portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC02/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor
FC01/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC104/12
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné ZUŠ za 12/2012
FC103/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 12/2012
ZC0062012
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC91/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.11.2012
Predmet: nájomné výtvarný odbor
FC81/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.10.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 10/12
FC71/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.09.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 9/12
ZC0032012
zmluva
Základná škola
37831852
186,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC50/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Nájomné za výtvarný odbor 6/2012
FC39/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra
FC33/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC2212
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC1112
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC0712
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
ZC0072011
zmluva
Základná škola, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
37831852
201,00 EUR
26.09.2011
Predmet: zmluva
FC2811
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
FC3211
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC1411
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0511
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
ZC003/2021
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
800,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
ZC003/2019
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
18/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
89,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Ms Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení
02/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
79,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí
22/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M2 Autoevalvácia školy a školského zariadenia
12/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
3230000617
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
89,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 76/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M4 Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,
3230000081
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
79,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 7/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M6 Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,
3220000941
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 84/2022Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M2 Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
3220000443
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 48/2022Funkčné vzdelávanie Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
DF37/2021
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
169,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Základný modul funkčného vzdelávania
Obj.č. 10/21
objednávka
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
169,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Základný modul funkčného vzdelávania
49/23
objednávka
Peter Csolle
37 447 840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava rozvodu vody pred zborovňou
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
2023172
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
154,69 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 127/2023Kancelárske potreby - toner,papier Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 154.69 Eur,
43/23
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
154,69 EUR
25.01.2024
Predmet: Kancelársky papier 30 bal., Toner TN116 1 ks
30/22
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
147,38 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
2022262
faktúra
Riecky Pavol, Mgr.
37424611
147,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 126/2022Kancelárske potreby - toner,papier Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 147.38 Eur,
DF108/2020
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
340,93 EUR
26.01.2021
Predmet: kancelárske potreby
Obj.č. 13/2020
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
340,93 EUR
18.12.2020
Predmet: Tonery, kanc.papier
DF130/2019
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
182,52 EUR
05.06.2020
Predmet: Kancelársky papier
Obj.č. 42/2019
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
182,52 EUR
10.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
FC57/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
270,00 EUR
06.07.2018
Predmet: odučené hodiny TO 6/2018
FC48/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
261,00 EUR
07.06.2018
Predmet: odučené hodiny TO 5/2018
FC44/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
18.05.2018
Predmet: odučené hodiny TO za 4/2018
FC25/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
234,00 EUR
06.04.2018
Predmet: odučené hodiny TO 3/2018
FC12/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
08.03.2018
Predmet: odučené hodiny TO 2/2018
FC02/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
31.01.2018
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
FC97/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
297,00 EUR
27.12.2017
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
FC85/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
07.12.2017
Predmet: výchovno-vzdelávacia činnosť TO - odučené hodiny
ZC002/2017
zmluva
Ing. Ľubica Kristová -KaMaLu
37396307
0,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Mandátna zmluva-zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa ŠkVP
Obj.č. 21/2021
objednávka
Ondrej Rybár NETRON
37325159
07.11.2023
Predmet: Licencia antivírus
DF94/2021
faktúra
Ondrej Rybár NETRON
37325159
316,80 EUR
07.06.2022
Predmet: Licencia antivírus
DF121/2019
faktúra
Rybár Ondrej Netron
37325159
241,26 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia na 12 PC na 2 roky 16.12.2019-15.12.2021
Obj.č. 34/2019
objednávka
Ondrej Rybár NETRON
37325159
241,26 EUR
10.01.2020
Predmet: Licencia ESET 12 PC na 2 roky
112306034
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 139/2023Kábel a adaptér Položky: Kábel, 1.000000 ks, Suma položky 6.89 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.89 Eur, Adaptér, 1.000000 ks, Suma položky 25.13 Eur,
54/23
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Kábel Gembird a Sandberg adaptér
FC74/13
faktúra
Adrian Tisovský
37151631
80,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100 ks a žineniek 5ks
OC 10/13
objednávka
Adrian Tisovský
37151631
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100ks a žineniek 5ks
2312167
faktúra
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 143/2023Fa za opravu okna v tanečnej sále Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
55/23
objednávka
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava okna v tanečnej sále
74/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 109/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
04/24
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" - propagácia školy
21/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 29/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
65/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2023Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
23/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Relácia "Monitor" - propagácia školy
11/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" v TV Panoráma - propagácia školy
30/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 41/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
DF103/2019
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Výroba záznamu Žarnovické pódium 2019 + DVD
ZC018/2019
zmluva
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
28.10.2019
Predmet: vyhotovenie videozáznamu zo 4.roč. súťaže Žarnovické pódium 2019
OC03/13
objednávka
Panorama Production - Radoslav Haring
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach na šk.rok 2013/2014
FC43/13
faktúra
Panoramaproduction
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach Panoramapro TV
FC73/13
faktúra
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
400,00 EUR
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
OC 09/13
objednávka
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
FC35/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.05.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 5/2013
FC30/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.04.2013
Predmet: koncesionárke poplatky
FC19/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 3/2013
FC13/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.02.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC03/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
29.01.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC102/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.12.2012
Predmet: koncesionárske poplatky