portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4280066829
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
20,78 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 01.01.2023 - 31.12.2023
4480840236
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
12.12.2023
Predmet: Zemný plyn - odberné miesto TB 569, 12/2023
4414789752
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.11.2023
Predmet: Zemný plyn - priestory TB 569
4464913973
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
03.10.2023
Predmet: Zemný plyn 01.10. - 31.10.2023
4484282893
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.09.2023
Predmet: Zemný plyn
4447270311
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
04.08.2023
Predmet: Zemny plyn
4445176421
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
17.07.2023
Predmet: Zemný plyn
4451370502
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.06.2023
Predmet: Zemný plyn
4440607181
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
11.05.2023
Predmet: Zemný plyn - Kultúrny dom 5/2023
4234049684
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
117,90 EUR
22.03.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k ukončeniu odberu plynu OU
4414743945
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
13.03.2023
Predmet: Zemný plyn 3/2023
4430761815
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
141,10 EUR
07.02.2023
Predmet: Zemný plyn01.02.-28.2.2023
4295026987
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-142,38 EUR
12.01.2023
Predmet: Zemný plyn. Opravná faktúra za fakturačné obdobie: 01.01.2021 - 31.12.2021
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
07.12.2022
Predmet: zemný plyn
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Zemný plyn
4490461900
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Zemný plyn.
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Zemný plyn
4467511016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Zemný plyn
6002431645
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Poplatok za vypracovanie bankovej správy k auditu
6002331830
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre audit podľa stavu k 31.12.2022
6001850910
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre audit r. 2017
230677
faktúra
VS SYSTEM, s.r.o.
36635448
1 644,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Snehové reťaze na traktor
1
dodatok
Volentier Vladimír, rod. Volentier
118,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Dodatok č. 1-ku Kúpnej zmluve uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
35/2021
zmluva
Volentier Vladimír, rod. Volentier
118,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
C028/2024
zmluva
Volentierová Viera
42,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
202211
faktúra
Vojtech Král VAKRA
52253015
290,15 EUR
24.03.2022
Predmet: Krycie plechy s otvorom na vložku a kľučku, guľa a kľučka, montáž a nastavenie dverí
2017013
faktúra
VOJTECH BOBIŠ
37148095
337,25 EUR
12.04.2017
Predmet: Odvoz zeminy spod bágra
29/2017
objednávka
VOJTECH BOBIŠ
37148095
337,25 EUR
12.04.2017
Predmet: Auto na odvoz zeminy spod bágra
1
dodatok
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36 543 047
208 132,52 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.4/2024, TEKOVSKÁ BREZNICA – REVITALIZÁCIA A INTENZIFIKÁCIA ČOV
04/2024
zmluva
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36 543 047
208 129,64 EUR
20.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo 4/2024 - Tekovská Breznica - Revitalizácia a intenzifikácia ČOV
38/2021
zmluva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
31322301
183 672,12 EUR
23.07.2021
Predmet: "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica- časť Kamenie - Kanalizačný zberač "AD3-2-2"
37/2021
zmluva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
31322301
28 069,73 EUR
23.07.2021
Predmet: "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Zemianske, Kanalizačný zberač "B1"
2190680
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
198,92 EUR
18.02.2019
Predmet: Dopravné vypuklé zrkadlo 2 ks
1900427
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
198,92 EUR
08.02.2019
Predmet: Dopravné vypuklé zrkadlo 80 cm 2 ks
C037/2024
zmluva
Vlčeková Elena
14,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
VF240180
faktúra
Vlajky s.r.o.
55323952
133,20 EUR
26.03.2024
Predmet: Vlajka obecná 3ks
VF230503
faktúra
Vlajky s.r.o.
55323952
69,60 EUR
03.10.2023
Predmet: Vlajka SK, vlajka EU
0722001
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
1 500,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu.
19/2019
objednávka
Vladimír Zaťko
41414861
26.04.2019
Predmet: Oprava drevených schodok na detskom ihrisku
419004
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
162,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Oprava drevených schodov na detskom ihrisku
319003
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
428,93 EUR
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
15/2019
objednávka
Vladimír Zaťko
41414861
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
817002
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
600,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu
PK02/2024
zmluva
Vladimír Kurák
200,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní krátkodobého prenájmu Pastierskej koliby
18090077
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
44,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky laminátový plagát
20180444
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
07.08.2018
Predmet: Mapa 1. Československej republiky - laminátový plagát
180522
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
56,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky - laminátový plagát
17990373
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,36 EUR
21.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
170075
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Turistická mapa - Štiavnické vrchy
27/2017
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
05.04.2017
Predmet: Turistická mapa 138 Štiavnické vrchy
2024069
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
88/2024
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
2023054
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
230,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-146/23 , par.č.1456/4
2023002
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
335,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-314/2022
2022040
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
159,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Vyhotovenie GP.
2022027
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
180,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-71/22 p.č. 1277/17
2021081
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
170,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č.276/21/zameranie územia pre zberný dvor
2021044
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
180,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-154/21 /zameranie šatní TJ
27/2021
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
29.07.2021
Predmet: Geodetické práce spojené so zameraním skutkového stavu šatní TJ Sokol Tekovská Breznica
2017070
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
432,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-206/20
34/2020
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
06.10.2020
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-206/20
2019011
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
265,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-22/19 pozemok pre bioodpad
14/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP - pozemok pre zriadenie bioodpadu
2019009
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
153,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č. 24/2019 / dobudovanie kanalizácie
10/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
19.02.2019
Predmet: Geodetické zameranie trasy vedenia novej kanalizácie v časti obce smer Luftov
41/2017
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu 118/2017
2017045
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
189,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č.118/2017
52/2016
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
55/2016
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
2020002
faktúra
Viliam Šipikal - SE
14208393
57,24 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce v kuchyni ZŠ - dorobenie zásuvky
8695/4
zmluva
Viera Homolová
141,50 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.4
20240027
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
7 706,24 EUR
16.05.2024
Predmet: Oprava výtlku v obci - križovatka
20240028
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
16.05.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
46/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
02.05.2024
Predmet: Oprava výtlku pri kostole
36/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
7 706,24 EUR
15.04.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
20240009
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
685,73 EUR
26.03.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci cesty pri Andelok,BD352,Šály J.
26/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
685,73 EUR
12.03.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
20230078
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 493,33 EUR
20.11.2023
Predmet: Oprava komunikácií v obci
20230077
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 909,36 EUR
20.11.2023
Predmet: Doasfaltovanie komunikácií v časti obce Zemianske