portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
854,00 EUR
05.08.2014
Predmet: elektrina
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
854,00 EUR
05.05.2014
Predmet: elektrina
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
854,00 EUR
13.02.2014
Predmet: elektrina
5100627522
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
644,68 EUR
05.02.2014
Predmet: elektrina
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
738,00 EUR
11.11.2013
Predmet: eletrina
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
738,00 EUR
14.08.2013
Predmet: elektrina
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
738,00 EUR
21.05.2013
Predmet: elekrina
Objednavka kontraktu EFEKT 7
objednávka
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
18.02.2013
Predmet: elektrina
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
738,00 EUR
13.02.2013
Predmet: elektrina
7280097393
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-74,41 EUR
21.01.2013
Predmet: elektrina
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
829,00 EUR
31.10.2012
Predmet: elektrina
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
829,00 EUR
09.08.2012
Predmet: elektrina
Zmluva č. 671852
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
15.06.2012
Predmet: dodávka elektriny
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
829,00 EUR
14.05.2012
Predmet: elektrina
222019593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
757,00 EUR
14.02.2012
Predmet: elektrina
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
829,00 EUR
14.02.2012
Predmet: elektrina
7810055245
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
4,82 EUR
03.11.2011
Predmet: upomienka VSE
7437596267
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
757,00 EUR
24.08.2011
Predmet: elektrina
7417649266
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
757,00 EUR
23.05.2011
Predmet: elektrina
7494787994
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
757,00 EUR
16.02.2011
Predmet: odber elektriny
7254054545
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
140,38 EUR
04.02.2011
Predmet: dodávka elektrickej energie
2500557258
faktúra
Výchdoslovenská vodárenská spoločnosť
940,06 EUR
06.07.2022
Predmet: voda II.Q
79/2017
objednávka
VV Mix, s.r.o.
36189626
271,20 EUR
22.12.2017
Predmet: Stolička Orlando HB
18343
faktúra
VV MIIX, s.r.o.
36189626
271,20 EUR
27.12.2017
Predmet: Stolička do kancelárie
1018008
faktúra
VVINGS Košice s.r.o.
44292678
91,20 EUR
12.02.2018
Predmet: Oprava merania a regulácie kúrenia
84/2018
objednávka
VVINGS KOŠICE
44292678
11.01.2018
Predmet: Oprava merania regulácie kúrenia a vonkajší senzor.
110100013
faktúra
Vojtech Bárány- Mäso-údeniny
14390710
165,79 EUR
26.01.2012
Predmet: maso
11000008
faktúra
Vojtech Bárány- Mäso-údeniny
14390710
230,00 EUR
27.09.2011
Predmet: maso
110100006
faktúra
Vojtech Bárány- Mäso-údeniny
14390710
189,15 EUR
01.06.2011
Predmet: maso
140100066
faktúra
VODAR Milan Koyš
30248558
115,80 EUR
24.11.2014
Predmet: vodarenske potreby
140100023
faktúra
VODAR Milan Koyš
30248558
50,50 EUR
22.05.2014
Predmet: vodareske potreby
80/14
objednávka
VODAR Milan Koyš
30248558
141,40 EUR
11.04.2014
Predmet: drez
140100017
faktúra
VODAR Milan Koyš
30248558
141,40 EUR
11.04.2014
Predmet: drezy a prislusenstvo kuchynky SJ
6630/2022
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
47,40 EUR
21.03.2022
Predmet: vlajka SR a EU
7/2022
objednávka
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
47,40 EUR
14.03.2022
Predmet: vlajky
112022
faktúra
Vladimír Šoffa
866,25 EUR
01.08.2022
Predmet: vysprávky a maľovanie kucyne,chodby a kancelárie Šj
1020222
faktúra
Vladimír Šoffa
405,50 EUR
01.08.2022
Predmet: maľovanie kuchynky a sokľu ŠJ
53/2022
objednávka
Vladimír Šoffa
405,50 EUR
26.07.2022
Predmet: maĺovanie kuchynky a sokla šj
49/2022
objednávka
Vladimír Šoffa
14303744
866,25 EUR
21.06.2022
Predmet: hygienická maľba ŠJ
2020005
faktúra
Vladimír Ščambora
10697608
1 174,57 EUR
11.03.2020
Predmet: hygienicka malba kuchyne
17/2020
objednávka
Vladimír Ščambora
10697608
1 174,57 EUR
28.02.2020
Predmet: maľba, nátery kuchyne a priľahlých priestorov SJ
201810013
faktúra
Vladimír Ščambora
10697608
569,67 EUR
05.10.2018
Predmet: Hygienická maľba kuchyne materskej školy, oprava stien a stropov maliarskou masou a náter sokla.
56/2017
objednávka
VIZUAL s.r.o.
46801120
36,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Pečiatka pre ŠJ
1700060
faktúra
VIZUAL s.r.o.
46801120
36,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Vyhotovenie pečiatky
95/2018
objednávka
Vizual, s.r.o.
46801120
14,90 EUR
09.02.2018
Predmet: Výroba pečiatky
20233081164
faktúra
Violet Moon
1 084,50 EUR
18.12.2023
Predmet: uteraky,plachty detské
84/2023
objednávka
Violet Moon
1 084,50 EUR
12.12.2023
Predmet: plachty,uteráky
1723
faktúra
Veterán Bus Diamant
81,50 EUR
15.06.2023
Predmet: autobus Veterán
17/2023
objednávka
Veterán Bus Diamant
50652346
81,00 EUR
18.04.2023
Predmet: autobus KE-Čermeľ
9/2025
objednávka
Veteran Bus
200,00 EUR
11.03.2025
Predmet: veteran autobus
Z15954538
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
180,00 EUR
27.11.2015
Predmet: On line knižnica Škola efektívne
Z16954687
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
194,40 EUR
24.11.2016
Predmet: predplatné za produkt Škola efektívne profi plus
66/2016
objednávka
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
194,40 EUR
24.11.2016
Predmet: produkt Škola efektívne profi plus
Z16954333
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
216,00 EUR
06.11.2016
Predmet: Záloha na predpltné On line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
14953296
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
187,20 EUR
27.11.2014
Predmet: online kniznica
Z1366256
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
187,20 EUR
17.12.2013
Predmet: online kniznica + skola efektivne
720202022
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
535,92 EUR
18.03.2020
Predmet: aktualizacia verzie -poskytnutie prav 03 2020 - 02 2021
720161182
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
348,48 EUR
10.03.2016
Predmet: aktualna verzia 03/16-02/17
720150664
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
344,40 EUR
18.03.2015
Predmet: program aktualne verzie
720130642
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
338,40 EUR
21.03.2013
Predmet: Vema program
Zmluva č. 04/120
oznam
VEMA s.r.o.
31355374
0,00 EUR
15.06.2012
Predmet: právo použivat aktualné verzie programu VEMA
720192120
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
479,52 EUR
15.03.2019
Predmet: aktualizacia programu
720191975
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
136,80 EUR
27.02.2019
Predmet: modul HF0010
720180508
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
78,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Modul HB0063
720170713
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
352,68 EUR
21.03.2017
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
8412401266
faktúra
Vema
31355374
684,04 EUR
18.03.2024
Predmet: licencia na mzdy 2024
8412300983
faktúra
Vema
31355374
655,92 EUR
08.03.2023
Predmet: licencia na rok
720180802
faktúra
Vema
31355374
63,60 EUR
17.04.2018
Predmet: Zvýšenie osobných čísel
720180747
faktúra
Vema
31355374
450,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 03/18 - 02/19
43/2017
objednávka
Vema
31355374
07.09.2017
Predmet: Zakúpenie Modulu HB0015
720140833
faktúra
Vema
31355374
338,40 EUR
25.03.2014
Predmet: aktualizacia VEMA
720120633
faktúra
Vema
31355374
326,40 EUR
23.03.2012
Predmet: softwer
720110664
faktúra
Vema
31355374
312,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 3/11-2/12
2022100786
objednávka
Vaša lekáreň
16,90 EUR
05.10.2022
Predmet: navleky na obuv
32/2021
objednávka
UTC spol.s.r.o.
91,92 EUR
25.05.2021
Predmet: odpudzovač holubov
4722
faktúra
USK Stavebno-dopravna firma, Ing. Štefan Uhriňak
10741437
624,00 EUR
21.06.2022
Predmet: autobus doprava
17/2022
objednávka
USK Stavebno-dopravna firma, Ing. Štefan Uhriňak
624,00 EUR
22.04.2022
Predmet: autobusova doprava
121025381
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
33,54 EUR
30.03.2021
Predmet: stravne listky
11/2021
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
33,54 EUR
29.03.2021
Predmet: stravne listky
7901093611
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
39,00 EUR
11.11.2019
Predmet: stravne listky