portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
092
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
130,92 EUR
22.02.2011
Predmet: dopravné značenie
020
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
7,14 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010
067
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
12.02.2011
Predmet: Pranie a prenájom rohožky
112
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
16.03.2011
Predmet: prenájom rohoží
155
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom rohože
195
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
03.05.2011
Predmet: prenájom rohože
86/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: prenájom, pranie rohožky Položky:
10/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: pranie, prenájom Položky:
192
faktúra
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
79,00 EUR
03.05.2011
Predmet: občerstvenie
3/2011
zmluva
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
2,72 EUR
20.07.2011
Predmet: zabezpečenie stravovania
33/2012
faktúra
Marián Líška - Agentúra LIOB
40494683
60,01 EUR
17.02.2012
Predmet: občerst. -kult.akcia Položky:
1.3.2012
zmluva
Maroš Kiesel
800,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zhotovenie webovej stránky
29.2.2012
zmluva
Martin Kolha
80,00 EUR
05.03.2012
Predmet: dočasné užívanie nájomného bytu, hospodár OFK, Športová 4, Lužianky
028
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
277,12 EUR
08.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
091
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
141,16 EUR
22.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
101/2012
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
160,07 EUR
17.02.2012
Predmet: cintorínsky odpad Položky:
35/2012
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
250,01 EUR
17.02.2012
Predmet: odvoz a uskl. cintorínskeho odpadu Položky:
196
faktúra
Mgr. Jana Šimková
44702736
260,00 EUR
06.05.2011
Predmet: hudobná produkcia
093
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
225,00 EUR
22.02.2011
Predmet: cvičenie Zumby (1.2.2011 - 14.2.2011)
183
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
300,00 EUR
28.04.2011
Predmet: cvičenie Zumby
Zumba
zmluva
Mgr. Libuša Šišková
41440421
11.11.2011
Predmet: Prevádzkovanie zariadenia na rekondíciu.
Dodatok č.DZ221401202690101
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
847 156,31 EUR
25.03.2011
Predmet: K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
42/2012
faktúra
Miroslav Jiránek - BEPA, reklamná agentúra
33711488
9,00 EUR
17.02.2012
Predmet: tlačivo.Nájomn.zml.o prenájme MI Položky:
464
faktúra
MONSTAV GULDAN s.r.o.
36288985
3 870,95 EUR
26.10.2011
Predmet: dodávka a montáž STL a NTL plynovej prípojky
002/2011
zmluva
Nadácia Allianz
42134064
1 600,00 EUR
23.05.2011
Predmet: rýchlostný merač
049
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
08.02.2011
Predmet: odvoz odpad. vôd
138
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
16.03.2011
Predmet: odvoz odpadových vôd
45/2012
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
65,58 EUR
17.02.2012
Predmet: odvoz a čistenie odpad.vôd Položky:
183/2012
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
29.05.2012
Predmet: dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
26/2012
faktúra
Nitrička media s.r.o.
44803401
96,00 EUR
17.02.2012
Predmet: reklamný spot Položky:
O užívaní siete
zmluva
OBECNE SIETE, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Obec sa zaväzuje umožniť Operátorovi bezodplatne využívať konzoly verejného rozhlasu na inštaláciu počítačových káblových rozvodov
28/NR/2012
zmluva
OBVODNÝ ÚRAD NITRA
3 000,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu."Kamerový monitorovací systém v obci Lužianky - Bezpečné Lužianky"
072
faktúra
Patrik Mažec
41267761
62,00 EUR
14.02.2011
Predmet: práca s plošinou - pripojenie meračov
92/2012
faktúra
Patrik MAŽEC
41267761
261,80 EUR
17.02.2012
Predmet: oprava MR Položky:
088
faktúra
Pavol Kozár
32741910
199,08 EUR
21.02.2011
Predmet: generovanie operačného systému, toner
104
faktúra
PEDA s.r.o.
36531847
54,00 EUR
07.03.2011
Predmet: odvoz tek. odpadu
38/2012
faktúra
Poradca podnikateľa , spol s r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Fin.spravod. -vyúčt. 2011 Položky:
025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
08.02.2011
Predmet: vyučtovávanie - predplatné za rok 2010
109
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
42,22 EUR
07.03.2011
Predmet: predplatné za rok 2010
159
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
12.04.2011
Predmet: zbierka zákonov, r.2011 2.preddavok
102/2012
faktúra
Prima banka, centrála Žilina
31575951
60,00 EUR
17.02.2012
Predmet: za informácie pre audítora Položky:
059
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
197,85 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
060
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
154
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie za škodu
158
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
197,86 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie
030
faktúra
PYROTEX, s.r.o.
36242781
945,58 EUR
08.02.2011
Predmet: DHZ Lužianky
096
faktúra
RAABE
35908718
48,30 EUR
07.03.2011
Predmet: verejný poriadok v obci
189
faktúra
RAABE
35908718
48,30 EUR
03.05.2011
Predmet: verejný poriadok
106/2012
faktúra
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,30 EUR
17.02.2012
Predmet: verejný poriadok v obci -febr. 12 Položky:
54/2012
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
31,20 EUR
17.02.2012
Predmet: RM Oplachový 10 kg /1ks Položky:
046
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
675,17 EUR
08.02.2011
Predmet: toner
094
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
38,29 EUR
28.02.2011
Predmet: Toner
157
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
111,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Toner
Kúpna zmluva zo dňa 20.5.2011
zmluva
Rozália Turbová, Ladislav Maťo
4 300,00 EUR
26.05.2011
Predmet: kúpna zmluva nehnuteľností
538
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
1 155,50 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce
539
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
3 373,43 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce na stavbe - viacúčelové ihrisko
107/2012
faktúra
RVC
319384340
107,00 EUR
17.02.2012
Predmet: konfer. Hl.kontrol. Položky:
015
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
08.02.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
175
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
28.04.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
134
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
1 000,00 EUR
16.03.2011
Predmet: monitorovacia správa projektu
99/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
1 794,01 EUR
17.02.2012
Predmet: za vypr.závereč.monitor.správy -Revitalizácia centra obce Položky:
98/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
5 848,74 EUR
17.02.2012
Predmet: za žiadosť o platbu č.3-Revitaliz. Položky:
97/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
5 848,74 EUR
17.02.2012
Predmet: žiadosť o platbu č.1-Revitaliz. Položky:
016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,82 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,13 EUR
08.02.2011
Predmet: Ocu
027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,97 EUR
08.02.2011
Predmet: OCU
043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
08.02.2011
Predmet: poplatky
044
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,99 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
055
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
071
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,78 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.641018
089
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
21.02.2011
Predmet: T Mobile
090
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,23 EUR
22.02.2011
Predmet: telefón
102
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
07.03.2011
Predmet: telefón
103
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
07.03.2011
Predmet: tel.0911695111
111
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,64 EUR
16.03.2011
Predmet: telefon starostu
116
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,34 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón OÚ
144
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,42 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
05.04.2011
Predmet: Obecná polícia