portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 116/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 248,20 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom -záujmový útvar futbal
DF 121/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
656,90 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom
DF 118/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
326,40 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za prepravu
DF 117/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
868,50 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom
18/2017
objednávka
Apollo 3 s.r.o. Moravčík Jozef
50182579
3 000,00 EUR
30.08.2017
Predmet: Objednávka prepravy pre ZU mladší a starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy jeseň 2017
DF 76/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 107,10 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za prepravu členov záujmových útvarov futbal - 3.5.2017 ZC-Lučenec-ZC, 3.6.2017 ZC-Detva_ZC, 10.6.2017 ZC-Kalinovo-ZC, 11.6.2017 ZC-Priechod-ZC, 13.5.2017 ZC-Očová-ZC, 27.5.2017 ZC-Pliešovce-ZC
DF 56/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
833,80 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal žiaci a dorast 16.3.2017 Topoľčany, 18.4.2017 Veľký Krtíš, 22.4.2017 Krupina, 1.4.2017 Prestavlky, 15.4.2017 Lovča, 29.4.2017 Hriňová
09/2017
objednávka
APOLLO 3 s.r.o Moravčík Jozef
50182579
2 500,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Objednávka na prepravu autobusom pre členov ZU futbal mladší, starší žiaci a dorast na obdobie apríl až jún 2017
DF 118/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
876,80 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom - Revúca, Fiľakovo, Kováčová, Šálková - preprava na majstrovské futbalové zápasy záujmový útvar futbal - mladší žiaci, starší žiaci, prípravka
DF 100/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 217,60 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom Brezno, Kremnica, Poltár, Tornaľa, Hnúšťa - podľa rozpisu zápasov
DF 92/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
502,60 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov záujmových útvarov futbal - turnaje Hrochoť, Heľpa, Kremnička, Banská Štiavnica a späť
DF 69/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
855,80 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 62/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
801,40 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 49/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
847,60 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za prepravu - ZÚ futbal
DF 65/2017
faktúra
MATONI s.r.o.
47498838
273,18 EUR
21.06.2017
Predmet: DF za prepravu na futbalové zápasy 11.5.2017 ZC-ZH, 18.05.2017 ZC-B.Belá, 25.05.2017 ZC-NB
DF 162/2019
faktúra
DT Business Group s.r.o.
47177781
100,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za zvukový systém IBIZA
24/2019
objednávka
DT Business Group s.r.o
47177781
100,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka zvukového systému IBIZA
DF 145/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
598,40 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za notebook, tonery
22/2016
objednávka
Jumati, s.r.o
46910298
600,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka notebooku a tonerov do tlačiarní
34/2015
objednávka
JUMATI, s.r.o
46910298
400,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Objednávka Noteboobu
DF 169/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
354,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za notebook
DF 167/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
449,60 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za tlačiareň a tonery
33/2015
objednávka
JUMAT s.r.o
46910298
500,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávka farebnej tlačiarne + tonery
DF055/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: medaile a poháre na súťaž v Karate
07/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
01/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
150,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
DF002/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
149,44 EUR
04.02.2025
Predmet: Poháre na súťaž Karate
DF075/2024
faktúra
Maad, s.r.o.
46870733
322,34 EUR
02.07.2024
Predmet: FA pohárov na súťaž Karate
26/2024
objednávka
Maad, s.r.o.
46870733
350,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v karate
10/2023
objednávka
Maad.sk, s.r.o.
46870733
180,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka pohárov na súťaž v karate
DF048/2023
faktúra
MAAD.sk, s.r.o
46870733
170,70 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup pohárov na súťaž karate
22/2014
objednávka
Cube One, s.r.o
46850988
60,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Objednávka materiálu z ponuky na akciu CVČ Halloween
28/2015
objednávka
Naše mužstvo. sk
46713956
230,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka pre záujmové útvary Futbal
DF 135/2015
faktúra
Marián Benčaj - PYROMA
46663398
76,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za revíziu hasiacich prístrojov
26/2015
objednávka
Marián Benčaj - PYROMA
46663398
100,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Objednávka revízie a výmeny hasiacich prístrojov
DF 165/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
438,98 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 164/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
1 060,93 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 144/2016
faktúra
PROagility s.r.o.
46347372
285,10 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za učebné pomôcky na cvičenie
23/2016
objednávka
Marián Rybár, PROagility s.r.o.
46347372
290,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Nákup športového materiálu pre záujmové útvary
DF114/2021
faktúra
Zlavomat.sk
46031103
204,60 EUR
31.01.2022
Predmet: Tulli vaky
DF011/2022
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
94,50 EUR
23.02.2022
Predmet: FA za prenosný valec
02/2022
objednávka
Filipo
45902232
100,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Objednávka prenosného valca do farebnej tlačiarne
DF112/2021
faktúra
Filipo s.r.o.
45902232
191,78 EUR
31.01.2022
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF117/2020
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
129,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za tlačiareň
14/2020
objednávka
Filipo
45902232
150,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka tlačiarbe
DF 06/2020
faktúra
FILIPO, s.r.o.
45902232
94,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za zobrazovacie zariadenie do tlačiarne
02/2020
objednávka
Filipo, s.r.o.,
45902232
100,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka zobrazovacieho valca v multifunkčnom zariadení + jeho výmena
DF053/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF041/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
161,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF035/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
387,14 EUR
10.04.2025
Predmet: Cestovné a stravné na zápasoch
DF028/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
196,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF017/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
182,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF012/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
408,67 EUR
13.02.2025
Predmet: Stravné a doprava ZU Kolky
DF163/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF155/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
294,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne
DF127/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
282,75 EUR
05.11.2024
Predmet: ZU Kolky cestovné a stravné
CVC11/2024
zmluva
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
7,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke - ZU kolky
DF083/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
402,46 EUR
01.08.2024
Predmet: Kolky cestové + stravné
DF081/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
672,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady za ZU Kolky
DF065/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
337,65 EUR
20.06.2024
Predmet: Kolkársky oddiel cestovné a stravné
DF048/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
358,98 EUR
06.05.2024
Predmet: Cestovné a stravné pre ZU Kolky
DF033/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
357,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
350,56
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,56 EUR
04.04.2024
Predmet: Kolkársky oddiel, stravné a cestovné
CVC18/2023
zmluva
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
7,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov Kolkárne pre činnosť ZU Kolky deti a mládež
DF087/2023
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
755,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne
DF163/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
140,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne
DF162/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
125,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne
DF161/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
115,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne
CVC10/2022
zmluva
Kolkársky oddiel Mesta Žarnovica
45025304
5,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke pre ZU Kolky
DF067/2022
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
70,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Náklady za služby &kolkárne pre ZU Kolky
DF066/2022
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
90,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Náklady za služby Kolkárne pre ZU Kolky
DF031/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
100,00 EUR
05.04.2022
Predmet: náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF030/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
60,00 EUR
05.04.2022
Predmet: náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF119/2021
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
40,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Náklady na služby priestorov Kolkárne
DF118/2021
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
100,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Náklady na služby priestorov Kolkárne
DF117/2021
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
90,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Náklady na služby Kolkárne
CVC05/2021
zmluva
Kolkársky oddiel Mesta Žarnovica
45025304
5,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Kolkáreň Žarnovica pre ZU Kolky
DF52/2021
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
135,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF118/2020
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZU Kolky
DF 86/2020
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
105,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne pre činnosť ZU Kolky