portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10201474
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,32 EUR
23.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,65 EUR
30.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201619
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,88 EUR
06.07.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201694
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
72,90 EUR
27.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201853
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201812
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,83 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201774
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,71 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201799
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,62 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202073
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,13 EUR
04.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202121
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,04 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202280
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,34 EUR
17.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202314
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
50,73 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
23.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202490
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,33 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202557
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,58 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202717
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,59 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202652
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
56,03 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objdnávky
šj-10202790
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
48,91 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telfonickej objednávky
šj-10202881
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,09 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202963
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,50 EUR
22.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202995
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,51 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203164
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,06 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203217
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
57,57 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
63,24 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203349
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
60,26 EUR
19.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203465
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,86 EUR
24.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telfonickej objednávky
šj-10203493
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
58,46 EUR
26.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,14 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203676
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,09 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203753
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,78 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203828
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,13 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210042
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,52 EUR
15.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210214
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,96 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210276
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,09 EUR
08.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210352
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,77 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210463
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,28 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210551
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,05 EUR
25.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,62 EUR
25.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210604
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,97 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210849
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,86 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,67 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211006
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,15 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,16 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211161
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,86 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211228
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,56 EUR
14.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211368
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,75 EUR
23.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211436
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,27 EUR
27.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211397
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,58 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211495
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,49 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211623
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,86 EUR
07.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
79,99 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211825
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,76 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211862
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
44,82 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211959
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,66 EUR
25.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212089
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,83 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212245
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,30 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212281
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,58 EUR
09.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212313
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,14 EUR
10.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,46 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210596
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,87 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212591
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,08 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212551
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
44,11 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212998
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,87 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213046
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,74 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213124
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,22 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213177
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,72 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213345
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,21 EUR
08.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,20 EUR
09.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,23 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213572
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,06 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213682
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,03 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213747
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,22 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šjh-10213810
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,66 EUR
07.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,99 EUR
07.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2013
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
34,61 EUR
26.08.2013
Predmet: licencia
17/2020
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
163,38 EUR
02.03.2020
Predmet: Licencia na používanie ESET Endpoint Antivirus
sj-2012102035
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
18,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102035
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
18,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102242
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
8,80 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202129
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
356,30 EUR
07.12.2021
Predmet: Papierová utierka 20 ks Zásobník na utierky 7 ks