portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6752
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2014
objednávka
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,24 EUR
06.05.2014
Predmet: piesok kopany
240097
faktúra
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,24 EUR
06.05.2014
Predmet: piesok
80/2013
objednávka
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,82 EUR
16.05.2013
Predmet: piesok
230141
faktúra
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,82 EUR
15.05.2013
Predmet: piesok
240060
faktúra
Bask Gravel s.r.o.
36575291
72,05 EUR
12.04.2012
Predmet: piesok do pieskovisk
20190054
faktúra
BALANS, Mgr. Viera Lutherová
43747060
35,00 EUR
29.04.2019
Predmet: odoborny seminar
1704000014/2025
faktúra
Bábkové divadlo Košického kraja
31297811
195,30 EUR
26.03.2025
Predmet: divadelne predstaveni
8/2025
objednávka
Bábkové divadlo Košického kraja
31297811
0,00 EUR
26.02.2025
Predmet: babkove divadlo
43/2022
objednávka
Bábkové divadlo HOKY POKY
160,00 EUR
31.05.2022
Predmet: divadielko Hoky -Poky
202502
faktúra
Babadlo n.o.
50116070
180,00 EUR
21.01.2025
Predmet: divadelne predstavenie
2/2025
objednávka
Babadlo n.o.
50116070
180,00 EUR
16.01.2025
Predmet: babkove divadlo
49/2021
objednávka
Babadlo n.o.
50116070
1,00 EUR
29.06.2021
Predmet: divadelne predstavenie, cena je na jedno dieta v daný den podla poctu detí
18413558
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
219,60 EUR
02.08.2018
Predmet: Skriňa archivačná
133/2018
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
219,60 EUR
30.07.2018
Predmet: Skriňa univerzálna demontovaná - archívna
SPF22415405
faktúra
B2B partner
216,00 EUR
19.05.2022
Predmet: stojan na bicykle
32/2022
objednávka
B2B partner
216,00 EUR
16.05.2022
Predmet: stojan na bicykle
SPF21427544
faktúra
B2B partner
26,40 EUR
07.09.2021
Predmet: Plagátový rám A1 - skosené rohy, strieborný
SPF21420841
faktúra
B2B partner
271,20 EUR
09.07.2021
Predmet: Kancelárske kreslo
221202813
faktúra
B2B partner
26,40 EUR
22.06.2021
Predmet: plagat ram, stojan na kos
21417212
faktúra
B2B partner
238,80 EUR
21.06.2021
Predmet: stojan na bicykel
221202806
faktúra
B2B partner
214,80 EUR
21.06.2021
Predmet: plagatovy ram
46/2021
objednávka
B2B partner
185,00 EUR
18.06.2021
Predmet: tabule nastenne
34/2021
objednávka
B2B partner
425,00 EUR
26.05.2021
Predmet: stojan na bicykle, nosny vozik, kancelarske kreslo
136/2018
objednávka
A-WINGS s.r.o.
46464107
148,80 EUR
17.08.2018
Predmet: Ručný vozík
920180079
faktúra
A- WINGS s.r.o.
46464101
148,80 EUR
22.08.2018
Predmet: Ručný vozík, dvojkolesový
318150006
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
218,16 EUR
12.05.2015
Predmet: Zálohová faktúra za gumovú dlažbu
2016043
faktúra
Autobusová doprava MG-Travel s.r.o.
31706509
70,00 EUR
18.10.2016
Predmet: autobusová preprava deti v rámci mesta Ke
240100069
faktúra
Audio services s.r.o
250,00 EUR
09.05.2024
Predmet: oprava iteraktívnych tabúľ
24010082
faktúra
audio services s.r.o.
36044920
1 150,00 EUR
24.05.2024
Predmet: interaktivna tabula
240100082
faktúra
audio services s.r.o.
36044920
1 150,00 EUR
24.05.2024
Predmet: interaktivna tabula
35/2024
objednávka
audio services s.r.o.
36044920
1 150,00 EUR
17.05.2024
Predmet: projektor a inštalácia
29/2024
objednávka
audio services s.r.o.
36044920
250,00 EUR
06.05.2024
Predmet: oprava interaktívnych tabúľ
24/2024
objednávka
Atrix Design s.r.o
354,00 EUR
08.04.2024
Predmet: tehličky pre detičky - stavebnica 6 ks
5240009
faktúra
Atrix Design s.r.o
354,00 EUR
08.04.2024
Predmet: tehličky 6 balení UP
1600013
faktúra
ASPEKT PLUS, s.r.o.
7,80 EUR
06.04.2016
Predmet: Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa + poštovné
12011065
faktúra
Asociácia spárvcov reistratúry
37922190
39,00 EUR
22.10.2012
Predmet: seminár
54304350019182
faktúra
Asko nábytok spol. s.r.o.
35909790
476,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Šatníkové skrine
14745096
faktúra
Asko nábytok spol. s.r.o.
35909790
688,00 EUR
30.12.2013
Predmet: sedacia suprava, stolik
1474501435
faktúra
Asko nábytok spol. s.r.o.
35909790
1 042,00 EUR
30.12.2013
Predmet: stolicky, stol
422013
faktúra
ASERTIV
33592675
40,00 EUR
27.03.2013
Predmet: seminár
2531
faktúra
ArtEdu spol. s.r.o.
46960333
15,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Seminár pre vedúcu ŠJ - Súhrn požiadaviek na manipuláciu s potravinami pri výrobe pokrmov.
2435
faktúra
ArtEdu spol. s.r.o.
46960333
20,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Seminár - Dodržiavanie a aplikácia princípov aktuálnej legislatívy MZSR
1706000645
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
20,00 EUR
30.08.2017
Predmet: ucastnícky poplatok za seminár
3519
faktúra
Art Edu spol. s.r.o.
46960333
20,00 EUR
08.04.2019
Predmet: odobrný seminár
37/2019
objednávka
Art Edu spol. s.r.o.
46960333
20,00 EUR
08.04.2019
Predmet: odborný seminár
2957
faktúra
Art Edu spol. s.r.o.
46960333
30,00 EUR
06.02.2019
Predmet: seminar kucharov
182/2019
objednávka
Art Edu spol. s.r.o.
46960333
30,00 EUR
06.02.2019
Predmet: seminár pre kucharov
Zmluva č. 1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
411027
faktúra
ARS Nova spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.02.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2011
20250017
faktúra
Arakovo Production s.r.o.
625,00 EUR
26.05.2025
Predmet: enviromentalny vzdelávací program s papagajmi
21/2025
objednávka
Arakovo Production s.r.o.
625,00 EUR
05.05.2025
Predmet: enviromentalny program s papagajmi
22625
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
55,00 EUR
11.06.2025
Predmet: deratizacia
27/2025
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: deratizacia
36425
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
58,00 EUR
14.04.2025
Predmet: deratizacia
17/2025
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
58,00 EUR
04.04.2025
Predmet: jarna deratizacia objektu
151024
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
102,00 EUR
02.10.2024
Predmet: deratiziacia
72/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
102,00 EUR
20.09.2024
Predmet: deratizacia
33624
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
70,00 EUR
28.06.2024
Predmet: deratizacia
51/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
70,00 EUR
18.06.2024
Predmet: deratizacia
53324
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
57,00 EUR
25.03.2024
Predmet: deratizácia
19/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
57,00 EUR
21.03.2024
Predmet: deratizácia
21423
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
06.04.2023
Predmet: deratizácia
14/2023
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
06.04.2023
Predmet: deratizácia
831022
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
28.10.2022
Predmet: deratizácia
72/2022
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
27.10.2022
Predmet: deratizácia
70422
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
58,00 EUR
13.05.2022
Predmet: dezinsekcia
25/2022
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
02.05.2022
Predmet: dezinsekcia
30222
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
45,00 EUR
13.03.2022
Predmet: deratizacia
5/2022
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
45,00 EUR
17.02.2022
Predmet: deratizacia objektu
231021
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
45,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Jesenná deratizácia objektu MŠ.
78/2021
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
45,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Deratizácia v objekte MŠ
58521
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
285,00 EUR
07.06.2021
Predmet: dezinsekcia
31/2021
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
285,00 EUR
24.05.2021
Predmet: dezinsekcia
33421
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
20.04.2021
Predmet: deratizacia celoplosna
14/2021
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: deratizacia
291120
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
13.11.2020
Predmet: celoplosna deratizacia
102/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.10.2020
Predmet: deraztizacia
65920
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
38,00 EUR
24.09.2020
Predmet: deratizacia
68/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
16.09.2020
Predmet: deratizacia
26820
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
55,00 EUR
24.08.2020
Predmet: dezinsekcia