portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1530
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2014
objednávka
Luna Corporation
40089371
18,00 EUR
23.05.2014
Predmet: Encyklopedie
9/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
40,00 EUR
11.04.2021
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020“
39/2017
objednávka
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
37970763
66,00 EUR
11.04.2017
Predmet: špeciálnopedagogickú prácu v mesiaci marec 2017
101/2013
objednávka
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
37970763
180,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Špeciálnopedagogické vyšetrenie
12/§59/2012
zmluva
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Komárno
37961195
452,89 EUR
06.09.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
12/2024
zmluva
Základná umelecká škola Művészeti Alapiskola Hurbanovo
37867091
150,00 EUR
07.11.2024
Predmet: prenájom nebytových priestorov aula, učebne č. 15 a 29,bežná trieda
12/2023
zmluva
Základná umelecká škola Művészeti Alapiskola Hurbanovo
37867091
0,00 EUR
23.11.2023
Predmet: nájom nebytových priestorov aula, učebne č. 15 a 29,bežná trieda, učebňa ZŠ s VJM/
484/2017
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
1 615,00 EUR
20.06.2017
Predmet: poskytnutie dotácie na podporu športu
1484/2016
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
400,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
42019
zmluva
Konštantín Kukan ETON
37 861 247
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Tonerové náplne
7/2018
objednávka
Szabolcs Molnár -Éder
37 861 247
400,00 EUR
20.12.2018
Predmet: prenájom miestnosti ku Dňu učiteľov
1/2025
zmluva
Základná škola Komenského č. 21, Nesvady
37861247
0,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ZAMESTNANECKÁ DOHODA PRE ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
64/2023
objednávka
Lívia Kesziová -Reštaurácia šport
37861247
01.11.2023
Predmet: stravovanie pre zamestnancov školy na mesiace počas letných prázdnin júl- august, cena podľa zmluvy
1/2021
zmluva
Lívia Kesziová-Reštaurácia Šport
37861247
0,00 EUR
06.07.2021
Predmet: zabezpečenie stravovanie zamestnancov ZŠ Komenského č. 21, Nesvady
10/2020
zmluva
Lívia Kesziová-Reštaurácia Šport
37861247
4,00 EUR
08.07.2020
Predmet: zabezpečenie stravovania pre zamestnancov ZŠ,ŠKD a ŠJ
0
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
37861247
0,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o Elektronických službách
130/2016
objednávka
Ing. Juraj Hegyi – Gaston Slovakia
37 63 987
154,80 EUR
01.12.2016
Predmet: umývateľný prostriedok JET FORTE a oplachový prostriedok do ŠJ
139/2017
objednávka
Ing. Juraj Hegyi GASTON Slovakia
37 613 987
159,48 EUR
20.11.2017
Predmet: umývací prostriedok JET FORTE a oplachový prostriedok GT
38/2021
objednávka
Ing. Juraj Hegyi – Gaston Slovakia
37613987
162,20 EUR
05.08.2021
Predmet: umývací prostriedok JET forte do umývačky riadu a oplachovací prostriedok pre ŠJ
37/2020
objednávka
Ing. Juraj Hegyi- Gaston Slovakia
37613987
159,50 EUR
09.03.2021
Predmet: umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu ŠJ
18/2016
objednávka
Gaston Slovakia
37613987
153,60 EUR
19.04.2016
Predmet: umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu ŠJ
84/2014
objednávka
Gaston Slovakia
37613987
79,20 EUR
28.08.2014
Predmet: Umývací prostriedok JET FORTE
14/2014
objednávka
Gaston Slovakia
37613987
153,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Umývacie prostriedky
27/2013
objednávka
Gaston Slovakia
37613987
77,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Umývací prostriedok
130020
faktúra
Gaston slovakia
37613987
149,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Umývací prostriedok
36/2019
objednávka
Veloprom s.r..o
37 613 171
5 175,04 EUR
07.02.2020
Predmet: lyžiarska výstroj
151/2016
objednávka
Róbert Veréb VELO Prom
37613171
100,02 EUR
28.12.2016
Predmet: V-reflexnú vestu pre žiakov na LVVK
56/2016
objednávka
Viktor Vadkerti Tanečná škola VIVA
37 610 660
1 155,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Vyučovanie spoločenského tanca 8. a 9. ročníka
35/2025
objednávka
Vadkerti Viktor Viva tanečná škola
37610660
21.05.2025
Predmet: vyučovanie spoločenského tanca ako povinne voliteľného výberového tematického celku v rámci hodín telovýchovnej a športovej výchovy ISCED 2
48/2024
objednávka
Vadkerti Viktor Viva
37610660
1 400,00 EUR
23.07.2024
Predmet: vyučovanie spoločenského tanca ako povinne voliteľného výberového tematickeho celku v rámci hodín telovýchovnej a športovej výchovy ISCED 2
54/2023
objednávka
Viktor Vadkerti tanečná škola Viva
37610660
1 440,00 EUR
01.11.2023
Predmet: vyučovanie spoločenského tanca v rámci telovýchovnej a športovej výchovy
22/2022
objednávka
Viktor Vadkerti Tanečná škola Viva
37610660
945,00 EUR
20.07.2022
Predmet: vyučovanie spoločenského tanca ako povinne voliteľného výberového tematického celku v rámci hodín TV a športovej výchovy v termíne od 26.4.2022- 30.6.2022
49/2022
objednávka
Stanislav Békešský BESTA Cleaning
37609904
480,00 EUR
15.10.2022
Predmet: čistenie vysokotlakovým strojom – pokračovanie v upchatí druhej časti potrubia, odstránenie vodovodného kameňa v potrubiach
48/2022
objednávka
Stanislav Békešský BESTA Cleaning
37609904
204,00 EUR
15.10.2022
Predmet: čistenie vysokotlakovým strojom – upchatie kanalizačného potrubia
65/2022
objednávka
Ladislav Szeles
37558129
360,00 EUR
30.12.2022
Predmet: nerezové komponenty do ŠJ
2016INT001
zmluva
Róbert Fügedi PENTACOM-NET
37312219
0,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1/2023
objednávka
Zoltán Fekete
37 196 375
450,00 EUR
26.01.2023
Predmet: murárske práce v kabinete TV
82/2015
objednávka
Fekete Zoltán
37196375
3 500,00 EUR
14.08.2015
Predmet: Murárske práce
4/2015
zmluva
Zoltán Fekete
37196375
0,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
37/2013
objednávka
Fekete Zoltán
37196375
120,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Murárske práce
29/2014
objednávka
Predajňa Ortys
37194003
32,00 EUR
16.04.2014
Predmet: sandále Petra
41/2017
objednávka
Richard Hiadlovský
37069918
50,00 EUR
02.05.2017
Predmet: nástenné mapy 1sada Československo a Slovenské ľudové múdrosti ............................ 15,00€ 1sada Uhorsko, Samova ríša a Veľká Morava........................................ 20,00€ 1sada Panovníci a prezidenti Slovenskej zeme a Slovensko v čase .......15,00 €
19/2016
objednávka
Ivana Márföldiová
37066846
59,40 EUR
19.04.2016
Predmet: výučbové CD Velikáni dejín
15/2016
objednávka
Ivana Márföldiová
37066846
96,50 EUR
19.04.2016
Predmet: Knihy
135/2016
objednávka
Ing. Jozef Priester- BezPo
37063081
100,00 EUR
02.12.2016
Predmet: výkon pracovnej zdravotnej služby
163/2014
zmluva
Bez-Po
37063081
100,00 EUR
23.12.2014
Predmet: Zmluva o výkone niektorých činností prac. zdravotnej služby vyplyvajúce zo zákona č. 355/2007 Z.z.
5/2025
zmluva
1""Class Agency, s.r.o.
36812781
250,00 EUR
01.04.2025
Predmet: finančný príspevok- OK 26.ročníka turnaja McDonlad ´s Cup 2024/2025
89/2013
objednávka
ABC LIVE s.r.o
36804967
156,30 EUR
11.10.2013
Predmet: Adamk bábika
91/2017
objednávka
CBS spol.s.r.o.
36754749
360,25 EUR
23.08.2017
Predmet: Kniha Podunajsko z neba 2.časť platby
12/2022
objednávka
ARTMIE spol.s.r.o.
36731684
405,15 EUR
13.06.2022
Predmet: maliarsky stojan Nassau Aluminium – 15ks, VXLPE – maliarske plátno – 35ks
94/2014
objednávka
Železiarstvo Svitačová
36714682
8,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Vrsok na baterie
30/2025
objednávka
ELBIA, s.r.o.
36702897
13,53 EUR
13.05.2025
Predmet: predĺženie domény zsnesvady.sk 7.5.2025 – 6.5.2026
17/2021
objednávka
Elbia
36702897
13,20 EUR
11.05.2021
Predmet: predĺženie domény zsnesvady.sk na obdobie 07.05.2021-06.05.2022
7240347779
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 530,85 EUR
27.02.2012
Predmet: Elektrina
7140581195
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 442,44 EUR
20.01.2012
Predmet: elektrina
7220374602
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 247,72 EUR
27.06.2011
Predmet: elektrina 1.6.2011-30.6.2011
7180435290
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 275,62 EUR
27.06.2011
Predmet: elektrina 1.5.2011-31.5.2011
7101862866
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 245,17 EUR
05.05.2011
Predmet: elektrina 1.4.2011-30.4.2011
7220347284
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 273,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Elektrina 1.3.2011-31.3.2011
7110931956
faktúra
ZSE Energia
36677281
1 179,73 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
7120701724
faktúra
ZSE Energia
36677281
11,94 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
7120701725
faktúra
ZSE Energia
36677281
1 217,52 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
7130567043
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 631,20 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
41/2016
objednávka
Interstore Group s.r.o
36675130
226,00 EUR
22.04.2016
Predmet: Objednávka Chladničky
26/2014
objednávka
SILCOM MULTIMEDIA SKs.r.o
36665134
393,35 EUR
23.04.2014
Predmet: Školské multilicencie
201200094
faktúra
SILCOM MULTIMEDIA SKs.r.o
36665134
1 039,60 EUR
12.04.2012
Predmet: Multimediálne CD ROMy
201100083
faktúra
Silcom multimedia SK s.r.o.
36665134
479,80 EUR
16.03.2011
Predmet: Silcom multimedia SK s.r.o. DVD licencia
5/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20.12.2018
Predmet: tlačivá poštových poukazov na účet pre ŠJ v počte 3000 ks
138/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
09.12.2016
Predmet: tlačivá poštových poukazov na účet pre ŠJ
4/2015
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
22,50 EUR
27.01.2015
Predmet: Poštové známky
57/2014
objednávka
Slovenská pošta
36631124
0,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Tlačivá poštové poukážky
100446519
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
108,71 EUR
16.06.2011
Predmet: knihy -učebné pomôcky -čo tu kvitne...
119/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
3661223
13,42 EUR
11.11.2014
Predmet: Čistiace potreby
26/2018
objednávka
PAH s.r.o
36 602 124
28,75 EUR
28.03.2019
Predmet: zmeták drevený/ domový 80cm pre THP zamestnancov/ upratovacie práce
23/2016
objednávka
Laser Komárno spol. s.r.o.
36566179
75,90 EUR
19.04.2016
Predmet: oprava kávovaru Siemens
16/2015
objednávka
Laser Komárno spol.s.r.o
36566179
18,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Oprava kávovaru
88/2024
objednávka
Computer ABC, s.r.o.
36564176
87,60 EUR
23.12.2024
Predmet: kábel HDMI 5 a 10m po 1 ks,, adapter Avacom, Bluettooth
42/2024
objednávka
Computer ABC, s.r.o.
36564176
85,40 EUR
28.06.2024
Predmet: kábel HDMI 5 a 10m po 1 ks,, TP link s príslušenstvom
93/2023
objednávka
Computer ABC
36564176
39,80 EUR
03.01.2024
Predmet: kábel HDMI 10 a 15m po 1 ks
27/2021
objednávka
Computer ABC
36564176
19,80 EUR
06.07.2021
Predmet: Karta TP link- wifi USB