ticket Service, s.r.o. Edenred
31328695
540,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
013/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
36,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávka Triednych kníh pre centrum voľného času
DF 97/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
36,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Tlačivá - nákup triednych kníh pre činnosť ZÚ
19/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
100,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Objednávka Triednych kníh pre CVČ
DF097/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
81,14 EUR
09.09.2022
Predmet: FA za Triedne knihy pre CVČ
40/2012
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
85,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Antivírus ESET NOD32
DF 179/2012
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
81,90 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za ESET NOD32 Antivirus
29/2015
objednávka
ESET, spol.s.r.o
31333532
100,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Objednávka Antivírus NOD32
DF 159/2015
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
43,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za antivírus ESET NOD32
25/2017
objednávka
Eset, spol.s.r.o.
31333532
90,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávka Antivírusu NOD 32
DF 134/2017
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
40,91 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za licenciu na 3 PC na 2 roky
DF 139/2019
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
40,91 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za ESET NOD32 antivirus SW
DF100/2021
faktúra
Eset, spol. s.r.o.
31333532
81,80 EUR
06.01.2022
Predmet: vernostná licencia ESET NOD32 Antivírus
DF125/2023
faktúra
ESET, spol.s.r.o.,
31333532
79,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Antivírus ESET
015/2013
objednávka
aSc Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
199,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávka aSc agendy 2014 pre centrá voľného času
DF 105/2013
faktúra
Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
18.09.2013
Predmet: SW aSc agenda komplet - SW na spracovanie školskej agendy
DF 95/2014
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za pedagogický SW aSc agenda komplet
DF 85/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Fa za SW aSc Agenda 2016 - SW na spracovanie ziakov a detí členov ZÚ
DF 88/2016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za SW vybavenie aSc agenda pre školstvo 25017
DF 96/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
179,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za aSc agendu na rok 2018
DF 107/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.ro.
31361161
179,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za SW aSc agenda komplet 2019
DF 81/2020
faktúra
ASC Applied Sofware Consultans, s.r.o
31361161
229,00 EUR
12.11.2020
Predmet: aSc Agenda
DF111/2020
faktúra
ASC Applied Softwarw Consultanst, s.r.o
31361161
229,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za ASC agendu
73/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
05.01.2022
Predmet: ASC agenda centra voľného času
DF105/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
229,00 EUR
03.10.2022
Predmet: ASC Agenda zariadenia
DF069/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
28.06.2023
Predmet: ASC agenda komplet 2024
DF106/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
03.09.2024
Predmet: acsAgenda 20254
03/2022
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
200,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Objednávka kníh pre odmeny za vedomostné súťaže a olympiády