portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202501768
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 14/2025Fa ZUŠ 02/2025 Položky: Fa ZUŠ 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202419133
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 113/2024Fa ZUŠ 12/2024 Položky: Fa ZUŠ 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202420905
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 116/2024Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025 Položky: Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
202414898
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 91/2024Fa ZUŠ 10/2024 Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202410972
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 66/2024Fa ZUŠ 06/2024 Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202407748
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 44/2024Fa ZUŠ 06/2024 Položky: Fa ZUŠ 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202405225
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 30/2024Fa ZUŠ 04/2024 Položky: Fa ZUŠ 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202401709
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,65 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 14/2024Fa ZUŠ 02/2024 Položky: Fa ZUŠ 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 46.65 Eur,
202318969
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 108/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023 Položky: Fa odmeň.zam-cov 2023/2024, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
202321160
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 135/2023Fa ZUŠ dec.2023 Položky: Fa ZUŠ dec.2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
06/22
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
DF49/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
42,39 EUR
10.10.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie -jún 2021
DF33/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,03 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra ZUŠ a jej riadenie 04/2021
DF7/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
17.03.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - február 2021
Obj.č. 02/21
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Predplatné "ZUŠ a jej riadenie"
DF102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
26.01.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - december 2020
DF82/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
28.10.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riad. 10/2020
DF63/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
10.09.2020
Predmet: ZUŠ a jej riadenie 08/2020
DF46/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
12.06.2020
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - jún 2020
DF25/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riadenie - apríl 2020
DF6/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riadenie - február 2020
DF78/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Prechod na nový zákon
Obj.č. 18/2019
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Prechod na nový zákon o pedagog. a odbor. zamestnancoch
Obj.č. 17/2019
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
18.09.2019
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie 09/2019
DF73/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
18.09.2019
Predmet: Základná umelecká škola a jej riadenie - sept. 2019
ZC003/2016
zmluva
DÔVERA zdravotná poisťovňa,a.s.
35942436
0,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
Obj.č. 30/2019
objednávka
Donoci, s.r.o.
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: Žiarivkové trubice
DF110
faktúra
Donoci, s.r.o
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: žiarivková trubica 2D 5ks
ZC012/2019
zmluva
Dominika Morávková
100,00 EUR
28.10.2019
Predmet: porotca súťaže Žarnovické pódium 2019
FC73/13
faktúra
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
400,00 EUR
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
OC 09/13
objednávka
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
12/24
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
23.01.2025
Predmet: Toaletný papier
24002756
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 87/2024Hyg.potreby, preprava Položky: centové vyrovnanie, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.98 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur,
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,
41/23
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Toaletný papier Perfex Giga pack
35/22
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
09.11.2023
Predmet: Toaletný papier 144 ks
220010407
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 115/2022Hyg.potreby Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,
OC21/12
objednávka
Domáce potreby KLM
30456720
19.12.2012
Predmet: čistiace potreby
06/23
objednávka
DJ 94 s.r.o.
52919846
75,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Laserový toner pre Xerox workcentre
0004/2023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
52919846
-75,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 34/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu- nedodaný toner, vrátená platba Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky -75.80 Eur,
00292023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
51119838
75,80 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 20/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur,
39/22
objednávka
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 323,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Coppélia - baletizol do tanečnej sály
220100846
faktúra
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 034,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 130/2022TO-Coppélia-baletizol, prípravok na čistenie, páska Položky: TO-Coppélia-baletizol, 1.000000 ks, Suma položky 1034.00 Eur,
20231398
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 104/2023Mand.certifikát QESI na 3 roky 28.11.2023-27.11.2026 Položky: Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-27.11.2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.62 Eur, Mand.cert.QESI 28.11.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur,
31/23
objednávka
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Mandátny certifikát QESi - 3 roky
DF119/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: mandátny certifikát QESi
ZC004/2020
zmluva
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
Obj.č. 21/20
objednávka
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
30.12.2020
Predmet: Mandátny certifikát
OC29/18
objednávka
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
FC111/18
faktúra
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
DF98/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
224,69 EUR
07.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
DF11/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
DF85/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekčné potreby
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
30.12.2020
Predmet: kancelárske potreby
Obj.č. 5A/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
30.12.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky, rúška
DF133/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
06.06.2020
Predmet: Kancelársky materiál, HDD 1TB WD externý disk
Obj.č. 44/2019
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
10.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
22026
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
95,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 44/2022Kancelársky materiál - toner Položky: Kancelársky materiál-toner, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
FC95/15
faktúra
Deltacom Computers,s.r.o.
43860826
366,30 EUR
22.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
OC26/15
objednávka
Deltacom Computers,s.r.o.
43860826
366,30 EUR
22.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
OC36/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby , papier, toner
FC119/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby, papier, tonery
OC24/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC105/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC83/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
10.10.2018
Predmet: notebook HP15-bs150 nc, +príslušenstvo (myš,taška)
OC18/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
05.10.2018
Predmet: Notebook HP-bs150nc s príslušenstvom (myš,taška)
FC106/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
FC105/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
OC34/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
OC33/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
FC86/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
78,40 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
OC19/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
78,40 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
11/22
objednávka
DELTACOM COMPUTERS
43860826
95,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Náplň do tlačiarne EPSON
FC109/13
faktúra
Deltacom computers
43860826
225,40 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
OC35/13
objednávka
Deltacom computers
43860826
20.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
FC124/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
OC24/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
FC119/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
20.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
OC17/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
19.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní