portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Veľká Čalomija
Banskobystrický kraj, okres
zverejnené dokumenty: 6295
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2516705
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
07.03.2024
Predmet: prenájom rohoží
2024389
faktúra
T-MAPY s.r.o.
690,00 EUR
07.03.2024
Predmet: sumarizačná tabuľka KN + LPIS
2024037
faktúra
DATATRADE s.r.o.
71,00 EUR
07.03.2024
Predmet: obce. info
2024009
faktúra
J+A s.r.o.
209,00 EUR
07.03.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
1024068
faktúra
FREGAS, s.r.o.
1 525,38 EUR
07.03.2024
Predmet: Diesel Ultra
2400145
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
07.03.2024
Predmet: právne služby
240073
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
07.03.2024
Predmet: mesačný paušál
592024
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
400,00 EUR
06.03.2024
Predmet: vypracovanie 3.následnej monitorovacej správy
20240036
faktúra
LITERA KNIHKUPECTVO
200,01 EUR
22.02.2024
Predmet: Knihy, učebné pomôcky
024024
faktúra
HYDRO s.r.o.
132,00 EUR
22.02.2024
Predmet: oprava VO
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
159,53 EUR
22.02.2024
Predmet: služby Orange
8343471001
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
15.02.2024
Predmet: telekomunikačné služby
1520240210
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
09.02.2024
Predmet: zodpovedná osoba
2024013
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
500,00 EUR
09.02.2024
Predmet: verejné obstarávanie" Rekonštrukcia tried v ZŠ internátnej vo Veľkej Čalomiji"
20240040
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
09.02.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
7224411
faktúra
INPROST s.r.o.
57,20 EUR
09.02.2024
Predmet: online Obecné noviny
8343383930
faktúra
Slovak Telecom
117,26 EUR
09.02.2024
Predmet: telekomunikačné služby
052024
faktúra
Základná škola internátna
44,00 EUR
09.02.2024
Predmet: režijné náklady uč. mš
042024
faktúra
Základná škola internátna
44,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy učiteľky mš
032024
faktúra
Základná škola internátna
447,10 EUR
09.02.2024
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
022024
faktúra
Základná škola internátna
526,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
2024009
faktúra
Ing. arch Zuzana Križmová
285,00 EUR
01.02.2024
Predmet: PD vybavenie detských inkluzívnych ihrísk
2400032
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
01.02.2024
Predmet: právna e služby
20041
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
01.02.2024
Predmet: paušálny poplatok
221529455
faktúra
ALS SK, s.r.o.
72,72 EUR
01.02.2024
Predmet: vzorky čov
2506317
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
01.02.2024
Predmet: prenájom rohoží
22024
faktúra
Black Store s.r.o.
50,00 EUR
01.02.2024
Predmet: kalendáre
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
540,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Poist. zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla AVIA
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
137,92 EUR
30.01.2024
Predmet: poistenie maletku a zodp. za škodu
2024001
faktúra
SHR Gabriel Zsigmond
347,00 EUR
30.01.2024
Predmet: reklamné predmety
2402138
faktúra
Slovgram
38,40 EUR
30.01.2024
Predmet: odmeny výkonným umelcom
2024/60
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
278,82 EUR
30.01.2024
Predmet: služby Grep
26-003-2024
zmluva
Slovak Telecom
28,00 EUR
29.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
26-001/2024
zmluva
Slovak Telecom
1,80 EUR
26.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
26/2024
zmluva
Slovak Telecom
0,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
1520240110
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
19.01.2024
Predmet: Zodpovedná osoba
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
151,03 EUR
19.01.2024
Predmet: služby Orange
2012024
faktúra
OV CSEMADOK
120,00 EUR
19.01.2024
Predmet: mesačník Kürtös
5012400113
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
426,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Mzdové centrum 2024
5923030167
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
228,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Verejná správa 2024
6825546240
faktúra
Komunálna poisťovňa
105,25 EUR
19.01.2024
Predmet: povinné poistenie Kango
1231016511
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
52,25 EUR
19.01.2024
Predmet: nedoplatok ocu, mš. 12 b.j.
8341681531
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
19.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby
5042301143
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
32,03 EUR
19.01.2024
Predmet: Finančný spravodajca 2023
66254247559
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
27,48 EUR
11.01.2024
Predmet: poistenie zodp. za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla
1242200084
faktúra
ŠEVT a.s.
10,40 EUR
11.01.2024
Predmet: tlačivá Mš
8341595054
faktúra
Slovak Telecom
66,56 EUR
11.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240100063
faktúra
WorldOffice RS s.r.o.
200,11 EUR
11.01.2024
Predmet: kancelárske potreby
10732/2024
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
81,60 EUR
11.01.2024
Predmet: publikácia" Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2495888
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
11.01.2024
Predmet: prenájom rohoží
201446505
faktúra
GIGAPRINT.sk s.r.o.
40,30 EUR
11.01.2024
Predmet: toner Xerox
2024001576
faktúra
TLV s.r.o.
57,60 EUR
11.01.2024
Predmet: GPS monitoring
240005
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
11.01.2024
Predmet: mesačný paušál
2023107
faktúra
BB PREVENT+s.r.o.
65,00 EUR
11.01.2024
Predmet: zabezpečenie zdravotného dohľadu
2301246
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
11.01.2024
Predmet: právne služby
2024001576
faktúra
TVL s.r.o.
57,60 EUR
03.01.2024
Predmet: GPS monitoring
240005
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.01.2024
Predmet: mesačný paušálny poplatok
231305111
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
400,91 EUR
03.01.2024
Predmet: voda 12 b.j.
2231305157
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
219,94 EUR
03.01.2024
Predmet: voda 8 b.j.
2231305156
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
19,69 EUR
03.01.2024
Predmet: voda kultúrny dom
2231305103
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
39,23 EUR
03.01.2024
Predmet: voda zdravotné stredisko
2231305102
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
139,61 EUR
03.01.2024
Predmet: voda 9 b.j.
223105101
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5,48 EUR
03.01.2024
Predmet: voda dom smútku
2231305100
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
30,65 EUR
03.01.2024
Predmet: voda dom služieb
2231305098
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5,48 EUR
03.01.2024
Predmet: voda ihrisko
2231305097
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
328,32 EUR
03.01.2024
Predmet: voda 17 b.j.
32023
faktúra
Obecný podnik služieb
1 186,80 EUR
03.01.2024
Predmet: údržbárske práce
152023
faktúra
Základná škola internátna
756,15 EUR
27.12.2023
Predmet: poistenie budovy ZŠI
952023
faktúra
Základná škola internátna
462,00 EUR
27.12.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci.
2023190
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
354,83 EUR
22.12.2023
Predmet: škol. potreby, čistiace potreby mš
2300436
faktúra
Jaroslav Kristín -COMET
803,64 EUR
22.12.2023
Predmet: kamera, kábel, disk
102/2023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
21.12.2023
Predmet: režijné nákl. MŠ IV. Q 2023
98/2023
faktúra
Základná škola internátna
38,00 EUR
21.12.2023
Predmet: režijné nákl. uč. MŠ a zam.
97/2023
faktúra
Základná škola internátna
38,00 EUR
21.12.2023
Predmet: obedy uč. MŠ a zam.
96/2023
faktúra
Základná škola internátna
392,70 EUR
21.12.2023
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom,
423352
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
21.12.2023
Predmet: eGOV služby rok 2024
5309940023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
311,58 EUR
21.12.2023
Predmet: nedoplatok elektrika 17/17 b.j.
142023
faktúra
G.O.MED, s.r.o.
292,60 EUR
20.12.2023
Predmet: prenájom priestorov
20230431
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
20.12.2023
Predmet: vývoz žumpy
4323
faktúra
Ing. Marián Faško, PhD
2 100,00 EUR
20.12.2023
Predmet: audit ročnej závierky roku 2022