portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
109/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
27.09.2017
Predmet: čistiace prostriedky, rohož....
72/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
16.06.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
57/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
25.05.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
9/2014
oznam
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
20,00 EUR
03.05.2017
Predmet: hygienické potreby
45/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
28.04.2017
Predmet: hygienické potreby
34/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
04.04.2017
Predmet: hygienické potreby
22/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
27.03.2017
Predmet: hygienické potreby
7/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
24.02.2017
Predmet: hygienické potreby
166/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
10.02.2017
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky
142/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
24,00 EUR
10.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky, hygienické potreby
148/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
12,00 EUR
10.02.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
135/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
10.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky, hygienické potreby
111/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
79/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
69/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
60/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
48/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
29/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
16/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
137/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.12.2015
Predmet: hygienické potreby
124/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
24,00 EUR
25.11.2015
Predmet: hygienické potreby
115/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
25.11.2015
Predmet: hygienické potreby
96/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
70/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
60/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
48/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
46/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
24/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
20.03.2015
Predmet: hygienické potreby
11/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
20.03.2015
Predmet: hygienické potreby
133/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.02.2015
Predmet: hygienické potreby
120/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
28.11.2014
Predmet: hygienické potreby
102/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
12,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
101/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
24,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
86/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
75/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
50/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
46/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
38/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
22/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hyg. potreby
15/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hyg. potreby
7/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
08/2021
faktúra
CVI Trenčín n.o.
20,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Workshop AU
88/2020
faktúra
Creative Buseness Studio CBS s.r.o.
36754749
38,50 EUR
16.09.2020
Predmet: Kniha s partnermi - nad rámec prezentácie
87/2020
faktúra
Creative Buseness Studio CBS s.r.o.
36754749
577,50 EUR
16.09.2020
Predmet: Kniha s partnermi
23012019
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
30,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Zmluva o reklame
2/2015
oznam
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
50,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Deň zdravej výživy - potravinársky tovar
19112021
zmluva
COO/P Jednota Žarnovica
00169030
33,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Zmluva o reklame
19/2025
faktúra
Conrad Elektronic
28218434
195,11 EUR
20.02.2025
Predmet: Sada náradia
Obj_012025
objednávka
Conrad Elektronic
195,11 EUR
21.01.2025
Predmet: Sada náradia
Obj_152024
objednávka
Conrad Elektronic
28218434
88,70 EUR
04.11.2024
Predmet: Fixy na tabule, sprej čistiaci
139/2024
faktúra
Conrad Elektronic
28218434
88,70 EUR
26.08.2024
Predmet: Fixy na tabule
78/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
-770,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dobropis-Škola v prírode 2018
77/2017
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
57,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
73/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 100,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
17/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
770,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Škola v prírode - záloha
17024
zmluva
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 321,00 EUR
23.01.2018
Predmet: Škola v prírode 21.5.-25.5.2018
90/2022
faktúra
City Taxi Žarnovica - V. Nikodém
43792928
40,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Doprava žiakov
83/2022
faktúra
City Taxi Žarnovica - V. Nikodém
43792928
100,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Preprava žiakov na súťaž do Banskej Bystrice
164/2019
faktúra
ChytrýBalík.cz
02051664
6,59 EUR
22.10.2019
Predmet: Doručenie zásielky
437/ITA/2021
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu"IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie"
21/2019
faktúra
Centrum Slniečko n.o.
360966555
17,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Odborný seminár "Modriny na duši"
291/2022
faktúra
Centrum komunitného organizovania
35988509
70,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Registračný poplatok prrogramu Škola za demokraciu
24/2022
zmluva
Centrum komunitného organizovania
35988509
100,00 EUR
22.12.2022
Predmet: CKO-Škola za demokraciu
Obj_092024
objednávka
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
1 159,84 EUR
21.06.2024
Predmet: Tlačiareň Canon
56/2024
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
1 159,81 EUR
19.04.2024
Predmet: Tlačiareň Canon i-Sensys LBP 243 dw Laser Tlačiareň Canon i-sensys MF522dw Laser
120/2019
faktúra
Bytové domy s.r.o.
47010720
1 950,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrucia tried-výmena radiátorov
126/2024
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
215,30 EUR
17.07.2024
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
76/2023
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
195,60 EUR
16.05.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
280/2022
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
150,55 EUR
13.01.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
50/2021
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
1 303,02 EUR
30.04.2021
Predmet: Servis plynového zariadenia, oprava kotla
4/2014
faktúra
BS Metal s.r.o.
102,00 EUR
10.11.2014
Predmet: oprava oceľ.bránky v areály ZŠ
52/2015
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
57,00 EUR
16.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
93/2020
faktúra
Breco s.r.o.
52846547
28,44 EUR
16.09.2020
Predmet: ochranný štít pre učiteľov
278/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Školské ovocie
244/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Školské ovocie
223/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Školské ovocie
108/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
20.05.2022
Predmet: školské ovocie
77/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
29.04.2022
Predmet: školské ovocie
64/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
28.04.2022
Predmet: školské ovocie
31/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Školské ovocie