portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-0818
faktúra
Vardar
40410200
82,92 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0792
faktúra
Vardar
40410200
29,77 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0769
faktúra
Vardar
40410200
76,18 EUR
30.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0743
faktúra
Vardar
40410200
37,66 EUR
23.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0722
faktúra
Vardar
40410200
42,92 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0689
faktúra
Vardar
40410200
70,96 EUR
09.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0671
faktúra
Vardar
40410200
12,35 EUR
05.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0657
faktúra
Vardar
40410200
57,67 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0610
faktúra
Vardar
40410200
15,54 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0565
faktúra
Vardar
40410200
24,85 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0549
faktúra
Vardar
40410200
32,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0541
faktúra
Vardar
40410200
43,02 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0528
faktúra
Vardar
40410200
57,08 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0473
faktúra
Vardar
40410200
91,57 EUR
27.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0436
faktúra
Vardar
40410200
93,42 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0411
faktúra
Vardar
40410200
30,89 EUR
06.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0369
faktúra
Vardar
40410200
47,83 EUR
29.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0345
faktúra
Vardar
40410200
59,21 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0326
faktúra
Vardar
40410200
60,95 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0303
faktúra
Vardar
40410200
46,63 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0273
faktúra
Vardar
40410200
77,99 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0249
faktúra
Vardar
40410200
38,94 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0226
faktúra
Vardar
40410200
46,81 EUR
12.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
č.5/20
zmluva
Vardar
40410200
645,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Kúpna zmluva
sj-0197
faktúra
Vardar
40410200
38,88 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0155
faktúra
Vardar
40410200
66,41 EUR
25.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0117
faktúra
Vardar
40410200
42,64 EUR
11.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0092
faktúra
Vardar
40410200
32,27 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0081
faktúra
Vardar
40410200
29,28 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0051
faktúra
Vardar
40410200
65,10 EUR
21.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0028
faktúra
Vardar
40410200
51,25 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0006
faktúra
Vardar
40410200
62,10 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0880
faktúra
Vardar
40410200
14,20 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0857
faktúra
Vardar
40410200
62,59 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0819
faktúra
Vardar
40410200
23,70 EUR
19.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0809
faktúra
Vardar
40410200
42,20 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0792
faktúra
Vardar
40410200
31,20 EUR
08.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0737
faktúra
Vardar
40410200
42,22 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za oddaný tovar podľa relefonickej objednávky
sj-0722
faktúra
Vardar
40410200
55,97 EUR
15.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0681
faktúra
Vardar
40410200
44,04 EUR
01.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0659
faktúra
Vardar
40410200
48,11 EUR
24.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0638
faktúra
Vardar
40410200
59,65 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0613
faktúra
Vardar
40410200
59,14 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za ododaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0592
faktúra
Vardar
40410200
48,31 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
154/2019
faktúra
DEKOR POINT s.r.o.
36831301
178,05 EUR
28.11.2019
Predmet: Farebný papier
87/2019
faktúra
PROFFIL s.r.o.
36740934
29,04 EUR
20.08.2019
Predmet: pozaručný servis vchodových plastových dvier
51/2017
faktúra
PROFFIL s.r.o.
36740934
373,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Pozáručný servis vchodových dverí (kovanie, rozvora)
127/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
0,30 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť - doplatok
126/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
202112
objednávka
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
121/2021
faktúra
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
202113
objednávka
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
52/2021
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Deratizácia objektu
171/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Deratizácia
42/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Deratizácia
139/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
11.11.2019
Predmet: deratizácia objektu
62/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.06.2019
Predmet: deratizácia
134/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Deratizácia objektu
32/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Deratizácia
46/2017
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
10.05.2017
Predmet: deratizácia objektu
33/2016
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu
51/2014
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
20.08.2014
Predmet: deratizácia objektu
112/2014
faktúra
NOMI
36593222
235,60 EUR
18.12.2014
Predmet: pomôcky na výtvarnú výchovu
111/2014
faktúra
NOMI
36593222
66,20 EUR
18.12.2014
Predmet: pomôcky na výtvarnú výchovu
101/2014
faktúra
NOMI
36593222
256,40 EUR
12.12.2014
Predmet: výtvarné potreby pre deti
72/2012
faktúra
NOMI
36593222
33,30 EUR
17.09.2012
Predmet: dokumentácia pre MŠ
145/2021
faktúra
domos
36590487
180,61 EUR
13.09.2021
Predmet: koberec
128/2021
faktúra
domos
36590487
82,26 EUR
27.08.2021
Predmet: Podložka na koberec
186/2020
faktúra
domos
36590487
2 635,54 EUR
15.12.2020
Predmet: Vinyl + montáž dielcov + manipulačné práce
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
145/2020
faktúra
domos
36590487
740,00 EUR
21.10.2020
Predmet: koberčeky na hranie do tried 1x1m - 50 ks
118/2019
faktúra
domos
36590487
1 364,94 EUR
24.09.2019
Predmet: Koberce a obšívanie kobercov
84/2019
faktúra
domos
36590487
4 212,12 EUR
20.08.2019
Predmet: demontáž a montáž podlahových krytín, príprava podkladu
120/2018
faktúra
domos
36590487
715,13 EUR
19.10.2018
Predmet: Koberec, čistiaca zóna; montáž koberca a čistiacej zóny
72/2017
faktúra
domos
36590487
1 200,00 EUR
06.07.2017
Predmet: nákup kobercov
92/2012
faktúra
domos
36590487
466,56 EUR
12.11.2012
Predmet: koberec
89/2012
faktúra
domos
36590487
376,85 EUR
05.11.2012
Predmet: koberce
96/2021
faktúra
Sagitta s.r.o.
36586579
21,67 EUR
16.06.2021
Predmet: Pečiatka samofarbiaca
190/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
664,08 EUR
25.11.2021
Predmet: Vodné, stočné
138/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,20 EUR
27.08.2021
Predmet: Vodné, stočné