portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
291/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
97,65 EUR
26.10.2022
Predmet: Oprava WC KD
185/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
188,55 EUR
01.06.2022
Predmet: Oprava a údržba WC -KD
62/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
1 238,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Montáž plyn kotla KD
338/2021
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
66,38 EUR
06.10.2021
Predmet: Mat. na opravu bojlera KD
337/2021
faktúra
Trenčan Miroslav
85,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Oprava komína ZŠ
432/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
397,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Montáž ohrievača vody v suteréne MŠ Dulov
390/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
652,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Montážne práce na zariadení MŠ - toalety
389/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
295,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Oprava poškodeného kanal. potrubia pri MŠ- ČOV
542/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
787,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
456/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
171,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Opravy na ČOV
140/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
233,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Ohrievač vody - dodávka a oprava
90/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
285,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Bojler a jeho výmena v ZŠ
210/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
90,90 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava poruchy na ČOV
36/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
163,44 EUR
19.03.2014
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ
109/2013
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
132,14 EUR
15.05.2013
Predmet: Oprava zariadenia WC
202
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
84,28 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava bojleru v kuchyni KD
198
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
42,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava vodovodného potrubia na cintoríne
150
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
119,33 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava v MŠ - umývadlo
42
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
19,88 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ Dulov
191/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o. inštalatérske práce, voda, kúrenie, plyn
48156205
85,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Čistenie čerpadla ČOV
376/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
412,44 EUR
29.10.2019
Predmet: Montáž zariad. vody ČOV
315/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 319,41 EUR
30.09.2019
Predmet: Výmena termostatických ventilov
129/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
34534504
160,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vodomer ČOV
309/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 359,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ
293/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 000,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ - Preddavok
255/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
216,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Demontážne práce technologického zariadenia na ČOV
350/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
594,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
280/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
192,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej záťaže
279/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 002,96 EUR
04.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
255/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
679,68 EUR
24.07.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej situácie na ČOV Dulov
461/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
1 336,68 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn. kotol KD
244/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
558,18 EUR
21.07.2021
Predmet: Oprava wc sanity MŠ
316/2022
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
163,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oxid uhličitý, presun radiátora a materiál ZŠ
198/2016
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
687,60 EUR
11.07.2016
Predmet: Prepojenie dúchadla na ČOV
166/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o.
48156205
532,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v ČOV
4072018
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
6 106,81 EUR
15.01.2016
Predmet: Rekonštrukcia kotolne MŠ - vyúčtovanie
281/2015
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
12 000,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Záloha na materiál - Rekonštrukcia kotolne v MŠ
478/2018
faktúra
TORIO plus, s. r. o.
50456652
167,50 EUR
10.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov
513/2018
faktúra
TORIO plus s. r. o.
50456652
241,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov 12/18
180/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY cintorín
99/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Systémové služby - program Cintorín
125/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby program "Cintorín"
500/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
406/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Orientačná mapa cintorína
109/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
36919805
939,60 EUR
18.04.2018
Predmet: Verifikácia cintorína Dulov
64/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
78/2016
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
62/2015
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Aktualizácia programov na rok 20156 - cintorín
86/2014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2014
63/2013
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2013
538/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
4,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
144/2017
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
78,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Aktualizácia programu - cintorín
55/2022
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Systémové služby
28/2021
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
324/2022
faktúra
TopFire,s.r.o.
52344444
454,78 EUR
27.10.2022
Predmet: Hasičský materiál
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
294/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
2 896,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie DHZ
254/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
376,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Rovnošaty dámske 2 ks - DHZ
461/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
555,60 EUR
11.01.2018
Predmet: Rovnošata pre DHZ dámska - 3ks
287/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
338,60 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
286/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 250,70 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
429/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
189,90 EUR
18.01.2017
Predmet: Drobný majetok pre DHZ
261/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
1 741,15 EUR
15.08.2016
Predmet: Vybavenie pre hasičov
258/2013
faktúra
Tomáš Kebísek
30491983
163,64 EUR
06.09.2013
Predmet: Knihy do miestnej knižnice
164/2019
faktúra
Tomáš Barnošák
50058746
132,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
279/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 05/23-04/24
227/2022
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Aktual. - mapový portál obce
247/2014
faktúra
Tlačiareň EKONÓM
17906873
45,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Tlač diplomov k BOD
334
faktúra
Tlačiareň Ekonóm
17906873
10,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Tlač novoročných pozdravov
109/2014
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
25,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
229/2013
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
125,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
317/2016
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
480,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Nákup obrusov 60 ks do KD
525/2023
faktúra
Tibor Farkaš - Belive
30372704
160,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Obrusy 20 ks KD
332/2020
faktúra
T-FORNAX s.r.o.
46870334
57,59 EUR
07.10.2020
Predmet: Cukrárenské hmoty na perníkové medaile BOD 2020
13/2023
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Umiestnenie kontajnerov na textil 3 ks
22/2022
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Textilné kontajnery 2022
364/2021
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Umiestnenie kont. na textil
401/2019
faktúra
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie UP - Odborný posudok
405/2015
faktúra
TERRA GRATA n.o.
37954989
9,50 EUR
15.01.2016
Predmet: Školské pomôcky
365/2013
faktúra
Terézia Starečková
33488746
144,82 EUR
17.12.2013
Predmet: Výroba pečiatok pre OÚ