portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FA14141
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
90,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Open licencia MS Office
89/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
28.11.2014
Predmet: licencia MS Office
FA14113
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
14,40 EUR
01.10.2014
Predmet: klávesnica Logitech
FA14108
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
143,34 EUR
01.10.2014
Predmet: servis IT
66/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
29.09.2014
Predmet: klávesnica Logitech
FA14100
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
75,00 EUR
09.09.2014
Predmet: oprava PC
56/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
04.09.2014
Predmet: oprava PC
FA14078
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
161,34 EUR
30.06.2014
Predmet: servis IT
45/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
27.06.2014
Predmet: sieťová karta - ŠJ
FA14033
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
238,86 EUR
25.03.2014
Predmet: servis IT
FA14007
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
546,00 EUR
05.02.2014
Predmet: PC zostava + licencia do ŠJ
1/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
16.01.2014
Predmet: PC do školskej jedálne
FA13141
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
18.12.2013
Predmet: servis IT
FA13111
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
10.10.2013
Predmet: servis IT
FA13103
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
62,40 EUR
03.09.2013
Predmet: oprava PC v ŠJ, inštalácia a prerozdelenie pevného disku
55/2013
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
03.09.2013
Predmet: oprava PC v ŠJ - inštalácia a prerozdelenie pevného disku
FA13076
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
119,46 EUR
08.07.2013
Predmet: Servis IT
24/2013
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
06.05.2013
Predmet: Zdroj ATX Asus 300W
FA13052
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
50,40 EUR
16.05.2013
Predmet: Zdroj ATX Asus 300W
FA13039
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
167,22 EUR
09.04.2013
Predmet: Servis IT
FA12158
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
570,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Počítač minitower G860
FA12161
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
18.12.2012
Predmet: Servis IT
82/2012
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
12.12.2012
Predmet: Počítač
FA12115
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
05.10.2012
Predmet: Servis
FA12108
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
81,60 EUR
08.10.2012
Predmet: LCD Monitor Neovo
FA12081
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
143,34 EUR
29.06.2012
Predmet: Doplatok služby nad rámec zmluvy
19/2012
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
12.04.2012
Predmet: Objednávka - záložný zdroj, adaptér
FA12045
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
75,60 EUR
18.04.2012
Predmet: Faktúra - záložný zdroj, adaptér
FA 12037
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
143,34 EUR
12.04.2012
Predmet: Faktúra - servis
FA11044
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
119,46 EUR
30.03.2011
Predmet: Faktúra - servis IT - 1. kvartál 2011
181132433
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,29 EUR
21.12.2018
Predmet: Abo rohož 2x
181127910
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,29 EUR
26.11.2018
Predmet: výmena rohoží
181123779
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,29 EUR
19.10.2018
Predmet: výmena rohoží
181105501
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
21.03.2018
Predmet: výmena ABO rohoží 2ks
181103430
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
21.02.2018
Predmet: Výmena ABO rohoží
181101093
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
29.01.2018
Predmet: ABO rohož 2 ks
171132989
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
16.01.2018
Predmet: ABO rohož 2 ks
171129936
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
21.11.2017
Predmet: ABO Rohož 2 ks
171127604
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
25.10.2017
Predmet: ABO - Rohož 2ks
171108678
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
28.03.2017
Predmet: výmena rohoží
171104831
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
27.02.2017
Predmet: výmena rohoží
171102822
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
06.02.2017
Predmet: výmena rohoží
161135310
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
13.12.2016
Predmet: výmena rohoží
161134051
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
30.11.2016
Predmet: výmena rohoží
161130977
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
27,10 EUR
02.11.2016
Predmet: výmena rohoží
161107039
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
17.03.2016
Predmet: výmena rohoží
161106066
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
01.03.2016
Predmet: výmena rohoží
161101958
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
29.01.2016
Predmet: výmena rohoží
151134731
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
15.12.2015
Predmet: rohož
151131326
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
18.11.2015
Predmet: rohože
151128442
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
20.10.2015
Predmet: rohože
141107840
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
24.03.2015
Predmet: rohože - výmena
151104883
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
25.02.2015
Predmet: výmena rohoží
151100710
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
22.01.2015
Predmet: rohože
141133968
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
08.12.2014
Predmet: rohože
141132296
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
01.12.2014
Predmet: rohože
141128925
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
141108928
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
02.04.2014
Predmet: výmena rohoží
141106028
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
03.03.2014
Predmet: výmena rohoží
141101844
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
05.02.2014
Predmet: rohože
131135765
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
8,92 EUR
19.12.2013
Predmet: výmena rohoží
131131904
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
27.11.2013
Predmet: výmena rohoží
131129164
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
29.10.2013
Predmet: rohože
131108130
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,32 EUR
27.03.2013
Predmet: Rohože
131104963
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,32 EUR
01.03.2013
Predmet: Rohož za mesiac február 2013
22/2013
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,32 EUR
31.01.2013
Predmet: Rohož
121135088
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,32 EUR
18.12.2012
Predmet: Rohože
121131310
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,32 EUR
21.11.2012
Predmet: Rohož
121128827
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,32 EUR
23.10.2012
Predmet: Rohož 10/2012
121109090
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,82 EUR
05.04.2012
Predmet: Výmena rohoží
121105270
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,82 EUR
29.02.2012
Predmet: Faktúra - výmena rohoží
121101274
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,82 EUR
17.02.2012
Predmet: Výmena rohože
111108267
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
30.03.2011
Predmet: Faktúra - rohože
111105752
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - rohož výmena
111101221
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúru - výmena rohože
150100808
faktúra
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
06.08.2015
Predmet: vybavenie školskej kuchyne
Z201511122_Z
oznam
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
22.07.2015
Predmet: Kuchynské potreby, potreby pre školské stravovanie
91/2015
objednávka
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o.
25783688
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: mikroskop
18.801.637
faktúra
CONATEX - DIDACTIC
25783688
562,94 EUR
11.12.2018
Predmet: vybavenie fyzikálnej učebne
110/2018
objednávka
CONATEX - DIDACTIC
25783688
562,94 EUR
07.12.2018
Predmet: vybavenie fyzikálnej učebne