portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 46/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 5/2019
DF 32/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 4/2019
DF 19/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby 3/2019
DF 2/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 2/2019
DF 1/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 1/2019
DF 172/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/2018
DF 153/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby 11/2018
DF 135/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 10/2018
DF 123/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 9/2018
DF 112/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby 8/2018
DF 95/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 7/2018
DF 80/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 06/2018
DF 60/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa za 5/2018
DF 55/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
12,96 EUR
09.05.2018
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa za 4/2018
CVC19/2018
zmluva
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
DF043/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF034/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF021/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
14.03.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF006/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
11.02.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
Dodatok č. 1
dodatok
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
0,00 EUR
14.02.2025
CVC17/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb, Servis a správa VT a TT
DF167/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o, Žarnovica
50434926
50,40 EUR
30.12.2024
Predmet: FA za Office 365 A3 ročná fixácia
DF161/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Správa a servis VT
DF156/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF144/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
61,90 EUR
04.12.2024
Predmet: Výmena disku v PC
DF135/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF120/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF108/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF101/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF088/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF074/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF056/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF038/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF021/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF009/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF119/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF106/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF093/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF084/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
CVC13/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb. Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF 163/2019
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
775,03 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za notebook
25/2019
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
800,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka notebooku DELL
DF166/2022
faktúra
Funstar Slovakia s.r.o.
50311638
298,30 EUR
08.01.2023
Predmet: Stolnotenisové loptičky
DF 135/2017
faktúra
Zako Slovakia, s.r.o.
50261576
79,49 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za guľu pre záujmový útvar kolky
24/2017
objednávka
Zako Slovakia, s.r.o
50261576
90,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávka športového náradia - gule, pre ZU Kolky
DF087/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
715,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
DF082/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
798,12 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
07/2024
objednávka
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
2 500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmových útvarov futbal žiaci na majstrovské zápasy
DF124/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
391,14 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU na majstrovský zápas
DF109/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
214,44 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF096/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
1 151,16 EUR
02.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov U13 + U15, na majstrovské zápasy
19/2023
objednávka
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
2 000,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Preprava majstrovských zápasov = futbal jeseň
DF068/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
606,66 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF041/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
720,54 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal mladší a starší žiaci
05/2023
objednávka
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
2 000,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Futbal žiaci na majstrovské zápasy
DF124/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o., Jozef Moravčík
50182579
540,46 EUR
03.11.2022
Predmet: preprava futbal žiaci na majstrovské zápasy
DF117/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
155,52 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF115/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
911,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF114/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
323,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
20/2022
objednávka
Apollo 3, s.r.o Jozef Moravčík
50182579
2 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Objednávka prepravy záujmových útvarov futbal žiaci na majstrovské zápasy
DF082/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
730,08 EUR
03.08.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF081/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
584,52 EUR
02.08.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal žiaci
DF051/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
422,10 EUR
16.05.2022
Predmet: Preprava členov ZU ml. a st. žiaci na majstrovský zápas
05/2022
objednávka
Apollo 3, Jozef Moravčík
50182579
30 000,00 EUR
21.04.2022
Predmet: objednávka prepravy pre ZU mladší a starší žiaci na majstrovské zápasy
DF94/2021
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
728,52 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal žiaci
DF77/2021
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
1 075,67 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal žiaci
DF62/2021
faktúra
Apollo 3 s.r.o
50182579
649,87 EUR
21.09.2021
Predmet: Preprava členov ZU Futbal žiaci
06/2021
objednávka
Apollo 3 s.r.o. pán Moravčík
50182579
2 500,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Objednávka prepravy pre záujmové útvary futbal mladší a starší žiaci
DF 96/2020
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
262,74 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal mladší a starší žiaci Žarnovica - Dudince
DF 85/2020
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
1 047,23 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal mladší a starší žiaci, Poltár, Detva, Sliač, Tornaľa
09/2020
objednávka
Apollo, s.r.o. Moravčík Jozef
50182579
2 000,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Objednávka na prepravu členov ZU Futbal žiaci
DF 127/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
668,40 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom zápasy október ZÚ futbal
DF 114/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
778,41 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom zápasy september 2019 - záujmový útvar futbal
16/2019
objednávka
Apollo 3, Moravčík Jozef
50182579
2 500,00 EUR
20.09.2019
Predmet: Objednávky prepravy členov záujmového útvaru Futbal mladší a starší žiaci na majstrovské zápasy v sezóne jeseň 2019
DF 99/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
284,18 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal, zápas 28.8.2019 ZC - Poltár a späť
DF 88/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
208,61 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom jarné zápasy záujmový útvar futbal
19/2018
objednávka
Apollo 3 s.r.o Jozef Moravčík
50182579
3 500,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Objednávka prepravy záujmových útvarov futbal dorast a žiaci na jesennú časť majstrovských zápasov
DF 93/2018
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 129,38 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prepravu členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - Hliník nad Hronom 12.4.2018, Veľký Krtíš 5.5.2018, Hnúšťa 16.6.2018, Žiar nad Hronom 31.3.2018, Nová Baňa 19.5.2018, Rádzovce 2.6.2018 a späť
DF 92/2018
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 352,24 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prepravu členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - Očová 31.3.2018, Heľpa 16.6.2018, Dudince 14.4.2018, Stožok 6.5.2018, Brusno 8.6.2018, Pliešovce 19.5.2018 a späť
07/2018
objednávka
Apollo s.r.o., Moravčík
50182579
3 000,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Objednávka na prepravu členov ZU Futbal mladší, starší žiaci a dorast, na majstrovské zápasy marec - jún 2018