portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
F199-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
796,40 EUR
05.03.2014
Predmet: za december zneškodnenie komunálneho odpadu poplatok za uloženie odpadu
F198-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
05.03.2014
Predmet: za vývoz separovaného odpadu
F184-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
22.07.2013
Predmet: Separovaný zber v mesiaci jún
F183-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 320,07 EUR
22.07.2013
Predmet: Vývoz komun. odpadu za jún
F182-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
811,64 EUR
22.07.2013
Predmet: Zneškodnenie komun. odpadu za jún
F170-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
498,20 EUR
22.07.2013
Predmet: Veľkoobjemový kontajner na Malante
F167-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 970,56 EUR
22.07.2013
Predmet: Vývoz komun. odpadu za máj
F166-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 261,64 EUR
22.07.2013
Predmet: Zneškodnenie komun. odpadu za máj
F165-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
22.07.2013
Predmet: Separovaný zber v mesiaci máj
F128-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 315,30 EUR
27.05.2013
Predmet: vývoz komun. odpadu - apríl
F127-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
27.05.2013
Predmet: separovaný zber - apríl
F126-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
831,75 EUR
27.05.2013
Predmet: zneškodnenie odpadu, uloženie odpadu
F122-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
378,62 EUR
27.05.2013
Predmet: vývoz NO
F121-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
975,38 EUR
27.05.2013
Predmet: objemný odpad, prepravné náklady
F117-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
313,18 EUR
27.05.2013
Predmet: objemný odpad, preprava kontajnera
F092-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
758,64 EUR
27.05.2013
Predmet: marec - zneškodnenie komun. odpadu
F091-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 296,19 EUR
27.05.2013
Predmet: vývoz komun. odpadu za marec
F090-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
27.05.2013
Predmet: separovaný zber v mesiaci marec
F074-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
631,33 EUR
08.04.2013
Predmet: vývoz objemného odpadu
F073-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 296,19 EUR
08.04.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za február 2013
F072-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
700,14 EUR
08.04.2013
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu Február 2013
F071-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
08.04.2013
Predmet: separovaný zber za február 2013
F043-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
13.03.2013
Predmet: separovaný zber za január 2013
F042-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 296,19 EUR
13.03.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za január 2013
F041-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
671,80 EUR
13.03.2013
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu za január 2013
F007-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
751,62 EUR
07.02.2013
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu za december 2012
F006-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 315,30 EUR
07.02.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za december 2012
F005-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
164,22 EUR
07.02.2013
Predmet: separovaný zber za december 2012
118-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
356,50 EUR
04.02.2013
Predmet: Vývoz objemného odpadu
110-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
164,22 EUR
14.12.2012
Predmet: Separovaný zber November 2012
109-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 232,69 EUR
14.12.2012
Predmet: Zneškodnenie komun. odpadu November 2012
108-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 970,56 EUR
14.12.2012
Predmet: Vývoz komun. odpadu November 2012
082-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 310,52 EUR
13.12.2012
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - Október 2012
081-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
828,09 EUR
13.12.2012
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu - Október 2012
080-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
328,44 EUR
13.12.2012
Predmet: Separovaný zber za Október 2012
079-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
331,27 EUR
13.12.2012
Predmet: Vývoz objemného odpadu
061-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
346,09 EUR
13.12.2012
Predmet: Vývoz objemného odpadu
050-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
315,90 EUR
13.12.2012
Predmet: Vývoz objemného odpadu
039-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 300,97 EUR
13.12.2012
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu September 2012
038-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
185,20 EUR
13.12.2012
Predmet: NKS - vývoz objemného odpadu
030-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 310,52 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu August
027-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 272,52 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu Júl
024-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 253,73 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - zneškodnenie odpadu a uloženie
023-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 928,60 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu Jún
019-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 285,94 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz komunálneho odpadu za Máj
013-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 287,12 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz kom. odpadu za apríl
011-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 300,07 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz kom. odpadu za marec
008-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 273,07 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu
004-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 336,42 EUR
07.03.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu
003-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 980,74 EUR
07.03.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu
060-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 341,19 EUR
03.01.2012
Predmet: Cyklický vývoz komunálneho odpadu za mesiac November
044-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 345,97 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - cyklický vývoz komunálneho odpadu
040-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 295,88 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - vývoz objemného odpadu
039-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
2 205,14 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - cyklický vývoz komunálneho odpadu
034-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
2 309,34 EUR
12.10.2011
Predmet: cyklický vývoz komunálneho odpadu za August 2011
029-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
2 018,95 EUR
23.08.2011
Predmet: Cyklický vývoz komunálneho odpadu
028-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 391,43 EUR
23.08.2011
Predmet: Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie za Júl 2011
018-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
14.07.2011
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu za Jún 2011
012-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
14.07.2011
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu za Máj 2011
004-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - Apríl 2011
F 6-2018
faktúra
V.I. Trade s r.o.
31435530
64,43 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávka montáž vodomerných hodín MUDr. Uharčeková ul. Strelnica
F 10-2019
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
99,58 EUR
07.02.2019
Predmet: Objemný odpad z 3.12.2018
F 26-2018
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
641,93 EUR
08.02.2018
Predmet: Odovoz odpadu
F 18-2018
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
641,93 EUR
08.02.2018
Predmet: Likvidácia odpadu-04.12.2017
F 404-2016
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
135,71 EUR
23.01.2017
Predmet: Vývoz odpadu objemný odpad
F 335-20105
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
22 439,16 EUR
19.01.2016
Predmet: Uloženie a zneškodnenie odpadu - k zmluve č. 11228808 U03 + zmluva o dilo Envi Geos zvejnená pod č. 16/2015
ZM 16-2015
zmluva
Envi-Geos Nitra
31434347
22 439,16 EUR
03.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo Sanácia lokality s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
F 147-2015
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
739,44 EUR
03.07.2015
Predmet: Nákup nádob 120 l
F 313-2017
faktúra
WESIKO s r.o.
31431518
164,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Elektronické váhy pre ŠJ pri MŠ Nitrianske Hnrčiarovce
F 306-2016
faktúra
Optima, a.s.
31428835
883,20 EUR
27.10.2016
Predmet: Obal na diplom
F 13-2018
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
265,20 EUR
08.02.2018
Predmet: Pečať Rozvoja obcí a miest
F 316-2017
faktúra
ELSO PHILIPS SERVISE s r.o.
31423388
21,37 EUR
13.12.2017
Predmet: Digitálny vlhkomer do MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
F 314-2017
faktúra
ELSO PHILIPS SERVISE s r.o.
31423388
21,37 EUR
29.11.2017
Predmet: Vlhkomer do ŠJ pri MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
F 92-2019
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
3 270,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Oprava čerpadla - prečerpávačka
F 89-2018
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
498,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Spustenie čerpadla - odskúšanie
F 76-2018
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
1 672,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Oprava čerpadla - kanalizácia
F 352-2017
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
260,40 EUR
11.01.2018
Predmet: Oprava čerpadla SEG 40.40.2.50B
F 37-2017
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
94,80 EUR
14.03.2017
Predmet: Spúšťacie zariadenie k čerpalu SEG
ZH 2017/1
objednávka
Finta s. r. o.
31415679
0,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Vodiace zariadenie ku kalovému čerpadlu SEG40
F 380-2016
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
2 153,52 EUR
08.12.2016
Predmet: Generálna oprava čerpadla - kanalizácia