portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
170040
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
30.03.2017
Predmet: technik PO a BOZP, výkon prác zdravotného dohľadu za - I. štvrťrok 2017
160255
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
19.12.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu
160179
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
230,40 EUR
10.10.2016
Predmet: kontrola, oprava a označenie hasiacich prístrojov a oprava požiarnych vodovodov a tlakovanie požiarnych hadíc
160230
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
134,40 EUR
10.10.2016
Predmet: dodávka ventilov na požiarne vodovody - 4 ks
160222
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
10.10.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu za III. štvrťrok 2016
56/2016
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: ventily na požiarne vodovody: D 25 - 2 ks, C 52- 2 ks
160114
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
12.07.2016
Predmet: technik PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu
160039
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
08.04.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP - I. štvrťrok 2016
150256
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
18.12.2015
Predmet: technik PO a BOZP, výkon prác zdravotného dohľadu
150236
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
134,40 EUR
19.10.2015
Predmet: dodávka ventilov na požiarne vodovody
50/2015
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
0,00 EUR
19.10.2015
Predmet: požiarny vodovod - ventily
150180
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
210,00 EUR
29.09.2015
Predmet: kontrola a oprava hasiacich prístrojov, oprava požiarnych vodovodov a za tlakovanie požiarnych hadíc
150181
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
29.09.2015
Predmet: BOZP a PO za III. štvrťrok 2015
150107
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
09.07.2015
Predmet: BOZP - II. štvrťrok 2015
150039
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
16.04.2015
Predmet: služby technika BOZP a PO, zdravotný dohľad
1
oznam
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
40,00 EUR
19.12.2014
Predmet: dodatok k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
240/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
207,60 EUR
18.12.2014
Predmet: služby technika PO a BOZP
222/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
207,60 EUR
07.10.2014
Predmet: kontrola a oprava RHP, tlakovanie hadíc
186/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
07.10.2014
Predmet: technik PO a BOZP
114/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
25.06.2014
Predmet: práce technika PO a BOZP
64/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
09.04.2014
Predmet: technik PO a BOZP
233/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
18.12.2013
Predmet: služby technik BOZP a PO
198/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
17.10.2013
Predmet: technik BOZP a PO
59/2013
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
19.09.2013
Predmet: kontrola, oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov a tlakovanie hadíc
160/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
204,00 EUR
19.09.2013
Predmet: kontrola, oprava RHP a pož. vodovodov a tlakovanie hadíc
62/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
09.04.2013
Predmet: PO a BOZP - 1. štvrťrok 2013
217/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
18.12.2012
Predmet: Výkon prác technika BOZP a PO
182/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
08.10.2012
Predmet: Školenie BOZP
51/2012
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
21.09.2012
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
147/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
210,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Oprava hasiacich prístrojov, kontrola
108/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
02.07.2012
Predmet: Śkolenie BOZP
48/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
18.04.2012
Predmet: technik PO a BOZP - I. štvrťrok 2012
54/11
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra - technik PO a BOZP
118/2018
objednávka
Brodek a spol.
33430896
19.12.2018
Predmet: oprava a doplnenie žiackych elektrických obvodov vo fyzikálnej učebni
20180165
faktúra
Brodek a spol.
33430896
115,90 EUR
25.06.2018
Predmet: oprava prečerpávačky a plavákového spínania pre odpad v ŠJ
36/2018
objednávka
Brodek a spol.
33430896
115,90 EUR
15.06.2018
Predmet: oprava prečerpávačky a plavákového spínania pre ŠJ - odpad pre ŠJ
20170065
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 188,56 EUR
16.03.2017
Predmet: demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubíc a nových zvodov pre bleskozvod na starej budove ZŠ a demontáž, montáž svietidiel na budove ZŠ
5/2017
objednávka
Brodek a spol.
33430896
1 188,56 EUR
01.03.2017
Predmet: demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubiek a nových zvodov pre bleskozvod na starej budove ZŠ + demontáž a montáž svietidiel na budove ZŠ
20160277
faktúra
Brodek a spol.
33430896
153,17 EUR
02.11.2016
Predmet: prepojenie odvzdušňovacieho potrubia s bleskozvodom a pripojenie vydávacieho pultu v školskej jedálni
20160252
faktúra
Brodek a spol.
33430896
224,36 EUR
03.10.2016
Predmet: oprava osvetlenia, výmena ventilátory, senzora a svietidiel v ZŠ
62/2016
objednávka
Brodek a spol.
33430896
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: prepojenie odvzdušovacieho potrubia s bleskozvodom, odpojenie a pripojenie vydávacieho pultu
55/2016
objednávka
Brodek a spol.
33430896
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: výmena ventilátora + senzora v ŠJ, výmena 2 svietidiel + LED žiarovky
20150161
faktúra
Brodek a spol.
33430896
27,60 EUR
08.06.2015
Predmet: oprava ohrievacieho pultu na výdaj stravy v ŠJ
26/2015
objednávka
Brodek a spol.
33430896
04.06.2015
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu
10/2015
objednávka
Brodek a spol.
33430896
18.02.2015
Predmet: oprava elektrickej inštalácie
20140393
faktúra
Brodek a spol.
33430896
146,05 EUR
16.12.2014
Predmet: oprava zásuvkového vývodu a umývačky riadu v ŠJ
105/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.12.2014
Predmet: oprava elektrického ističa a umývačky riadu
20140358
faktúra
Brodek a spol.
33430896
183,43 EUR
02.12.2014
Predmet: odpojenie, dovoz a odvoz z opravy, zapojenie a odskúšanie kalového čerpadla
88/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
27.11.2014
Predmet: odpojenie, odvoz a dovoz z opravy, zapojenie a odskúšanie kalového čerpadla
20140334
faktúra
Brodek a spol.
33430896
73,79 EUR
14.11.2014
Predmet: osadenie a montáž zásuviek
82/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.11.2014
Predmet: osadenie a materiál zásuvkového kábla a zásuviek
20140113
faktúra
Brodek a spol.
33430896
69,00 EUR
06.05.2014
Predmet: oprava spínania pre kanalizačnú jednotku
32/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
29.04.2014
Predmet: oprava plaváka v prečerpávacej šachte
20140067
faktúra
Brodek a spol.
33430896
68,28 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava svietidla
13/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
05.03.2014
Predmet: oprava svietidla
20140052
faktúra
Brodek a spol.
33430896
141,32 EUR
21.02.2014
Predmet: oprava svietidiel a senzora
8/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.02.2014
Predmet: oprava svetla a kontrola svietenia
20130335
faktúra
Brodek a spol.
33430896
25,42 EUR
11.12.2013
Predmet: oprava osvetlenia a výmena trubíc
91/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
03.12.2013
Predmet: výmena trubíc na neónovom svietidle
20130328
faktúra
Brodek a spol.
33430896
41,40 EUR
02.12.2013
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu v ŠJ
87/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
27.11.2013
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu
20130277
faktúra
Brodek a spol.
33430896
55,20 EUR
18.10.2013
Predmet: spílenie stromu z montážnej plošiny v areáli školy
65/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
10.10.2013
Predmet: výrub suchého smreku
20130240
faktúra
Brodek a spol.
33430896
89,70 EUR
11.09.2013
Predmet: čistenie rín
20130241
faktúra
Brodek a spol.
33430896
29,99 EUR
11.09.2013
Predmet: oprava skratu na ozvučení (zvonenie)
57/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
10.09.2013
Predmet: čistenie rín na budove
56/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
10.09.2013
Predmet: oprava skratu na ozvučení (zvonenie)
20120303
faktúra
Brodek a spol.
33430896
789,53 EUR
03.12.2012
Predmet: Sekanie drážok, montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie, montáž prívodov, montáž vypínačov a zásuviek pre spoločenskú miestnosť
20120302
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 218,17 EUR
03.12.2012
Predmet: Odstránenie závad vyplývajúcich z odbornej prehliadky elektroinštalácie.
13/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
25.10.2012
Predmet: Oprava výdajného ohrievacieho pultu v ŠJ
20120139
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 416,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - elektroinštalácia v ZŠ, ŠJ, kotolni a skladoch
21/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
18.04.2012
Predmet: Objednávka - odstránenie závad vyplývajúvich z odbornej prehliadky
20/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
13.04.2012
Predmet: Objednávka - pravidelná odborná prehliadka - elektroinštalácie v základnej škole, v školskej kuchyni a kotolni,...
13/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
05.03.2012
Predmet: Objednávka - oprava skratu, výmena vadných poistiek a ističa
20120053
faktúra
Brodek a spol.
33430896
61,91 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava skratu, výmenu vadných poistiek a ističa
2018081
faktúra
Jozef Krížek - Jokr
33429227
240,18 EUR
13.09.2018
Predmet: autobusová doprava
48/2018
objednávka
Autodoprava Jokr - Jozef Krížek
33429227
300,00 EUR
27.08.2018
Predmet: autobusová doprava
2017084
faktúra
Autodoprava JOKR
33429227
287,40 EUR
11.09.2017
Predmet: dopravné služby
51/2017
objednávka
Autodoprava Jokr - Jozef Krížek
33429227
287,40 EUR
22.08.2017
Predmet: autobusová doprava
201818
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
140,03 EUR
07.12.2018
Predmet: domáce potreby