portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3735
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2022
zmluva
Centrum voľného času Gessayova 6
31810209
0,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci
15/2025
objednávka
Comfydoor s.r.o.
31382517
510,00 EUR
09.04.2025
Predmet: výroba a montáž policového systému do skladu čistiacich prostriedkov, so zameraním, obhliadkou a dopravou
48/2025
faktúra
Comfydoor s.r.o.
31382517
502,39 EUR
11.04.2025
Predmet: výroba a montáž policového systému do skladu čistiacich prostriedkov, so zameraním, obhliadkou a dopravou
17/2022
zmluva
Dagmar Cipárová
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
5/2023
zmluva
Dagmar Cipárová
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
28/2014
objednávka
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
91,67 EUR
31.10.2014
Predmet: 2x kompatibilný toner pre Samsung SCX 4300 pre MŠ 2x kompatibilný toner pre HP LaserJet 1020 pre ŠJ i s poplatkom za dodávku
148/2014
faktúra
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
91,67 EUR
10.11.2014
Predmet: 2x kompatibilný toner pre MŠ, 2x kompatibilný toner pre ŠJ i s dopravou
20/2022
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
28.04.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov – 4x
59/2022
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
28.04.2022
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov 4x
52/2022
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
150,00 EUR
12.12.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov Zvieratká v zime – 3x
165/2022
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
150,00 EUR
13.12.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov Zvieratká v zime – 3x
20/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
710,00 EUR
17.05.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
72/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
710,00 EUR
18.05.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
39/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov (Pani úroda, Tajomstvá lesa – 4x)
147/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
165,00 EUR
26.10.2023
Predmet: edukačný program pre predškolákov Pani úroda
156/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
200,00 EUR
27.11.2023
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
176/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
200,00 EUR
14.12.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
54/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
1 870,00 EUR
22.12.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období január – jún 2024 (2 lekcie/mesiac)
16/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
280,00 EUR
02.02.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
29/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
15.02.2024
Predmet: environmentálne programy pre predškolákov
50/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Ekovýchovné programy pre predškolákov
69/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
285,00 EUR
02.05.2024
Predmet: enviroprogramy pre predškolákov
92/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
12.06.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
114/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
06.08.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
50/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období október 2024 (4 lekcie)
51/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období november 2024 (4 lekcie)
52/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období december 2024 (4 lekcie)
161/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
25.10.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
202/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
440,00 EUR
11.12.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov 11-12/2024
4/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
350,00 EUR
18.02.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období február 2025 (4 lekcie)
22/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
350,00 EUR
28.02.2025
Predmet: ekovýchovné progarmy pre predškolákov
10/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
17.03.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období marec 2025 (4 lekcie)
35/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
24.03.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období marec 2025 (4 lekcie)
14/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
07.04.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období apríl 2025 (4 lekcie)
49/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
23.04.2025
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
18/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
23.04.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období máj 2025 (4 lekcie)
65/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
12.05.2025
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
26/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
12.05.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období jún 2025 (4 lekcie)
73/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.06.2025
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
S 2012-13
faktúra
DE - Dominik Eordeogh
50,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Kontrola elektrospotrebiča, vypracovanie protokolu k vyradeniu
14/2016
objednávka
DIDEROT s.r.o.
35952237
13,03 EUR
10.06.2016
Predmet: 1x kniha "Dunajská kráľovná" i s poštovným
385912
faktúra
DIMARKO
738,68 EUR
02.10.2012
Predmet: čistiace ŠJ
385812
faktúra
DIMARKO
195,97 EUR
02.10.2012
Predmet: čistiace MŠ
20/2016
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
580,58 EUR
20.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ: 20x Ajax 1l Floral Red, 3x Alu fólia 45cm x 150m, 20x CIF cream Lemon, 15x 750ml Domestos Citrus, 20x Drôtenka nerezová 3-balenie, 20x Fixinela 500ml, 2x Fólia 45cm x 300m, 15x Grilpur total 400ml, 20x hubka tvarovaná 5-balenie, 4x Isolda Oliva 100ml, 40x Jar 1l lemon, 4x Kefka na riad Delux, 20x Kuchynské utierky rolka Katrin plus M2, 1x Mydlo tekuté antibakteriálne 5l, 4x Náhrada mop bavlna 180g, 4x Násada 120cm plast, 2x Osv. SENSE 300ml kvetina/floral, 1x Osv. SENSE 300ml. oceán, 10x papier na pečenie 8m extra box, 30x SAVO 1l originál, 1x SAVO 500ml proti plesni MR, 2x Taška mik. 5kg rolka, 25x Utierka UNI ABSORB 5-kusová, 25x vrece HD 14mi zelené 35l 25-kusová, 20x Vrece HD 15mi zelené 60l 20-kusová, 10x WIXX prášok 500g Citrón žltý, 1x vedro 15l Fmix oválne, 1x Žmýkač k vedru Fmix 15l.
152/2016
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
575,88 EUR
31.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky a spotrebný materiál pre ŠJ
153/2016
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
4,70 EUR
31.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky a spotrebný materiál dofakturácia tovaru ktorý nebol na sklade
6/2017
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
443,68 EUR
23.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ- 30x Ajax 1l Floral Red, 2x Alu fólia 45cm x 150m, 15x CIF cream Lemon, 10x 750ml Domestos Citrus, 30x Drôtenka kovová 3-balenie, 20x Fixinela 500ml, 2x Fólia 45cm x 300m, 20x hubka tvarovaná 5-balenie, 10x Jar 900ml Apple, 10x Jar 900ml Sensitive, 6x metla priemyselná250 s násadou, 1x Mydlo tekuté antibakteriálne 5l, 2x násada drevená so závitom, 10x papier na pečenie 8m extra box, 25 párov rukavice gumené L, 4x 100ks rukavice chirurgické L, 2x ryžák na palicu 24cm drevený so závitom, 1x SAVO 500ml proti plesni MR, 30x po 5 ks utierka univerzálna 38x34cm, 25x 25ks vrece HD ZA 50x60 14 mi zelené, 20x 20ks vrece HD ZA 64x71 15mi zelené, 2x 750ml WELL odmasťovač za studena, 1x zmeták ECO s tyčou Klasik
43/2017
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
443,68 EUR
29.03.2017
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ
15/2017
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
12,00 EUR
05.10.2017
Predmet: 2x 5 litrové balenie antibakteriálneho mydla pre ŠJ
127/2017
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
12,00 EUR
30.10.2017
Predmet: 2x 5litrov antibakteriálne mydlo pre ŠJ
116/2018
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
79,40 EUR
01.10.2018
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
117/2018
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
223,19 EUR
01.10.2018
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
118/2018
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
10,08 EUR
01.10.2018
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
12/2018
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
235,00 EUR
02.10.2018
Predmet: čistiace pre MŠ 4x AJAX červený, 4x AJAX tyrkysový, 4x AJAX fialový, 4x AJAX zelený, 4x AJAX ružový, 5x SAVO WC modré, 5x SAVO WC zelené, 3x vedro, 20x SAVO s vôňou, 10x FIXNELA, 10x CIF cream, 20x DOMESTOS zelený, 10x BREF WC Gel s košíkom, 15x Osviežovač vzduchu BRISE GEL,8x AVIVAZ Kuschel,
13/2018
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
80,00 EUR
03.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: 4x Aviváž Kuschel, 1x SAVO, 4x Osviežovač vzduchu v spreji Brise, Glade,Ambi Pur, 2x Sawo WC, 3x vedro, 10 bal po 5 ks utirerka, 6 bal. z každej farby utierka univerzálna, 5x rukavice jednorazové chirurgické.
18/2018
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
150,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Ajax na dlážku – 15 ks, Savo Prim – 6 ks, Fixinela – 10 ks, Aviváž Ammorbidente – 3 ks, Bonux 6 kg – 2 ks, Osviežovač vzduchu – 10 ks
149/2018
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
142,36 EUR
03.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky
7/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
177,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Ajax na dlážku zelený – 10 ks, Ajax na dlážku tyrkysový – 10 ks, Savo Prim – 20 ks, Fixinela – 20 ks, CIF – 15 ks, Aviváž Ammorbidente – 1 ks, Domestos – 15 ks
8/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
11800666
800,00 EUR
19.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: odmasťovač -2 ks, sáčok 3kg - 1 bal, sáčok 5 kg - 1 bal, vrece na odpad - 60 ks, vrece na odpad 60 l - 30 ks, papier na pečenie - 25 ks, drôtenka kovová - 30ks, Domestos 0,75 l - 30 ks, AJAX červený - 25 ks, CIF cream 0,5 -15 ks, Fixinela 0,500 ml - 5 ks, Grilpour Total - 10 ks, JAR lemon - 15 ks, hubka - 20 bal., kuch.utierka - 15 ks roliek, rukavice gumenné "L"- 24 ks, rukavice chirurgické "L" - 6 bal., Savo original - 20 ks, utierka univerzálna – 30 bal. SAVO 1 l. – 2 ks, SAVO 1- l ks, WC papier - 15bal /po 6 ks/, handra – 5 ks, handra – 5 ks, ALU fólia na potraviny - 2 ks, fólia na potraviny - 1 ks, clin - 4ks, mop+náhrada na mop – 2ks
31/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
700,02 EUR
25.02.2019
Predmet: Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
32/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
176,78 EUR
25.02.2019
Predmet: čistiace potreby pre MŠ
33/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
6,96 EUR
25.02.2019
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
12/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
220,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax na dlážku zelený – 5 ks, Ajax na dlážku červený – 5 ks, Ajax na dlážku režový – 5 ks, Ajax na dlážku fialový – 5 ks Savo – 9 ks, Savo Perex – 5 ks Fixinela – 21 ks, Prášok na pranie Ariel 15 kg – 1 ks, Aviváž Ammorbidente 5 kg – 3 ks, Domestos – 20 ks, Cif biely – 6 ks
75/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
219,29 EUR
20.05.2019
Predmet: čistiace prostriedky
15/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
50,00 EUR
24.06.2019
Predmet: metla ciroková – 5 ks, utierky béžová – 5 ks
92/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
49,97 EUR
01.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
22/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
150,00 EUR
30.08.2019
Predmet: 1. Popis objednaného plnenia: AJAX 2153 – 5 ks, AJAX 5185 – 5 ks, AJAX 5163 – 5 ks, AJAX 6074 – 5 ks, SAVO 1674 – 20 ks, DOMESTOS 2200 – 9 ks, Aviváž 6680 – 1 ks, Aviváž 6678 – 1 ks, Soľ zmäkčovacia 25 kg 1388 – 2 ks
125/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
132,95 EUR
10.09.2019
Predmet: čistiace prostriedky
165/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
204,00 EUR
14.11.2019
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
31/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
146,69 EUR
15.11.2019
Predmet: AJAX 2153 – 5 ks, AJAX 5185 – 5 ks, AJAX 5163 – 5 ks, AJAX 6074 – 5 ks, SAVO 1674 – 10 ks, DOMESTOS 2200 – 10 ks, Prací gél Lavatrice 6632 – 1 ks, Aviváž 6680 – 1 ks, Aviváž 6678 – 1 ks, Aviváž 6679 – 1 ks, FIXINELA 674 – 10 ks, Cif biely 383 – 6 ks.
170/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
146,69 EUR
25.11.2019
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky - ŠJ
32/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
52,35 EUR
25.11.2019
Predmet: Soľ zmäkčovacia 25 kg 1388 – 2 ks
174/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
52,32 EUR
29.11.2019
Predmet: Soľ zmäkčovacia 25 kg 1388 – 2 ks
2/2020
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
230,50 EUR
28.01.2020
Predmet: AJAX 2153 – 5 ks, AJAX 5185 – 5 ks, AJAX 5163 – 5 ks, AJAX 6074 – 5 ks, SAVO 1674 – 6 ks, DOMESTOS 2200 – 15 ks, Prací prášok Ariel 5154 – 1 ks, Aviváž 6680 – 1 ks, Aviváž 6678 – 1 ks, Aviváž 6679 – 1 ks, FIXINELA 674 – 20 ks, Savo Perex 1663 - 3 ks, WC košík 6608 – 1 kart.m Savo proti pledni 104 – 3 ks, utierky ZZ zelené 226 – 1 bal.
5/2020
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
250,00 EUR
10.02.2020
Predmet: mydlo tekuté 5 L Moss 8226 – 12 ks, WC papier Katrin Classic 16 ks 8272 – 28 bal., Jar expert 5 l 1353 – 5 ks, Sanitec Fornonet 6640 – 10 ks.
30/2020
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
187,64 EUR
19.02.2020
Predmet: čistiace a hygienické potreby
32/2020
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
36,43 EUR
02.03.2020
Predmet: čistiace a hygienické potreby
10/2020
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Savo originál 377 – 20 ks Savo proti pleswni 104 – 3 ks, Bref WC gel 1304 – 10 ks, Sirafan Speed 2320 – 10 ks
16/2020
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
105,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Savo originál 8346 – 20 ks, Domestos – 10 ks, Fixinela – 20 ks, + dovoz
97/2020
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
103,80 EUR
07.08.2020
Predmet: Savo originál 8346 – 20 ks, Domestos – 10 ks, Fixinela – 20 ks.