portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
319/2018
faktúra
CKD market
36232017
8,90 EUR
19.11.2018
Predmet: fa za kuchynské utierky
250/2018
faktúra
CKD market
36232017
16,36 EUR
18.09.2018
Predmet: fa za vrecia do ŠJ
231/2018
faktúra
CKD market
36232017
100,15 EUR
10.09.2018
Predmet: fa za hyg. potreby - ŠKD
225/2018
faktúra
CKD market
36232017
500,99 EUR
30.08.2018
Predmet: fa za čistiace prostriedky - ŠJ
174/2018
faktúra
CKD market
36232017
85,83 EUR
19.06.2018
Predmet: fa za servisné práce /kosačka/
140/2018
faktúra
CKD market
36232017
99,00 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za čistiace do družiny
390/2017
faktúra
CKD market
36232017
242,05 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
348/2017
faktúra
CKD market
36232017
12,41 EUR
16.11.2017
Predmet: fa za kuchynské utierky - ŠJ
248/2017
faktúra
CKD market
362320017
7,80 EUR
06.09.2017
Predmet: fa za rukavice - ŠJ
246/2017
faktúra
CKD market
362320017
345,83 EUR
05.09.2017
Predmet: fa za čistiace prostriedky-ŠJ
198/2017
faktúra
CKD market
36232017
19,90 EUR
27.06.2017
Predmet: fa za opravu kosačky
5/2017
objednávka
CKD market
36232017
26.06.2017
Predmet: objednávka na opravu kosačky
196/2017
faktúra
CKD market
36232017
14,40 EUR
21.06.2017
Predmet: fa za kuchynské papierové utierky
184/2017
faktúra
CKD market
36232017
12,90 EUR
13.06.2017
Predmet: fa za vrecká do vysávača
123/2017
faktúra
CKD market
36232017
62,58 EUR
21.04.2017
Predmet: fa za čistiace prostriedky
88/2017
faktúra
CKD market
36232017
78,74 EUR
14.03.2017
Predmet: fa za hygienický tovar - ŠKD
87/2017
faktúra
CKD market
36232017
106,31 EUR
14.03.2017
Predmet: fa za hygienický tovar
389/2016
faktúra
CKD market
36232017
226,18 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
346/2016
faktúra
CKD market
36232017
20,53 EUR
22.11.2016
Predmet: fa za utierky do ŠJ
7/2015
objednávka
CKD market
14120054
25,76 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka jari 52 ks
3/2015
objednávka
CKD market
44,08 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - kuch. utierky , savo, švédsk. utierka ....
272/2016
faktúra
CKD market
36232017
221,19 EUR
21.09.2016
Predmet: Fa za čistiace prostriedky ŠJ
204/2016
faktúra
CKD market
36232017
448,90 EUR
11.07.2016
Predmet: FA za čist.prostriedky
122/2016
faktúra
CKD market
36232017
155,32 EUR
27.04.2016
Predmet: FA za čistiace prostried.
108/2016
faktúra
CKD market
36232017
288,13 EUR
15.04.2016
Predmet: FA za čistiace prostried.
75/2015
faktúra
CITYFOOD s.r.o.
45510172
485,84 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
343/2014
faktúra
CITYFOOD s.r.o.
45510172
117,02 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
342/2014
faktúra
CITYFOOD s.r.o.
45510172
175,58 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
202/2014
faktúra
CITYFOOD s.r.o.
45510172
122,12 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
87/2014
faktúra
CITYFOOD s.r.o.
45510172
36,98 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
13/2020
faktúra
CITYFOOD
45510172
119,14 EUR
15.01.2020
Predmet: fa za tovar do ŠJ
291/2019
faktúra
CITYFOOD
45510172
88,98 EUR
12.11.2019
Predmet: fa za fóliu do školskej jedálne
265/2019
faktúra
CITYFOOD
45510172
34,99 EUR
14.10.2019
Predmet: fa za kuchynské utierky
361/2018
faktúra
CITYFOOD
45510172
66,29 EUR
13.12.2018
Predmet: fa za potravinové fólie do ŠJ
356/2021
faktúra
CHristian Project Support s.r. o.
36745475
15,01 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za spoločenskú hru
51/2021
objednávka
CHristian Project Support s.r. o.
36745472
15,01 EUR
23.11.2021
Predmet: objednávka spoločenskej hry
399/2014
faktúra
Chovanec Michal
43964486
870,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za výrobu a montáž nábytku
109/2013
faktúra
Chovanec Michal
43964486
560,00 EUR
12.11.2014
Predmet: botník, vešiakový panel
17-Z-2023
zmluva
Cestovná kancelária Vida s.r.o.
46754571
6 090,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Zmluva o zájazde
223/2024
faktúra
Cestovná kancelária Vida
46754571
2 000,00 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za školu v prírode
12-Z-2016
oznam
CERES SLOVAKIA
36533823
125,90 EUR
04.11.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení ubytovania a súvisiacich služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného Zákonníka
31/2017
faktúra
CERES
36533823
4 500,00 EUR
30.01.2017
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
98/2013
faktúra
Cepko Stanislav
35111691
16,20 EUR
12.11.2014
Predmet: výstražná páska s potlačou Zákaz Vstupu
5-Z-2016
oznam
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
4 413,76 EUR
30.05.2016
Predmet: Darovacia zmluva o správe majetku štátu
4-Z-2015
oznam
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
2 201,28 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 585/2015
16-Z-2019
zmluva
Centrum Slniečko
36096555
0,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Licenčná zmluva na používanie pomôcok pre realizáciu preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá
15-Z-2019
zmluva
Centrum Slniečko
36096555
0,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Licenčná zmluva na realizáciu Preventívneho programu "Kozmo a jeho dobrodružstvá"
264/2019
faktúra
Centrum Slniečko
36096555
350,00 EUR
14.10.2019
Predmet: fa za vzdelávanie
183/2017
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
70,00 EUR
13.06.2017
Predmet: fa za reg. popl. do programu Zelená škola 2017/18
333/2020
faktúra
Centrum Dr. Sindelar
51852276
200,00 EUR
16.12.2020
Predmet: fa za školenie - SZP
295/2018
faktúra
Centrum Dr. Sindelar
51852276
150,00 EUR
05.11.2018
Predmet: fa za seminár
108/2018
faktúra
Centrum Dr. Sindelar
45504415
170,00 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za seminár
52/2013
faktúra
CEIT, s.r.o.
31318851
39,80 EUR
11.11.2014
Predmet: štítky s čiarovými kódmi na čítačku do knižnice
224/2021
faktúra
CEIT
31318851
77,00 EUR
26.08.2021
Predmet: fa za on-line katalóg školskej knižnice
212/2020
faktúra
CEIT
31318851
39,80 EUR
14.09.2020
Predmet: fa za štítky s čiarovými kódmi do knižnice
149/2018
faktúra
CBS
36754749
180,00 EUR
06.06.2018
Predmet: fa za maľované mapy - 2.časť
137/2018
faktúra
CBS
36754749
180,00 EUR
28.05.2018
Predmet: fa za maľované mapy
363/2017
faktúra
CBS
36754749
357,50 EUR
22.11.2017
Predmet: fa za knihy
158/2017
faktúra
CBS
36754749
220,00 EUR
22.05.2017
Predmet: fa za knihu - záloha
245/2014
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
26,40 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za triedne knihy
108/2023
faktúra
Čarovné farby
50232240
37,73 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za materiál
4/2023
objednávka
Čarovné farby
50232240
37,73 EUR
20.04.2023
Predmet: objednávka materiálu
323/2020
faktúra
Career Spring
47465701
33,00 EUR
11.12.2020
Predmet: fa za pomôcky SZP
24/2020
objednávka
Career Spring
44984740
33,00 EUR
11.12.2020
Predmet: objednávka pomôcok - SZP
95/2016
faktúra
CA GALAXY TOUR
46821996
3 456,00 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za švp, hotel Belez
188/2012
faktúra
BRESTOL Slovakia, s.r.o.
171,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok - skriňa ŠJ
240/2016
faktúra
BRENO, s.r.o.
36660710
226,96 EUR
30.08.2016
Predmet: FA za obšitie koberca
387/2017
faktúra
BRENO
36660710
275,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za koberec do MŠ
148/2015
faktúra
Branislav Turan- Život a zdravie
40765938
76,00 EUR
05.05.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky-knihy
140/2015
faktúra
Branislav Turan- Život a zdravie
40765938
22,00 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za knihy
344/2022
faktúra
Branislav Turan, život a zdravie
40765938
82,90 EUR
18.11.2022
Predmet: fa za knihy do MŠ
131/2025
faktúra
Branislav Turan
40765938
62,00 EUR
11.04.2025
Predmet: fa za knihy do materskej školy
253/2019
faktúra
Branislav Turan
40765938
45,90 EUR
07.10.2019
Predmet: knihy do MŠ
165/2017
faktúra
Branislav Turan
40765938
42,50 EUR
30.05.2017
Predmet: fa za knihy - MŠ
308/2012
faktúra
Branislav Hudcovič
400,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
363/2013
faktúra
Boris Kožányi-BO COMMERCE
33201641
785,27 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za žalúzie na okná MŠ
210/2020
faktúra
Boris Kožányi - BO COMMERCE
33201641
153,18 EUR
14.09.2020
Predmet: fa za sieťky proti hmyzu
97/2017
faktúra
Boris Kožányi
33201641
526,42 EUR
24.03.2017
Predmet: fa za žalúzie
162/2022
faktúra
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o.
45930546
227,28 EUR
26.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity z chémie
35/2022
objednávka
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o.
45930546
227,28 EUR
26.05.2022
Predmet: objednávka - chémia pre 9. ročník