portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC90/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.11.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC80/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.10.2012
Predmet: koncesionárske poplatky 10/2012
FC70/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.09.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 9/2012
FC63/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
23.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 8/2012
FC57/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.07.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 7/2012
FC51/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
21.06.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 6/2012
FC38/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktura
FC32/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC2312
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC1012
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC0612
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC3111
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC2411
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC1511
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0611
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktura
225000912
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 7/2025Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024 Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 226.32 Eur,
224003926
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 61/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2024 Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
224000106
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 3/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024 Položky: Softip Limited PAM 1-6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
10A/23
objednávka
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
09.11.2023
Predmet: SOFTIP licencia, databáza, služby
223003819
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 70/2023Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2023 Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,
123000416
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 48/2023Licencia Softip mzdy Položky: Licencia Softip mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1908.00 Eur,
323002993
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 49/2023Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov Položky: Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,
423000086
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 50/2023Licencia Softip mzdy - MS SQL Položky: Licencia Softip mzdy - MS SQL, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
223002571
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 51/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 5,6/2023 Položky: Softip PAM 5,6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,
ZC002/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia
230100481
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 134/2023Gitara 2 ks s puzdrami Položky: Gitara 2 ks s puzdrami, 1.000000 ks, Suma položky 478.90 Eur,
56/23
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Gitara 2 ks, púzdro na gitaru 2 ks
08/23
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
98,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Klavírna stolička
38/22
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
724,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Hudobný odbor
230100123
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
98,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 26/2023Otočná stolička ku klavíru WH - biela 1 ks Položky: Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,
220100609
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
60,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 125/2022Oprava komba Položky: Opravy a udržiavanie-prev.str.učb.pomôck, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
220100636
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
710,80 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 127/2022Savarez 500 AJ, elixir nanoweb, stoličky, stojany, podnožky, potreby pre hudobníkov Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 347.00 Eur,
DF86/2021
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
8,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky-doúčtovanie
DF113/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
04.02.2021
Predmet: kombo pre akust.gitaru, el.gutaru; kábel mikr.
DF112/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
04.02.2021
Predmet: struny na gitaru
DF107/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
156,90 EUR
26.01.2021
Predmet: Struny na gitaru
Obj.č. 17/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
18.12.2020
Predmet: Kombo pre gitaru, stojan
Obj.č. 16/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Struny na gitaru
Obj.č. 12/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
156,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Struny na gitaru
DF126/2019
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
212,55 EUR
05.06.2020
Predmet: Gitara+púzdro, stojan na gitaru
DF125/2019
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
158,80 EUR
05.06.2020
Predmet: Savarez 500AJ Alliance cor.bleu HT, Elixir Nanoweb 010/047 ohosphor bronze16002,Elixir Nanoweb 009/042 SuperlLight12002, Struny na basgitaru, nikel, DÁddario EXL165 045/105, Dixon PSHK-7B Hihat oberteil
Obj.č. 37/2019
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
158,80 EUR
10.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky
FC117/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne electro voice 2ks
FC116/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: gitara, mikrofon, mikrofonovy kabel
OC34/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne elektro voice zlx 12 BT 2ks
FC33/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Gitara s elektronikou, mikrofón, mikrofónový kábel
OC28/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
489,40 EUR
20.12.2018
Predmet: stojany, podnožky, struny,noty
OC27/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3ks
FC109/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
489,40 EUR
20.12.2018
Predmet: stojany,podnožky, struny,noty
FC108/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3 ks
OC29/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
76,00 EUR
05.01.2018
Predmet: noty pre flautu a saxofón 5 ks
OC28/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
137,90 EUR
05.01.2018
Predmet: struny na gitaru 9 ks
OC27/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
216,40 EUR
05.01.2018
Predmet: klavírne noty 7 ks, notové stojany 5 ks
FC100/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
76,00 EUR
27.12.2017
Predmet: noty pre flautu a saxofón
FC99/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
137,90 EUR
27.12.2017
Predmet: gitarové struny
FC98/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
216,40 EUR
27.12.2017
Predmet: noty pre klavír, stojany na noty
FC82/14
faktúra
Musicmania,s.r.o.
36773841
252,80 EUR
22.12.2014
Predmet: nástené vešiaky na gitaru, paličky na bicie, struny na gitaru, hubička na alt saxofón
OC15/14
objednávka
Musicmania,s.r.o.
36773841
252,80 EUR
22.12.2014
Predmet: nástené vesšiaky na gitaru, paličky na bicie, struny na gitaru, hubička na alt saxofón
FC121/12
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový materiál
OC23/12
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový material
DF93/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
100,00 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do súťaže Žarnovické pódium 2019
DF92/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
188,00 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do súťaže Žarnovické pódium 2019
DF91/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
149,60 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do suťaži Žarnovické pódium 2019
Obj.č. 24/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
149,60 EUR
28.10.2019
Predmet: struny na gitaru, trsátko ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
Obj.č.23/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
188,00 EUR
28.10.2019
Predmet: hudobné káble, struny, príslušenstvo ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
Obj.č. 22/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
100,00 EUR
28.10.2019
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
ZC020/2019
zmluva
Total music s.r.o.
36759627
99,00 EUR
28.10.2019
Predmet: nepeňažný dar - ukulele 1 ks
FC14/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
367449921
602,29 EUR
10.03.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/1017
10250206
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
266,38 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 39/2025Dodávka tepla 4/2025 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 266.38 Eur,
10250164
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
525,85 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 29/2025Dodávka tepla 3/2025 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 525.85 Eur,
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
10250083
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 153,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 20/2025Dodávka tepla -vyúčtovanie fixných nákladov 2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 2153.40 Eur,
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
10240496
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 104/2024Dodávka tepla 11/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 612.85 Eur,
10240537
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
689,35 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 122/2024Dodávka tepla 12/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 689.35 Eur,
10240455
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
351,12 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 93/2024Dodávka tepla 10/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 351.12 Eur,
10240413
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
126,55 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 76/2024Dodávka tepla 09/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 126.55 Eur,
10240288
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 49/2024Dodávka tepla 06/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
10240331
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 56/2024Dodávka tepla 072024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
10240372
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 68/2024Dodávka tepla 08/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,