portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2013
objednávka
2U spol. s. r. o.
17315786
29,04 EUR
04.03.2013
Predmet: Štátny znak
21130135
faktúra
2U spol. s. r. o.
17315786
29,04 EUR
04.03.2013
Predmet: Štátny znak
34/2013
objednávka
2U spol. s. r. o.
17315786
14.06.2013
Predmet: Znak SR
21130652
faktúra
2U spol. s. r. o.
17315786
33,84 EUR
26.06.2013
Predmet: Štátny znak
54/2015
objednávka
2U spol. s. r. o.
17315786
0,00 EUR
12.10.2015
Predmet: SR + EÚ vlajky
FA022279
faktúra
2U spol. s. r. o.
17315786
80,50 EUR
13.10.2015
Predmet: SR+EÚ vlajka
50/2012
objednávka
AB SYSTEM SLOVAKIA S. R. O.
14.09.2012
Predmet: Stoličky do ŠKD
2012/069
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA S. R. O.
156,24 EUR
18.09.2012
Predmet: Stoličky do ŠKD
F1308649
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
107,11 EUR
10.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
69/2013
objednávka
AD REM distribučná agentúra
11782889
17.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
68/2013
objednávka
AD REM distribučná agentúra
11782889
17.10.2013
Predmet: učebné pomôcky ANJ
F1309280
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
152,08 EUR
18.10.2013
Predmet: učebné pomôcky ANJ
F1309633
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
112,80 EUR
24.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
79/2013
objednávka
AD REM distribučná agentúra
11782889
11.11.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
5/2012
oznam
Adriana Šiatkovská
64,50 EUR
12.10.2012
Predmet: Prenájom telocvične za účelom kondičných cvičení a športových hier detí
13/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
69,00 EUR
10.10.2013
Predmet: nájomné 10/2013 - 12/2013
7/2013
oznam
Adriana Šiatkovská
132,00 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom priestorov
9/2013
oznam
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
06.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
17/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
11.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
3/2014
faktúra
Adriana Šiatkovská
63,00 EUR
06.02.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 7/2013
4/2014
faktúra
Adriana Šiatkovská
27,00 EUR
06.02.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 9/2013
7/2014
oznam
Adriana Šiatkovská
40,50 EUR
28.10.2014
Predmet: nájomná zmluva
4/2015
oznam
Adriana Šiatkovská
45,00 EUR
22.01.2015
Predmet: nájomná zmluva - kondičné cvičenia a športové hry
5/2015
faktúra
Adriana Šiatkovská
45,00 EUR
03.02.2015
Predmet: prenájom priestorov
91/2016
objednávka
A. D. Snopka - autobusová doprava
30925045
842,00 EUR
14.12.2016
Predmet: objednávka autobusu na lyžiarsky výcvikový kurz pre 40 osôb
P01 1111210010
faktúra
ag foods
34144579
179,49 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
P01 1111200214
faktúra
ag foods
34144579
63,32 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
1111200418
faktúra
ag foods
34144579
36,50 EUR
28.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
P011111200676
faktúra
ag foods
34144579
208,43 EUR
17.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
P011111200835
faktúra
ag foods
34144579
80,50 EUR
30.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
P011111300073
faktúra
ag foods
34144579
75,01 EUR
24.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
P01 1111310057
faktúra
ag foods
34144579
73,46 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
P011111300507
faktúra
ag foods
34144579
163,02 EUR
11.09.2013
Predmet: potraviny - ŠJ
P011111300742
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
68,66 EUR
21.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400075
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
182,41 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400170
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
206,98 EUR
21.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111410034
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
136,47 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400395
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
68,77 EUR
30.05.2014
Predmet: suroviny do školskej jedálne
1111400528
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
145,97 EUR
08.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111400663
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
320,52 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510064
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
247,96 EUR
30.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510118
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
278,02 EUR
25.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111510178
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
243,37 EUR
31.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510220
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
124,22 EUR
23.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510252
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
148,93 EUR
01.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510281
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
121,00 EUR
09.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,73 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510487
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
200,07 EUR
02.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510563
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
262,00 EUR
20.11.2015
Predmet: zelenina a ovocie do ŠJ
P01 1111510651
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
110,02 EUR
16.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
1111610074
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
211,60 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
1111610203
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
215,21 EUR
15.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1111610291
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
199,23 EUR
01.06.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111610386
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
471,05 EUR
19.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111610515
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
270,08 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710028
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
309,13 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710147
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
299,20 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710248
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
292,11 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710263
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
16,78 EUR
22.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P011111710332
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
472,08 EUR
11.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
P01 1111710425
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
204,10 EUR
06.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710498
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
302,63 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810053
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
33,55 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810033
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
393,99 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810162
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
355,74 EUR
23.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810245
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
321,43 EUR
07.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
612,65 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111800299
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
107,03 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810436
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,24 EUR
22.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810499
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
363,60 EUR
26.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
130046516
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
20,52 EUR
24.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130047459
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
94,85 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130048154
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
20,52 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
52/2016
objednávka
AITEC, s. r. o.
43 829 171
0,00 EUR
20.09.2016
Predmet: učebnica prvouky pre II. ročník - 36 kusov
20164376
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
110,88 EUR
29.09.2016
Predmet: učebnica prvouky pre II. ročník
78/2016
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
0,00 EUR
02.11.2016
Predmet: multimediálny disk k Prvouke pre I. ročník - 2 ks
20165593
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
31,20 EUR
08.11.2016
Predmet: DVD k Prvouke pre I. ročník - 2 ks
39/2018
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
105,60 EUR
27.06.2018
Predmet: Prvouka pre II. ročník - 32 ks
49/2018
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
10,20 EUR
28.08.2018
Predmet: Prvouka pre II. ročník - 2 ks
1101802777
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
105,60 EUR
04.09.2018
Predmet: prvouky pre druhákov
« naspäť 1234... 50 ďalej »