portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
467
faktúra
B-commerce Group s.r.o.
52693651
581,00 EUR
03.12.2023
Predmet: vibračná doska
233
faktúra
UMAKOV Group, a. s.
52685691
223,45 EUR
07.06.2024
Predmet: Nerezové zábradlie
109
objednávka
UMAKOV Group, a. s.
52685691
223,44 EUR
09.05.2024
Predmet: Nerezové zábradlie DK
537
faktúra
Sport Performance s.r.o.
52621901
8 548,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
158
objednávka
Sport Performance s.r.o.
52621901
8 548,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Úprava betónového povrchu a kazetový povrh ZŠ
565
faktúra
Lean Commerce s.r.o.
52594734
35,75 EUR
06.12.2022
Predmet: Samolepky na smetné koše
127
objednávka
Lean Commerce s.r.o.
52594734
35,75 EUR
23.11.2022
Predmet: Samolepka na koše na separovaný odpad
23
faktúra
Idea19, s.r.o.
52533786
1 600,00 EUR
09.02.2025
Predmet: Ozvučenie plesu
106/D-I/2024
zmluva
Idea19, s.r.o.
52533786
1 600,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Zmluva o dielo - ozvučenie, osvetlenie a DJ - Ples Devínčanov
26
faktúra
Rytier Gaston s.r.o.
52492826
150,00 EUR
09.02.2025
Predmet: Vých.vzdel.program
195
objednávka
Richard Lekl - Rytier Gaton s.r.o.
52492826
150,00 EUR
04.10.2024
Predmet: MŠ - divadielko pre deti
581
faktúra
ElektroAntoš s. r. o.
52447278
23,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kábel
261
objednávka
ElektroAntoš s. r. o.
52447278
23,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Predlžovací kábel 15 m
81
objednávka
MS Elektro, s.r.o.
52365697
2 957,48 EUR
20.07.2021
Predmet: Oprava havarij. stavu prípojky NN na Slovanskom nábreží
290
faktúra
MS Elektro, s.r.o.
52365697
685,32 EUR
16.07.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
288
faktúra
MS Elektro, s.r.o.
52365697
1 188,96 EUR
16.07.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
289
faktúra
MS Elektro, s.r.o.
52365697
2 957,48 EUR
16.07.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
85
objednávka
MS Elektro, s.r.o.
52365697
1 188,96 EUR
30.06.2021
Predmet: Výmena hlavného ističa v Dome kultúry Devín
61
objednávka
MS Elektro, s.r.o.
52365697
685,32 EUR
04.05.2021
Predmet: Prípojka nového elektromera pre DK v Devíne (reštaurácia)
113
objednávka
TopFire s. r. o.
52344444
300,50 EUR
19.05.2025
Predmet: Hasiči - rozdelovač guľový