portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2016
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
81,95 EUR
20.10.2016
Predmet: revízia TV náradia
51/2016
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
20.10.2016
Predmet: BOZ, pracovná zdravotná služba I.Q
52/2016
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,55 EUR
20.10.2016
Predmet: Personálne riadenie 3/16
53/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
285,42 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamesnanci 3/16
54/2016
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Požiarna ochrana, služby I.Q
55/2016
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
175,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
56/2016
faktúra
KVANT s.r.o.
31398294
55,60 EUR
20.10.2016
Predmet: školské potreby-slovná zásoba ANJ
57/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
75,00 EUR
20.10.2016
Predmet: komplexná oprava PC
58/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
20.10.2016
Predmet: telefón 3/16
59/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 4/16
60/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
61/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,65 EUR
20.10.2016
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/16
62/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,52 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 4/16
63/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
410,04 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 4/16
64/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
66,00 EUR
21.10.2016
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
65/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 4/16
68/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 5/16
69/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
71/2016
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
21.10.2016
Predmet: účtovníctvo pre školy-ročný poplatok za SW SMOSRO 2016
72/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
57,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
73/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,99 EUR
21.10.2016
Predmet: moíbil 5/16
66/2016
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
59,16 EUR
21.10.2016
Predmet: práca mzdy a odmeňovanie 2017
67/2016
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
206,99 EUR
21.10.2016
Predmet: fixy na tabule, náplne
74/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
498,48 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 5/16
75/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 6/16
76/2016
faktúra
Peter Bertko CONSULTING
35423251
107,70 EUR
21.10.2016
Predmet: školské potreby
77/2016
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
41,56 EUR
21.10.2016
Predmet: športové školské potreby
70/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
81/2016
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
367,54 EUR
21.10.2016
Predmet: učebnice ANJ
82/2016
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
84,00 EUR
21.10.2016
Predmet: portál VSSR
78/2016
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
21.10.2016
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
79/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
80/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,77 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 5/16
83/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,65 EUR
21.10.2016
Predmet: Dokumentácia ZŠ - jún
84/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
85/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
189,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Inštalácia pripojenia, materiál
86/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
87/2016
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
235,87 EUR
21.10.2016
Predmet: vodné a stočné 12/2016-6/2016
88/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
89/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Doprava - exkurzia
90/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
73,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
91/2016
faktúra
Ševt a.s
31331131
108,24 EUR
21.10.2016
Predmet: Triedne knihy, triedne výkazy, dokumentácia.....
92/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
82,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
93/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,98 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 6/16
96/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 7/16
94/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,55 EUR
21.10.2016
Predmet: Personálne riadenie 6/16
95/2016
faktúra
Hotel***DARO
36619451
118,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Občerstvenie
97/2016
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi.
98/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,67 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 7/16
99/2016
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
21.10.2016
Predmet: BOZ a pracovná zdravotná služba II.Q
100/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
428,13 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 6/16
101/2016
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
99,00 EUR
21.10.2016
Predmet: ASC agenda 2017
102/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
67,20 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
103/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,08 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 7/16
104/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
89,80 EUR
21.10.2016
Predmet: údržbárksy mat, kancelárske potreby, čistiace prostriedky
105/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 8/16
106/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telfón 7/16
107/2016
faktúra
Alianz a.s.
00151700
292,03 EUR
21.10.2016
Predmet: Komplexné poistenie
108/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,28 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 8/16
109/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,88 EUR
21.10.2016
Predmet: Personálne riadenie 8/16
110/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 9/16
111/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
112/2016
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
24,64 EUR
21.10.2016
Predmet: prvouka pre II. ročník
113/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 8/16
114/2016
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
210,59 EUR
21.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
115/2016
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
127,48 EUR
21.10.2016
Predmet: učebnice ANJ
116/2016
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
21.10.2016
Predmet: SW WinPam 2016
117/2016
faktúra
Kominárstvo, Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
86,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Revízia komínov
118/2016
faktúra
Radoslav Bartoš-RDB
43682545
49,92 EUR
21.10.2016
Predmet: Výmena RAM
119/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,08 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 9/16
120/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,58 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie
121/2016
faktúra
Juvenia Education
37886657
218,18 EUR
10.02.2017
Predmet: Učebnice ANJ
122/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn 10/16
123/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,78 EUR
10.02.2017
Predmet: údržbársky materiál
124/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
408,03 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci 10/16
125/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
10.02.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
126/2016
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
39,15 EUR
10.02.2017
Predmet: Umývadlo LYRA
127/2016
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
10.02.2017
Predmet: BOZ a pracovná zdravotná služba III.Q
128/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
10.02.2017
Predmet: telefón 9/16
129/2016
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi.