portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22174/1022062255
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2022
22173/1022060336
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2022
22144/1022052244
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 5/2022
22115/1022042255
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 4/2022
22114/1022040334
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2022
24375/2420801280
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
25.09.2024
Predmet: Tonery
81/2024
objednávka
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
12.09.2024
Predmet: Tonery, valce
24174/24021
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
358,98 EUR
25.04.2024
Predmet: Dovoz kameniva- ihrisko
23552/23097
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
670,49 EUR
20.12.2023
Predmet: Dovoz kameniva a asfaltu - parkovisko pri OcÚ
91/2023
objednávka
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
700,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dovoz kameniva a frézovaného asfaltu
65/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
14.08.2023
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
15/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
13.02.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
24072/24220411
faktúra
BOSNAR s.r.o.
50259881
110,40 EUR
15.02.2024
Predmet: Vŕtacie kladivo
18/2024
objednávka
BOSNAR s.r.o.
50259881
110,40 EUR
13.02.2024
Predmet: Vŕtacie kladivo
24195/2024011
faktúra
Komanický, s.r.o.
50119656
800,00 EUR
22.05.2024
Predmet: PD - rozšírenie VO "Za šorom"
48/2024
objednávka
Komanický, s.r.o.
50119656
800,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves" v časti obce "Za šorom"
74/2024
objednávka
Jozef Rigas
50098187
35,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zemné práce - prečistenie koryta miestneho potoka
23384/230002
faktúra
Jozef Rigas
50098187
840,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemné práce - čistenie okolo potoka, úprava MK Bunde
71/2023
objednávka
Jozef Rigas
50098187
08.09.2023
Predmet: Oprava miestnej komunikácie
23245/332023
faktúra
R.D.TECH. s.r.o.
50084348
150,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Aktualizácia a prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, preškolenie členov kontrolných skupín obce
24179/24010019
faktúra
Ing. Miroslav Leško- mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PD- spevnené plochy pred školou
23560/23010049
faktúra
Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Parkovisko pri kostole
83/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Parkovisko pri kostole"
82/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Spevnené plochy pred školou"
23314/23010028
faktúra
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie MK Pod Škverkami 2. etapa
65/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie MC Pod Škverkami 2. etapa
24531/99243063
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Hosting chminianska.sk
24511/243586
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky po vytvorení RSE
24496/243521
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24467/243465
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky - 2.platba
24437/243377
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Hosting, doména - chminianska.sk
24436/241905
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zriadenie novej webovej stránky - 1. platba
76/2024
zmluva
webex.digital s.r.o.
48329461
810,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva č. TH-091024-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
23366/2023438
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Kontajner na auto
64/2023
objednávka
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Kontajner na nákladné auto
23014/2023007
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
129,60 EUR
21.01.2023
Predmet: Valček výsuvu teleskopického rebríka
3/2023
objednávka
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
129,60 EUR
13.01.2023
Predmet: Valček výsuvu teleskopického rebríka
23026/23005
faktúra
A. Potočníková - FVCC
48227854
32,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Registratúrny denník
24219/240313
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
174,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Valec do tlačiarne
24212
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
258,23 EUR
22.05.2024
Predmet: Tonery
52/2024
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
258,23 EUR
15.05.2024
Predmet: Tonery
24046/240046
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 010,33 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery
7/2024
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
15.01.2024
Predmet: Tonery
23289/230484
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Tonery
58/2023
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
26.07.2023
Predmet: Tonery
22304/220598
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 325,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Tonery
70/2023
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
1,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 31.03.2022
15/2022
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
1,20 EUR
31.03.2022
Predmet: Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
24185/424003059
faktúra
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
26,08 EUR
22.05.2024
Predmet: Sáčky do vysávača
46/2024
objednávka
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
26,08 EUR
09.05.2024
Predmet: Sáčky do vysávača
91/2024
objednávka
PEHI, s.r.o.
48018457
125,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Motorové nožnice na živý plot
24406/2508848
faktúra
PEHI, s.r.o.
48018457
125,70 EUR
09.10.2024
Predmet: Motorové nožnice na živý plot
23210/230234
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
02.06.2023
Predmet: Omietka - ihrisko
23182/230201
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Omietka
22382/226120999
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
829,90 EUR
21.12.2022
Predmet: Pracovné odevy
24385/19092024
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
105,20 EUR
25.09.2024
Predmet: Revízia prenosných el. spotrebičov
24221/020520242
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
401,03 EUR
25.06.2024
Predmet: Výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia ČOV
49/2024
objednávka
Ondrej Kočan
47916494
0,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Revízia elektrického zariadenia
22199/04062022
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
824,79 EUR
30.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení
22154/04052022
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
678,30 EUR
24.05.2022
Predmet: Revízia elektrického zariadenia
22/2022
objednávka
Ondrej Kočan
47916494
678,30 EUR
05.05.2022
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) elektrického zariadenia
24242/241646
faktúra
Miloš Németh HAKA
47778512
35,92 EUR
25.06.2024
Predmet: Rámy na plagáty - knižnica
24038/240402223
faktúra
KAMODY SLOVENSKO, s.r.o.
47608544
113,90 EUR
08.02.2024
Predmet: Príklepová vŕtačka
9/2024
objednávka
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
113,90 EUR
31.01.2024
Predmet: Príklepová vŕtačka
23114/230419932
faktúra
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
33,22 EUR
27.03.2023
Predmet: Mopy
19/2023
objednávka
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
33,22 EUR
27.03.2023
Predmet: Mopy
24395/10240003
faktúra
Davin s.r.o.
47588349
52 657,73 EUR
09.10.2024
Predmet: Stavba - "Úprava verejnej plochy a zelene Chminianska Nová Ves"
66/2024
zmluva
Davin s.r.o.
47588349
52 657,73 EUR
09.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo - "Úprava verejnej plochy a zelene v obci Chminianska Nová Ves"
23343/2023031
faktúra
MUSIC, s.r.o.
47528672
600,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOBEL 01.09.2023 - Dovidenia leto
72/2023
objednávka
MUSIC, s.r.o.
47528672
600,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOBEL - Dovidenia leto
23582/105923
faktúra
JK RACIO, s.r.o.
47528222
54,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz kontajnera ČOV
24305/110624
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Projektová dokumentácia pre projekt " Zníženie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves" - 3. tretina
24223/070524
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie PD pre projekt "Zníženie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves " 2. tretina
24159/050424
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
18.04.2024
Predmet: PD - Zníženie EE ZŠ s MŠ - I.tretina
25/2024
zmluva
ISKOL s.r.o.
47484993
70 200,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2024 - Projektová dokumentácia pre projekt: "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
23594/121223
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
7 200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ"
96/2023
objednávka
ISKOL s.r.o.
47484993
6 000,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie ku žiadosti o NFP pre projekt: "Rekonštrukcia a modernizácia budovy Základnej školy v Chminianskej Novej Vsi"
23458/242000121
faktúra
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
03.11.2023
Predmet: Tovar - projekt " Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
53/2023
objednávka
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Hnuteľné veci podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 30.06.2023 - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
55/2023
zmluva
MONASTER, s.r.o.
47454547
15 415,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva