portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
328/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
2 632,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
327/2012
faktúra
Bidvest Slovakia, s.r.o.
69,12 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
326/2012
faktúra
CKD Market
205,21 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
325/2012
faktúra
Benediková Viera
632,78 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
324/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
169,81 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
323/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
187,92 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
322/2012
faktúra
Oľga Kraucová
87,91 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
321/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
62,78 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ZŠ
320/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
20,93 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
319/2012
faktúra
INTO Slovakia, s.r.o.
235,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za tonery ZŠ
318/2012
faktúra
CKD Market
1,26 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za materiál ŠJ
317/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
316/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
112,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
315/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
52,91 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
314/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
154,82 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
313/2012
faktúra
CKD Market
169,04 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
312/2012
faktúra
Peter Vaško
802,45 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
311/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
123,56 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
310/2012
faktúra
Organika, s.r.o.
24,96 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
309/2012
faktúra
CKD Market
78,43 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
308/2012
faktúra
Branislav Hudcovič
400,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
307/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
20,93 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
306/2012
faktúra
ERVO SERVIS, s.r.o.
27,60 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu umývačky v ŠJ
305/2012
faktúra
OBI Centrum, s.r.o.
48,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu komínov
304/2012
faktúra
CKD Market
24,82 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
303/2012
faktúra
Gastronomy Shop, s.r.o.
193,21 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
302/2012
faktúra
Frape catering
154,32 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
301/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
48,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
300/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
126,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
299/2012
faktúra
CKD Market
155,74 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
298/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
125,64 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
297/2012
faktúra
Milan Molnár
15,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
296/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
266,27 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
295/2012
faktúra
Slovak Telekom
62,11 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
294/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
631,57 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu 55% pre zamestnancov
293/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
181,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok pre deti v hmotnej núdzi
292/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
13,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
291/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
35,86 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
290/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
289/2012
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
64,66 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - ZŠ
288/2012
faktúra
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.
18,40 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky ZŠ
287/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
994,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
286/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
285/2012
faktúra
Benediková Viera
523,28 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
284/2012
faktúra
CKD Market
139,40 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
283/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
102,05 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny
282/2012
faktúra
Peter Vaško
74,45 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
281/2012
faktúra
Raabe Slovensko
39,11 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - sept. - MŠ
280/2012
faktúra
KTP Group, s.r.o.
786,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu kotolne ZŠ
279/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
278/2012
faktúra
Benediková Viera
69,80 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za obrus - ŠJ
277/2012
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
11,40 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ŠKD
276/2012
faktúra
Milan Molnár
54,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
275/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
202,86 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
274/2012
faktúra
CKD Market
237,66 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
273/2012
faktúra
CKD Market
156,15 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
272/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
29,57 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
271/2012
faktúra
Cool Milk, s.r.o.
17,28 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
270/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
69,14 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ZŠ
269/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
268/2012
faktúra
Oľga Kraucová
190,19 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
267/2012
faktúra
Slovak Telekom
53,47 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
266/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,46 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
265/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
235,79 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
264/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
78,07 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
263/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
208,60 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
262/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
136,36 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
261/2012
faktúra
CKD Market
201,27 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
260/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
37,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
259/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
802,58 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
258/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
218,20 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
257/2012
faktúra
CKD Market
51,77 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
256/2012
faktúra
Milan Molnár
32,06 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
255/2012
faktúra
CKD Market
283,50 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
254/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
378,03 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
253/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
252/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
365,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
251/2012
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
399,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za balík služieb - Prémium - ZŠ
250/2013
faktúra
EFEKT - Jantovič Peter
363,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za maliarske a natieračské práce v ŠJ
249/2012
faktúra
CKD Market
450,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vysávač Powerline - ZŠ