portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24471/20240021
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24497/20240022
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
77/2023
objednávka
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
37053817
150,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Stavebný dozor - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
12/2024
objednávka
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
37053817
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - budova pri ihrisku, spevnená plocha
24099/202401
faktúra
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44
37053817
600,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie PD - budova pri ihrisku a spevnená plocha
22322/20222522
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
56,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Domová kniha
23576/202321004
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
155,88 EUR
02.01.2024
Predmet: Tlačivá, kancelárske potreby
51/2024
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
213,50 EUR
15.05.2024
Predmet: Tlačivá knižnica, magnetická nástenka, USB kľúč
24211/20242393
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
213,50 EUR
22.05.2024
Predmet: Tlačivá knižnica, USB kľúč, magn.tabuľa
84/2024
zmluva
INISOFT s. r. o.
45234469
118,80 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
24506/42402581
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
29.12.2024
Predmet: Servisná odborná podpora - odpady
24507/42402582
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
118,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Softvér - odpady
18/2023
objednávka
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
2 340,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - rozhodnutie o umiestnení stavby Miestna komunikácia Pod Škverkami
23166/27022023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
780,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu !Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23239/41062023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
1 560,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Inžinierska a poradenská činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu "Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23074/5080541221
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
19,20 EUR
02.03.2023
Predmet: Sušiak na prádlo
81/2024
objednávka
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
12.09.2024
Predmet: Tonery, valce
24375/2420801280
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
25.09.2024
Predmet: Tonery
96/2023
objednávka
ISKOL s.r.o.
47484993
6 000,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie ku žiadosti o NFP pre projekt: "Rekonštrukcia a modernizácia budovy Základnej školy v Chminianskej Novej Vsi"
23594/121223
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
7 200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ"
25/2024
zmluva
ISKOL s.r.o.
47484993
70 200,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2024 - Projektová dokumentácia pre projekt: "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
24159/050424
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
18.04.2024
Predmet: PD - Zníženie EE ZŠ s MŠ - I.tretina
24223/070524
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie PD pre projekt "Zníženie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves " 2. tretina
24305/110624
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Projektová dokumentácia pre projekt " Zníženie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves" - 3. tretina
22118/5570040998
faktúra
IVES Košice
00162957
33,60 EUR
05.04.2022
Predmet: Update programu_matrika
24301/20241284
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
399,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Set výukových obrazov
64/2024
objednávka
IWB s.r.o.
21395900
399,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Set výukových obrazov
16/2022
zmluva
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
3,59 EUR
31.03.2022
Predmet: Certifikát o poskytovaní služieb
22123/200046654
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
11.04.2022
Predmet: Bezpečnostná SIM - signalizačné zariadenie
22211/200070853
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
26.07.2022
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - poplatok
22319/200078297
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
20.10.2022
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - signalizačné zariadenie
23007/200005332
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
21.01.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - signalizačné zariadenie
23136/200031612
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
17.04.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM - poplatok - signalizačné zariadnie
23272/200057441
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.07.2023
Predmet: Poplatok za bezpečnostnú SIM karta - signalizačné zariadenie
23399/200083141
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.10.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - signalizačné
24026/200005361
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
08.02.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM karta signalizačné
24184/200030697
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
22.05.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM karta signalizačná
24290/200055569
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.08.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM karta signalizačné zariadenie - mesačný poplatok
24415/200079864
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
14.10.2024
Predmet: poplatok za bezpečnostnú SIM kartu - signalizačné
22385/20220001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
210,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odpratávanie snehu
66/2023
objednávka
Jakub Adamčík
52899667
16.08.2023
Predmet: Výkopové práce na tréningovej ploche pri ihrisku
23339/2023001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
1 085,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zemné práce - tréningová plocha pri ihrisku
24429/20240001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
608,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Výkopové práce - oplotenie ihrisko
108/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
1 267,29 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
113/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
303,70 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
88/2023
zmluva
Ján Bugna
12,56 EUR
03.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
78/2024
zmluva
Ján Bugna
12,57 EUR
17.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 3.5,10
94/2023
objednávka
Janette Marczibál – CONNECT
34454730
155,84 EUR
01.12.2023
Predmet: Tlačivá
49/2023
objednávka
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
23247/202319
faktúra
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
23267/202321
faktúra
Ján Gombar
40872483
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Dodatočné kábly a úpravy časomiery DHZ
40/2024
zmluva
Ján Langa, Lucia Langová,Ing. Marián Mamrák, Lucie Tkáčiková, Pavol Obderčo, Gabriela Onderčová, Anton Adamčík, Anna Adamčíková, Lukáš Pošivák
7 482,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemky
54/2024
zmluva
Ján Langa, Lucia Langová,Ing. Marián Mamrák, Lucie Tkáčiková, Pavol Onderčo, Gabriela Onderčová, Anton Adamčík, Anna Adamčíková, Lukáš Pošivák
0,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 30.04.2024 (Zmluva č. 40/2024)
23561/3912023
faktúra
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
34508503
380,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vložkovanie komína OcÚ
24121/782024
faktúra
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
34508503
126,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Oprava komína ZS
66/2023
zmluva
JANQA, s. r. o.
55457398
828,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku (verejného priestranstva)
24049/231208
faktúra
JANTER s.r.o.
46603441
336,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Preprava kameniva- posyp MK
21/2024
zmluva
Ján Tobiaš
40,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
84/2023
zmluva
Ján Valenčin, Lucia Valenčinová
36,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
85/2023
zmluva
Ján Valenčin, Lucia Valenčinová
6,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
19/2022
objednávka
Jaroslav Kovér
40148050
400,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Orez stromov
22133/62022
faktúra
Jaroslav Kovér
400,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Pilčícke práce
42/2022
objednávka
Jaroslav Platko
31307825
375,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Údržba mulčovača
22256/22018
faktúra
Jaroslav Platko
31307825
375,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Údržba mulčovača
24494/2024060
faktúra
Jaroslav Sokolský
53543131
180,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ
23241/20230148
faktúra
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
80,04 EUR
28.06.2023
Predmet: Kladivá do mulčera
6/2024
objednávka
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
15.01.2024
Predmet: Oprava - traktor KUBOTA
24064/20240006
faktúra
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
338,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Náhradné diely traktor
3/2023
objednávka
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
129,60 EUR
13.01.2023
Predmet: Valček výsuvu teleskopického rebríka
23014/2023007
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
129,60 EUR
21.01.2023
Predmet: Valček výsuvu teleskopického rebríka
64/2023
objednávka
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Kontajner na nákladné auto
23366/2023438
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Kontajner na auto
23582/105923
faktúra
JK RACIO, s.r.o.
47528222
54,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz kontajnera ČOV
59/2023
zmluva
Jozef Bomba, Jozefa Bombová
6 300,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
60/2023
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Zásahový odev, obuv, materiál DHZ
23099/2023052
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Zásahový odev, materiál DHZ
76/2024
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
356,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Hadice so spojkami DHZ
24345/2024082
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
356,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Hadice DHZ
23487/2023011
faktúra
Jozef Pasternák
47320397
200,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výrub stromov
21/2024
objednávka
Jozef Pasternák
47320397
350,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výrub stromov