portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5034
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
19.06.2024
Predmet: spracov. účtovníctva 5/24
79/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
43,46 EUR
19.06.2024
Predmet: telekomun.služby 5/2024
78/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
126,00 EUR
04.06.2024
Predmet: servis a údržba výťahov 5/24
77/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
18,00 EUR
04.06.2024
Predmet: zemný plyn 6/2024
76/2024
faktúra
Unikor Trade
3 047,00 EUR
04.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
75/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o.
84,70 EUR
04.06.2024
Predmet: Magnetická sada - Škôlka- predmety okolo nás
7/2024
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
537,13 EUR
03.06.2024
Predmet: Orez krov v areály MŠ
74/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
224,10 EUR
31.05.2024
Predmet: akrylové farby
73/2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
214,80 EUR
31.05.2024
Predmet: servisné práce
72/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
531,36 EUR
24.05.2024
Predmet: čistiace potreby
71/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
496,61 EUR
24.05.2024
Predmet: čistiace potreby
5/2024
objednávka
AbiiCom s.r.o.
79,70 EUR
21.05.2024
Predmet: predmety okolo nás
4/2024
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 086,90 EUR
21.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
3/2024
objednávka
Vodár spol. s r.o.
17.05.2024
Predmet: čistiace potreby ŠJ
70/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
258,66 EUR
17.05.2024
Predmet: čistiace potreby - ŠJ
69/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
2 355,08 EUR
16.05.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/24
68/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
182,45 EUR
15.05.2024
Predmet: poplatok za stravu 4/24
67/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
369,00 EUR
15.05.2024
Predmet: ŠJ režijné náklady 4/24
66/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
13.05.2024
Predmet: kuchynský odpad 4/24
63/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
165,04 EUR
13.05.2024
Predmet: elektrina 4/24; MŠ