portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
359/2017
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
51,40 EUR
24.11.2017
Predmet: UP predškolská MŠ Budovateľaká
357/2017
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
201,90 EUR
24.11.2017
Predmet: OP MŠ predškolská MŠ J. Dalloša
675
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
127,50 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
609
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
526,30 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
286
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
499,00 EUR
26.07.2019
Predmet: deliaci panel do WC na MŠ B
345/2017
faktúra
Banana Music s.r.o
47845279
167,90 EUR
24.11.2017
Predmet: činely ZUŠ
159/2017
objednávka
Banana Music s.r.o
47845279
167,90 EUR
21.11.2017
Predmet: činely pre zuš
35
faktúra
Ballux spol. s r. o .
46065385
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: poplatok za seminár ŠJ
2024146
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
180,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Kancelárske stoličky Lucas 2ks
2024036
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
224,40 EUR
30.04.2024
Predmet: Kovová kartotéka
2023158
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
4 329,60 EUR
05.10.2023
Predmet: Nábytok do kancelárií, tried a školskej knižnice. stôl 180x80 cm v počte 2ks stôl 140x80 cm v počte 2 ks kontajner 4 zásuvky v počte 7 ks knižnica 223x300 cm v počte 1 ks
2022163
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 197,20 EUR
06.02.2023
Predmet: kancelársky nábytok
2022162
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
378,00 EUR
06.02.2023
Predmet: šatníková skriňa
2022162
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
378,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Šatníková skriňa do telocvične .
2022072
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444134
355,20 EUR
22.07.2022
Predmet: Kancelárske stoličky.
2021204
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444134
147,60 EUR
31.10.2021
Predmet: Protišmykový náter.
2020227
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444134
494,40 EUR
01.12.2020
Predmet: Upratovacie vozíky.
2019192
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444134
405,60 EUR
11.11.2019
Predmet: Kancelárska šatníková skriňa 1781x800x500mm- čerešňa a kovová skriňa 800x850x390- sivá do priestorov ŠJ a ŠKD.
44
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
35,06 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
350
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
180,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
59
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
224,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
350
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
180,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
59
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
224,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
59
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
224,40 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecný materiál
467
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
241,20 EUR
20.03.2024
Predmet: Kancelárske kreslo Lugo 1+1 látka sivá
437
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 809,60 EUR
20.03.2024
Predmet: písací stôl
381
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
2 520,00 EUR
26.02.2024
Predmet: kancelársky kontajner pre učiteľov
413
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 590,00 EUR
07.02.2023
Predmet: kancelárske potreby
410
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
607,20 EUR
07.02.2023
Predmet: kancelársky nábytok
399
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
378,00 EUR
07.02.2023
Predmet: spisová skriňa pre CVČ
141
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
355,20 EUR
22.07.2022
Predmet: kancelárska stolička
485
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
147,60 EUR
31.10.2021
Predmet: protišmykový náter
581
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
494,00 EUR
01.12.2020
Predmet: upratovací vozík
361
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
277,20 EUR
08.01.2020
Predmet: skriňa pre ŠJ
360
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
128,40 EUR
08.01.2020
Predmet: skriňa pre ŠJ
316
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
358,00 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- drôtenka
265
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
447,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Drôtenky parketové strojové
226
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
629,10 EUR
22.07.2021
Predmet: drôtenky
2021107
objednávka
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
629,10 EUR
22.07.2021
Predmet: Drôtenky pre ZŠ.
282
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
593,05 EUR
31.07.2020
Predmet: drôtenky
2023120
objednávka
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
447,50 EUR
30.05.2023
Predmet: drôtenka na parkety
157
faktúra
Avant s.r.o.
44663340
20,99 EUR
21.06.2023
Predmet: rukavice pre školníkov
2023077
objednávka
Avant s.r.o.
44663340
20,99 EUR
18.04.2023
Predmet: jednorazové nitrilové rukavice
6/2021
zmluva
Autoprofit, s.r.o.
36239763
0,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Darovanie počítačov v počte 5 ks.
315/2014
faktúra
Autoclub s.r.o
31403972
150,00 EUR
16.12.2014
Predmet: dopravné ihrisko
16
faktúra
Autistické centrum Andreas, n.o.
31821677
15,00 EUR
22.07.2022
Predmet: účastnícky poplatok pre zamestnanca
2022009
objednávka
Autistické centrum Andreas, n.o.
31821677
15,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Účasť na webinári.
569
faktúra
AUTIS
42274931
60,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
388
faktúra
AUREDNIK CS, spol.s.r.o.
18621392
144,99 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre ZUŠ
2018149
objednávka
Aurednik CS spol.s.r.o.
18621392
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre výtvarný krúžok ZUŠ.
12/2017
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
275,91 EUR
09.03.2017
Predmet: reproduktor s mikrofónmi
271/2014
faktúra
A.T.Team s.r.o
35899638
2 460,00 EUR
22.10.2014
Predmet: pobyt zo soc.fondu
371
faktúra
Atlantis n.o.
51692899
127,40 EUR
01.12.2020
Predmet: vstupné do Atlantis center Levice - Letná škola
283
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: likvidácia Bio odpadu
223
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: likvidácia bio odpadu
158
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
59
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
12
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
680
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
606
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
405
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
357
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
283
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
224
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
143
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
138
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
90
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
405
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
357
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
283
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
224
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
143
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
138
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
90
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
224
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
143
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
138
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
90
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
591
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Likvidácia bio odpadu
553
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Likvidácia bio odpadu za 10/2023