portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF129/2023
faktúra
Hravá škôlka
47802278
83,30 EUR
03.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky
048/2023
objednávka
Hravá škôlka
47802278
83,30 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
047/2023
objednávka
Hravá škôlka
47802278
960,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF162/2022
faktúra
Hravá škôlka
47802278
732,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
047/2022
objednávka
Hravá škôlka
47802278
732,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF109/2022
faktúra
Hravá škôlka
47802278
994,91 EUR
25.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky
98/2021
objednávka
Hravá škôlka
47802278
619,69 EUR
31.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
DF216/2021
faktúra
Hravá škôlka
47802278
619,69 EUR
29.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
042/2025
objednávka
Cafe de Paris
47758562
360,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Interaktívne zážitkové vzdelávanie - potravinárska výroba pre deti povinného predprimárneho vzdelávania
DF047/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
022/2025
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
36/2019
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
112,66 EUR
20.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
180548
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
555,56 EUR
15.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky
742018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
18.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky
180259
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
697,68 EUR
03.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
392018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
07.08.2018
Predmet: čistiace prostriedky
180164
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
726,84 EUR
13.07.2018
Predmet: čistiace prostriedky
282018
objednávka
REMPO UNIVERS, s.r.o.
47619511
15.05.2018
Predmet: čistiace prostriedky
73/2021
objednávka
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
400,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Doprava v rámci programu Erasmus plus
DF142/2021
faktúra
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
400,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Preprava v rámci E+