portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3728
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
75/2018
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
199,20 EUR
02.07.2018
Predmet: Trimel upgrade účtovného programu
34/2018
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
29.03.2018
Predmet: pozáručný servis účtovného programu rok 2018
26/2017
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
21.02.2017
Predmet: TRIMEL pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO rok 2017
72/2016
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
31.05.2016
Predmet: servisný poplatok na rok 2016 TRIMEL - účtovný program
180/2015
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
07.01.2016
Predmet: TRIMEL doplnky IS SAMO 2015 k účtovnému programu
38/2015
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
333,60 EUR
18.03.2015
Predmet: servisný poplatok na rok 2015 účtovného programu
168/2014
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
180,00 EUR
11.12.2014
Predmet: doplnky pre ekonomický softvér IS SAMO
76/2014
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
333,60 EUR
19.06.2014
Predmet: servisný poplatok rok 2014 ekonomického systému
208/2024
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad.MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
90/2024
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad. MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
52/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
12.06.2021
Predmet: účastnícky poplatok - povinnosti riad. a zriad. pri riadení MŠ
11/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
24.05.2021
Predmet: účasť na webinári Manažment MŠ – povinnosti riaditeľa a zriaďovateľa pri riadení MŠ
146/2024
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
24.09.2024
Predmet: revízia plynových zariadení
40/2024
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
500,00 EUR
21.08.2024
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
127/2023
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
19.09.2023
Predmet: revízia plynu
42/2003
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
14.09.2023
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
120/2022
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
09.09.2022
Predmet: revízia plynových zariadení
36/2022
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
09.09.2022
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
139/2021
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
13.12.2021
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ
28/2021
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
13.12.2021
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ
154/2020
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
04.12.2020
Predmet: revízia plynových zariadení
29/2020
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
01.12.2020
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
34/2020
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
200,00 EUR
02.03.2020
Predmet: zaškolenie pracovníčok ŠJ pre prácu s plyn.zar.
8/2020
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
200,00 EUR
27.02.2020
Predmet: zaškolenie obsluhy plynových zariadení – pre ŠJ
121/2019
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
30.08.2019
Predmet: vykonanie prevádzkovej revízie plynových zariadení a zaškolenie obsluhy
20/2019
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
470,00 EUR
27.08.2019
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení a 1x zaškolenie – pre ŠJ
14/2018
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
470,00 EUR
03.10.2018
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení a 2x zaškolenie – pre ŠJ
121/2018
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Revízia plyn.zar.+zaškolenie obsluhy
142/2017
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
30.11.2017
Predmet: revízia plynových zariadení ŠJ
16/2017
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
270,00 EUR
27.10.2017
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ŠJ
167/2016
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
567,00 EUR
24.11.2016
Predmet: pravidelná odborná prehliadka plynových kuchynských zariadení a 4x zaškolenie obsluhy pracovníčok Šj
23/2016
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
567,00 EUR
08.11.2016
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení školskej jedálne, 4x zaškolenie s osvedčením o spôsobilosti na samostatnú obsluhu veľkokuchynských plynových zariadení pracovníčok ŠJ
16/2015
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
23.11.2015
Predmet: odborná prehliadka plynových zariadení ŠJ
155/2015
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Pavelek JURGASS revízie plyn
147/2014
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
30.10.2014
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ŠJ
27/2014
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
30.10.2014
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ŠJ
192013
faktúra
JURGASS, Pavelek Ivan
31110517
267,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení v Šj a zaškolenie obsluhy 2 zamestnancov
27/2013
objednávka
JURGASS Pavelek Ivan
31110517
267,00 EUR
05.12.2013
Predmet: revízia plynových zariadení v ŠJ a zaškolenie obsluhy 2 zamestnancov
65/2024
objednávka
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka
31103031
40,00 EUR
06.11.2024
Predmet: online seminár – Originálne školské kompetencie v roku 2025 – financovanie MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠK, školské jedálne
73/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.06.2025
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
26/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
12.05.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období jún 2025 (4 lekcie)
65/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
12.05.2025
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
18/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
23.04.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období máj 2025 (4 lekcie)
49/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
23.04.2025
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
14/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
07.04.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období apríl 2025 (4 lekcie)
35/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
24.03.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období marec 2025 (4 lekcie)
10/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
17.03.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období marec 2025 (4 lekcie)
22/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
350,00 EUR
28.02.2025
Predmet: ekovýchovné progarmy pre predškolákov
4/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
350,00 EUR
18.02.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období február 2025 (4 lekcie)
202/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
440,00 EUR
11.12.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov 11-12/2024
161/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
25.10.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
52/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období december 2024 (4 lekcie)
51/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období november 2024 (4 lekcie)
50/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období október 2024 (4 lekcie)
114/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
06.08.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
92/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
12.06.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
69/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
285,00 EUR
02.05.2024
Predmet: enviroprogramy pre predškolákov
50/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Ekovýchovné programy pre predškolákov
29/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
15.02.2024
Predmet: environmentálne programy pre predškolákov
16/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
280,00 EUR
02.02.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
54/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
1 870,00 EUR
22.12.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období január – jún 2024 (2 lekcie/mesiac)
176/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
200,00 EUR
14.12.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
156/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
200,00 EUR
27.11.2023
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
147/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
165,00 EUR
26.10.2023
Predmet: edukačný program pre predškolákov Pani úroda
39/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov (Pani úroda, Tajomstvá lesa – 4x)
72/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
710,00 EUR
18.05.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
20/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
710,00 EUR
17.05.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
165/2022
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
150,00 EUR
13.12.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov Zvieratká v zime – 3x
52/2022
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
150,00 EUR
12.12.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov Zvieratká v zime – 3x
59/2022
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
28.04.2022
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov 4x
20/2022
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
28.04.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov – 4x
3/2019
objednávka
TaB EcoGroup
30791863
200,00 EUR
04.02.2019
Predmet: zistenie pôvodu zápachu v budove a jeho odstránenie
78/2024
faktúra
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 424,00 EUR
10.05.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
24/2024
objednávka
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 650,00 EUR
30.04.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
148/2014
faktúra
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
91,67 EUR
10.11.2014
Predmet: 2x kompatibilný toner pre MŠ, 2x kompatibilný toner pre ŠJ i s dopravou
28/2014
objednávka
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
91,67 EUR
31.10.2014
Predmet: 2x kompatibilný toner pre Samsung SCX 4300 pre MŠ 2x kompatibilný toner pre HP LaserJet 1020 pre ŠJ i s poplatkom za dodávku
69/2025
faktúra
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
16,59 EUR
19.05.2025
Predmet: doplatok DPH za školenie (2023)
125/2023
faktúra
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
79,00 EUR
12.09.2023
Predmet: účastnícky poplatok - školenie - Zaraďovanie zamestnancov
40/2023
objednávka
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
79,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Odborné školenie – Ako zaraďovať zamestnancov škôl do platových tried
67/2024
faktúra
Ardon Safety, s.r.o.
25852141
120,00 EUR
10.05.2024
Predmet: vesty reflexné - 50 ks